ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:4 ,大小:19KB ,
资源ID:137904      下载积分:5 金币
已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(金蝶K3供应链操作流程精选文档.doc)为本站会员(飞猪)主动上传,三一文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三一文库(发送邮件至doc331@126.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

金蝶K3供应链操作流程精选文档.doc

1、金蝶K3供应链操作流程【精选文档】1、采购订单模块供应链-采购管理-采购订单-采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)-采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员-保存-审核2、外购入库单模块 供应链-采购管理采购订单-采购订单(维护)-确定找到对应的采购订单按住ctrl键选择该采购订单的全部物料-下推-生成外购入库-生成校正确认实际入库数量、金额-填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整保存-审核3、采购发票模块 供应链-采购管理-外购入库-外购入库单(维护)-确定找到对应的外购入库单-按

2、住ctrl键选择该外购入库单的全部物料-下推-生成购货发票(专用)或购货发票(普通)-生成-对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致-保存-审核4、费用发票模块供应链-采购管理-费用发票-费用发票(新增)-填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等保存-审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链-采购管理-采购发票-采购发票(维护)-确定-找到需要钩稽的发票钩稽确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零-钩稽-全部退出6、存货模块入库核算供应链-入库核算-外购入库核算-确定选中需要核算的购货发票核算-费用分配模式-按数量分配-分配核算7、生成采购入库凭证操作步

3、骤(有疑问,待确认) 供应链-凭证管理-生成凭证-采购发票(发票直接生成)重设-确定-在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库-生成凭证8、领料出库操作供应链仓储管理-领料发货-生产领料(新增)-填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)-保存审核供应链-存货核算出库核算材料出库核算-下一步结转本期所有物料下一步-查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未出现红字部分,则说明核算正确-完成-存货核算凭证管理生成凭证生产领用-重设-确定-在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料-生成凭证9、产成品入库操作 供应链

4、仓库管理验收入库-产品入库(新增)-填写产品入库单(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)-保存-审核 供应链-存货核算-入库核算-自制入库核算核算 供应链存货核算-凭证管理生成凭证-产品入库-重设确定在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库-生成凭证10、销售合同模块 供应链销售管理-销售合同-销售合同(新增)-填写合同内容(合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)-保存-审核(审核人不能与制单人是一个人)11、销售订单模块 供应链-销售管理销售订单销售订单(新增)填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)保存审核12、销售出库模块 供应链-销售管理-销售出库-销售出库单(新增)填写销售出库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)-保存-审核13、销售发票模块供应链-销售管理-销售出库销售出库单(新增)发奋识遍天下字 ,立志读尽人间书。

宁ICP备18001539号-1