酒店采购工作流程及规章制度.docx

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1、酒店采购工作流程及规章制度酒店物资采购工作流程1、为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的 完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。2、财务部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其 统一购买,其他部门有参与监督、支持配合权,未经同意不得擅自采 购。3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。4、相关人员在采购、收货的过程中,必须遵守商业道德,努力提高 业务水平,适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌,遵纪守法;以 酒店利益为主,相互监督,相互配合,共同把关。一、采购项目的申请1 .部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情 况下可以申购;

2、库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申 购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗 量。2 .库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询 库房是否有该项目的储备或替代品。二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买1 .经确认实属必要购买项目,必须由库房或使用部门填写申购单, 经 部门负责人、库管员、分管领导签字,经总经理审批后交采购统一办2 .酒店所需商品由财务部负责安排采购;3 .采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行 沟通。在确认无误后,应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期 供应商供应,可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商

3、应寻找至 少三家供应商进行业务洽谈,经过对比、筛选,并报有关人员同意后 进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购,但要做好采购监督工作。4 .供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有,任 何部门或人员不得占为私有。5 .对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目, 申购部门需要作详细 的说明或提供样品,供应商报价时必须提供样品或有关资料, 经部门 负责人及有关人员同意后方可办理采购。6 .财务部对内要主动与部门保持密切联系, 树立服务意识,熟知酒店 物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究,掌握市场信息; 积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品; 积极

4、主动向 酒店提供市场情况及购买策略。7 .所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、 掌握市场行情 的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待; 使用部门必须在工作中要主 动与财务部沟通配合,对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报 财务部,由其选定质优价廉服务好的供应商。8 .确属疑难采购项目,财务部应及时与使用部门进行沟通,研究对策, 必要时可由使用部门派人一同采购。 无力解决的必须及时上报,不得 拖延误事。9 .所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买,其他部门一般不得自行购买。10 .在购买过程中要认真检查所购物品的品

5、质、商标、期限、等内容,坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三、采购项目的验收1 .无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系,由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。2 .对于不符合采购申请表的采购,库房人员有权拒收。供应商或采购 人员办理入库验收手续后,库管员应开立入库单,并将入库单客户联 交采购员或供应商办理结算。3 .库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请 使用部门一起验收。4 .在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货 要求,经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。5 .购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作, 共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。四、采购项目的结算1 .采购人员零星的采购可以直接支付现金。 但不得超过1000元,超 过1000元的必须办理转账结算;必须办理现金结算的须经总经理同2 .供应商2算的2000元以下可以办理现金结算,超过2000元的必 须办理转账结算。3 .办理结算时,必须按照报账程序填好报销单,经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算 精选资料

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