ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:40.50KB ,
资源ID:42886      下载积分:5 金币
已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(公司费用报销管理制度.doc)为本站会员(peixunshi0)主动上传,三一文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三一文库(发送邮件至doc331@126.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

公司费用报销管理制度.doc

1、为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。本公司现暂时划分为两大部门,即销售部和综合部,各部门有相应的费用报销项目、负责审批的领导及审批流程,请各位员工务必清楚自己所属的部门并严格遵守。员工在需要发生费用前应先以电子邮件方式向相应的领导申请,费用发生后需先填写“费用审批表”,连同消费票据交由相应领导审批,总经理审核签字后交财务核报。一、销售部费用报销项目及审批制度。1、销售部设有若干销售团队,每个团队有相应的销售经理,均受公司经理管理辖,现暂由公司经理兼任销售经理,其上级领导为公司负责

2、人。2、销售部日常支出费用包括印制名片、洽谈业务请车、员工交通费、文件快递费、招待费、差旅费、礼品采购、样板和货物运输(公司/物流广州点至客户处),均需填写“费用审批表”,交相应领导审批。3、销售人员因工作需要招待客户或赠送礼品的,应事先向相应的领导主动说明情况,单笔票据在少于500元由销售经理审批,多于500元(含500元)由公司负责人审批。4、销售人员出差必须填写员工外勤单,报销售经理审批准,紧急情况下可电话确认。(1)员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 (2)特殊情况,经公司负责人批准后,可选择飞机。 (3)违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

3、 (4)出差目的地交通工具应尽量使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。 (5)员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。(6)员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。(7)销售人员出差省级城市必须提供住宿票据(正规票或盖有住宿单位公章的收据)并有日期。(8)国外出差报公司负责人批准。(9)差旅人员在出差回公司三天内办理报销手续,报销时由出差人填写报销凭证,写明时间、地点、费用等,由销售经理签字。报销费用超出标准(标准后续)须由公司负责人审批;已由对方业务单位或人员报销的,公司不

4、予重复报销。5、单笔报销金额或单笔票据报销金额在少于300元的,由销售经理审批,多于300元(含300元)的由公司负责人审批。未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。6、报销总金额多于500元(含500元)需提前一天通知财务部以便备款。7、销售人员因业务需要借资的,借支金额单笔少于2000元由公司经理审批,多于2000元(含2000元)由公司负责人审批。借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借者转为个人借款从工资中扣除。8、样品申购需填写“物品申购表”交公司负责人审批。二、综合部费用报销项目及审批制度。1、综合部细分为行政部和采购部,领导人为综合部经理,其上级领导为公

5、司经理。2、综合部日常支出费用包括如下,均需填写“费用是批表”,交相应领导审批(1)行政部:印制名片、电话费、员工交通费、打印机租赁费、公司租金、水电管理费、会务费、修理费等行政费用。(2)采购部:采购快递费、送或收货请车费、货请车费、物流运输费(货物或样板运输是由厂家/供应商发到公司/物流广州点、外请搬运工人)。3、单笔报销金额或单笔票据报销金额在少于300元的,由销售经理审批,多于300元(含300元)的由公司负责人审批。4、报销总金额多于500元(不含500元)需提前一天通知财务部以便备款。5、综合部人员因特殊情况需要借资的,借支金额单笔少于2000元由公司经理审批,多于2000元(含2000元)由公司负责人审批。借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借者转为个人借款从工资中扣除。三、附则。1、遇到突发事件或事态紧急尚未提交费用申请的费用,必须致电部门经理、公司负责人同意在付款后2个工作日内补办费用审批手续。 2、费用申请人需按照审批金额权限及工作流程操作,凡违规操作不规范第一次按该审批金额的5%罚款,第二次按该审批金额的10%罚款,罚款将在当月的工资中扣除。3、附费用审批表、物品申购审批表各一份。

宁ICP备18001539号-1