202_年财务工作试用期工作总结.docx

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1、财务工作试用期工作总结 要努力工作,以最好姿势消失在当时否定我的人面前。今日.我给大家为您整理了财务工作试用期工作总结,盼望对大家有所关心。 财务工作试用期工作总结.一: 20xx年5月26日,我通过面试,来到.昌都地区投资公司财务部工作,不觉已经工作两个月了,在这两个月的工作中,我努力适应新的工作环境和工作岗位,虚心学.,埋头工作,履行职责,较好地完成了各项工作任务,现将我的两个月来的工作状况总结如下。 一、思想方面 在工作初期,我仔细了解公司的进展状况并学.公司的管理规章制度,熟识财务相关日常工作事务,同时努力完善工作的方式、方法,提高自己的工作力量,以全新的姿势迎接工作的挑战。每周四晚上

2、都在公司学近平相关企业里面的课程,受益匪浅,虽然以前也学近平了,但是没有贵公司学.的这么具体,这么仔细,从这段时间的学近平中我懂得怎么在一个企业中做好做棒,知道怎么提升自己,如何在一个企业中长期做下去。 二、工作方面 端正工作看法,严守组织纪律。我始终以饱满的热忱迎接每一天的工作,始终以100%的状态对待工作。 1.耐烦细致地做好财务工作 我在贵公司做了半个月左右,在这半个月里,我和公司的员工相处融洽,虚心学.且也许了解部门的相关财务和业务往来,同时也完成了领导支配的任务,了解在建工程科目和即将成立新公司的一些财务基本流程。半个月过后我被调到了新成立的公司,.昌都地区若巴温泉大酒店有限公司的财

3、务部做会计,当时我非常可怕,我怕自己做不好,一家新成立的公司在财务上什么都没有建立,财务部又才我一个人,我要把这个财务上没有的东西都要重新建立起来,我很担忧,不过在领导和同事的鼓舞下,我加班加点,虚心学近平,看大量有关书籍,了解了公司概况之后我慢慢就学会怎么去打理一家新公司的财务部。酒店开头筹办修建过程中,我严格财务制度,做好每一笔账,确保了收支平衡。对于每一笔进出账,我都仔细核对发票、账单,依据财务的分类规章,分门别类记录在案。根据财务制度,我细化当月收支状况,搞好每月例行对账。 2.主动主动地搞好文案管理 对部门环境影响评价项目资料档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项常常性工作,我实行

4、平常维护和定期集中整理相结合的方法,将档案进行分类存档,我仔细搞好录入和编排打印,并依据工作需要,制作表格文档。两个月来,我基本上保证了办公室日常工作的有序运转,同时主动主动地完成上级领导交办的其他事情,并主动参加昌都地区投资公司相关学.和工作。面对繁杂琐碎的大量事务性工作,我强化工作意识,留意加快工作节奏,提高工作效率,冷静办理各项事务,力求周全、精准、适度,避开疏漏和差错。在领导和同事的关心和支持下,我基本上做到了事事有着落、件件有落实。 两个月的时间转瞬即逝,我虽然做了一些工作,但仍旧存在不少问题,主要表现在: 1.缺乏创新精神。 不能主动主动地发挥仔细钻研、开拓进取的精神,而是被动消极

5、地适应工作需要。领导交办的事情基本上都能完成,但几乎都只是为了完成工作而工作。 2.工作不很扎实,不能与时俱进。 劳碌于日常小事,工作没有上升到肯定高度。不能专注于工作学近平,许多学问虽然了解但却不精。在工作中也常常马虎,不注重详情,就只知道也许就开头做了,到最终自己检查到了又得重头在来。在今后的工作中,我将努力改正自身缺点,最主要的是肯定要留意详情方面以便以后工作顺当进行,同时以更大的热忱投入到工作中去。 首先,加强学近平,提高政治思想素养和业务工作水平,树立良好的职业道德,以严厉?的看法,饱满的热忱,严格的纪律,全身心地投入学近平,为我的工作积累必要的基础学问和基本技能。虽然造价的工作琐碎

6、、繁杂,但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作力量,以主动的心态面对每天的工作任务。 其次,我也将注重熬炼自己的应变力量、协调力量、组织力量以及制造力量,不断在工作中学近平、进取、完善自己,以便更好地完成自己的本职工作。 以上是我对两个月来工作的总结,在今后工作中我将努力奋斗,克服自己的缺点,弥补不足,争取做的更好。 三、感悟 在这里我感谢我的领导对我的信任,感谢我的同事对我的支持及鼓舞,短短的两个月里面让我学会了很过东西,这是以前从未有过的感受,两个月里看的书和做的事让我觉得是以前半年都学不来的。以前总是可怕做某件事会出什么后果,总是叫其他同事帮着做,总想着有靠头,时间长了自己也有了依靠思

7、想。可是在这里两个月我觉得自己变了,我学会了担当和责任,知道只有学近平和看书才能提升自己水平而不是一味的去求助他人,也只有丰富了自己才能丰富他人。由衷的感谢你们让我对这份工作的有了更深情的热爱。在以后的工作中我会更加努力学近平,把公司财务做好做棒。 财务工作试用期工作总结.二: 时间荏苒,三个月的试用期很快就过去了,在xxx的这三个月是我平凡的一季,也是我收获的一季。首先感谢公司领导赐予我这个平台,使我得到学近平和进展的机会,同时也感谢同事们对我的关心和引导,使我很快的熟识和融入这个大家庭。现我将这三个月的工作状况进行如下总结: 一、试用期的基本工作内容 1、单位基本状况的熟识 入职后我在部门

8、总监容许的状况下,通过对单位相关资质的翻阅以及同事的介绍了解到我集团公司是成立于xxx年xx月的跨行业、多渠道进展的综合性公司,下设xxx个子公司。 2、单位相关人员的熟识 在这三个月的日常工作中我不仅认识了集团公司各个部门的相关领导和同事以及各分公司的部分财务及办公室的同事,同时也在日常工作中得到了各位领导及同事的指导和关心,信任在以后得工作中我会和大家相处的更加融洽。 3、基本工作内容的熟识 三个月的试用期中我不仅接触了部分的会计、出纳岗位的工作,同时也接触了日常的办公工作,每一项工作都是自己新的开头和新的目标。包括原始凭证的整理、会计凭证的制作、支票的填写、银行单据的领取以及基本办公软件

9、的应用等,我不仅在这些工作中学近平到了新东西,也在工作中认识到了自己的不足,用以督促自己在日后的工作中不断的学.和进步。 二、工作中存在的问题 虽然已经有两年相关的工作阅历,但是在这段时间的工作中我认识到自己的工作还有很大的欠缺,主要表现在以下两方面: 1、专业学问的欠缺 之前就听说财务是份干到老学到老的工作,自己很是不屑,以为凭借自己在学校所学的理论学问足以完成现有的工作,但是在真正的实践中才发觉自己所把握的仅仅是冰山一角,需要学.和把握的专业学问还有许多。 2、财务软件运用不娴熟 现在的财务工作已经基本脱离了原始的手工制作逐步向电算化、智能化过度。在这三个月的工作中我发觉自己对会计电算化软

10、件的运用很是笨拙,这将是我日后工作的壁垒,抓紧时间对软件的学近平和练近平是接下来工作的重点。 三、下一步的工作方案 1、端正工作看法 在日后的工作中我会严格要求自己端正工作看法,仔细对待每一项工作,杜绝低级的常识性工作失误。与此同时还要进一步提高自己的执行力量,在最短的时间内高质量的完成领导交代的工作任务。 2、强化专业学问 除了对自己已把握的专业学问常常的练.和巩固,在日后还要不断的学近平专业学问,了解最新的会计准则及税法学问,从而正确的指导日常工作,同时还要和前辈及同事们学.相关的实践阅历,改善自己的专业学问。 3、娴熟运用财务软件 在这三个月的工作中认识到自己对财务软件的运用并不娴熟,严

11、峻影响了相关工作的进展速度。学.和把握财务软件的应用的工作势在必行。 4、做好数据的电子备份 财务工作是非常严谨而琐碎的工作,日常工作会涉及许多的数据文件,对数据文件做好电子备份是件很重要的事情,充分利用数据的电子备份既可以便利日后工作的查阅和借鉴,同时也可以提高工作效率。 总之,将来的路还很长,新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决定在新的岗位上再接再厉,努力工作。 最终感谢各位领导、同事给与的关心和支持! 财务工作试用期工作总结.三: 不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作,自己在工作和学近平中都有了长足的进步,同时也存在缺点。工作中我喜爱用笔记录下自己成长的

12、痕迹,总结自己的得与失,三个月试用期总结如下: 一、工作方面: (一)财务方面的工作 我认为财务工作是简洁的事情重复做,从小事做起,从细心做起,不断总结阅历才能把工作做得更好。 1.记账:出纳工作从简洁的审核票据,粘贴票据等最基础的工作做起,已经付了的单据都要在其上面盖好"现金付讫'的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证,每笔已经发生的业务,准时记账,准时记录记账明细,已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目,不明白的向赵姐请教,同时也查询以前的凭证。 2.记现金日记账和银行存款日记账:依据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核

13、对现金和银行存款,准时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开头登录现金和银行存款日记账时会消失不同程度的错误,如借方写成贷方,贷方写成借方,以及由于马虎的原因把记账凭证漏写,在消失错误和问题的时候我准时改正,并做好工作心得。记账时肯定不能分心,仔细做好分析,在填写每一笔业务的时候都要仔细、细心,在心情急躁和不安静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的状况下,怎样修改也从赵姐那学到一些阅历。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时,我也从XX年的账本上学到了不少阅历。 现金日记账要记录好每笔发生的业务,而银行存款日记账则要明确各个银行的业务,每笔业务要依据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是

14、建行市中支行,也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资,农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。 日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。 3.做报表:目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。 (1)财务收付存报表:每月依据审核无误的记账凭证,做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核,刘经理核准。一般状况下我都在前一周的周末做好,并依据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作,次周的周始终接将表打印。刚开头由于对此项工作不是很熟识,常常消失账目不准和不平衡,且备注中的数目不能随之相应的调整,主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的改变而变动。经过一月的调整后,这项错误基本很少消失了。每周一,将报表传给王经理批阅。在此之前常常会漏写记账、审核、核准人的名字,不过如今发邮件之前我都会认真的核对,漏写记账人员的名字状况如今也很少消失了。

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