2021财务科下步工作方案.docx

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1、2021财务科下步工作方案 工作方案可以帮我们在工作中的每一步都有所依据.财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的方案掌握、各部门的费用支出、以及对销售工作方案的协作与工作总结等工作任务.为关心大家学习便利,收集整理了2021财务科下步工作方案,盼望可以关心您,欢迎借鉴学习! 财务科下步工作方案1 1) 仔细落实并实施财务部的各项规章制度。 2) 仔细做好财务的会计核算工作,会计监督和财务管理工作及财务稽核工作。 3) 协作方案进展部做好工程预算工作及相关款项的结算工作。保证建设资金准时到位,满意工程建设的需要。 4) 保持与方案进展部和工程部等有关部门的业务联系。参加各种合同的签订、准时

2、做好工程价款的结算工作。 5) 做好资产运营成本掌握等财务工作。 6) 做好成本体系的建立和实施工作。 7) 做好税务管理、税收筹划工作。每月按时申报纳税、同时做好财产保险的管理工作。 8) 协作综合管理部保证员工工资及各项福利费用按时精准发放。 9) 协作综合管理部完成固定资产管理工作及其保值、增值工作。 10) 完成上级领导交办的.其它工作。 11) 完成分公司领导交办的其它工作。 财务科下步工作方案2 进过上一步的努力,酒店的生意越来越好,面对即将到来的下半年,我将对酒店财务的下半年工作方案如下: 一、抓好员工培训工作,努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高,主要方法是:

3、 1、仔细组织本部门员工主动参与酒店各阶段的主题培训,主动参加其他部门的培训和学习, 2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习,学业务,学政策,使财务人员工作方案落实详细,并在学习中总结成果,找差距。 3、开展技能比武,今年我们将开展珠算竞赛、收银结帐速度竞赛、点钞竞赛、一般话竞赛等一系列技能比武。 二、做好日常财务基础工作,确保酒店经营工作正常运转,我们的主要工作任务是: 1、搞好资金的收集和运用,确保资金平安完整。重点抓外结、抓清欠,加速资金回笼,_确保外结资金回笼率为95%以上。 2、严格遵守会计制度,严格按会计法进行核算,严格做好收银稽核工作,按月准时编

4、制好各类报表,搞好月度分析。 4、主动做好各部门间的协调工作,做到遇事有商议,有事不推诿。 5、主动搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系,力争他们对酒店的最大支持。 三、加强财务管理,力争在成本费用管理上有新的突破,主要措施有: 1、在酒店财务工作方案中更严明一条:严厉财经纪律,坚持一支笔审批制度,加强成本费用掌握,不断完善各项管理制度,做到大支出有方案,小开支有掌握。 2、在尽量满意经营需求的状况下,降低整个酒店的存货量。目前,酒店存货达_万元之高,其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水,针对这一现状,我们从四个方面着手。 第一,我们仔细进行物品清理、分类,在半年

5、内与工程部、选购部一起,实行充分利用或退货或变价处理的方式,共同处理好仓库的积压。 其次,我们依据酒店的经营需要,测算库存物资的最低库存限额,让我们的仓管人员有规可循。 第三,我们的仓管人员在日常工作中肯定做到勤清理、勤申报,严格掌握,确保酒店存货最低限额存量。 第四,我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明,仔细分析,提出合理建议。总之为削减资金占用,为削减利息支出,为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。 3、我们准时把握整个酒店的成本费用状况,对各部门原料及物料等耗用状况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件

6、耗用的重点分析和专项分析,并将分析状况准时反馈到各部门及价格委员会,为酒店价格委员会供应真实的成本分析和价格信息,从而准时调整进货价格,削减成本费用支出,为酒店整个物耗成本下降x%准时供应精准、真实的财务依据和分析资料。 财务科下步工作方案3 20_年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习训练。做到财务工作长方案,短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20_的工作方案。 一、参与财务人员连续训练 每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续训练,但是_年11月底,连续训练教材全变,由于国家财务部最新发布公告:_年财务上将有大

7、的变动,实行新会计准则新科目新规范制度,可以说财务部_年的工作将一切围绕这次改革绽开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员连续训练,了解新准则体系框架,把握和领悟新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续训练后,汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理,做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥

8、真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施 要求财务管理科学化,核算规范化,费用掌握全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司进展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,连续加大现金管理力度,提高自身业务操作力量,充分发挥财务的职能作用,主动完成全年的各项工作方案,以限度地报务于公司。为我公司的稳

9、健进展而做出更大的贡献! 财务会计人员下一步工作方案参考2 为了_物业公司顺当的运作进展,使得_物业通过对_大楼及基地、家属院实行的物业管理,不断总结管理阅历,提升物业灌木里水平,主动努力地参加市场竞争,拓展业务管理规模,最终走向市场完全转化为经营性物业管理,达到的经济效益,制定今年的工作方案。 一、定编定岗及培训方案 二、代租、代收方案 根据厂里的物业管理托付要求,对_大楼及将要成的其它物业大楼进行代为租赁,方案完成_大楼托付租赁的房屋出租率大于96%,今年完成代租收入不少于.万元,按要求完成水电暖与费用的代收、代缴工作,保证所辖物业的正常运作。 三、收入方案(物业管理费、代租、代办费) 今

10、年完成物业管理费万元,代租、代办费万元(20%),一共为万元。其中_大楼物业费及代租代办费合计为_万元,其它收入_万元。 四、费用支出掌握方案 今年其费用支出掌握在_万元之内(不包括_元以上的修理费用),其中: 1.人员工资包括三金总额为:万元(按现48人计算) 2.自担水电费:万元。 3.税金:万元。 4.其它万元。 五、拓展业务、创收方案 组织成立对外扩大管理规模攻关组,派专人负责,争取在年底前扩大物业管理规模不小于5000平方米,实现盈利。 六、综合治理、消防平安工作方案 1.保持天山区综合治理先进单位称号,争取先进卫生单位称号。 2.每月24日为例检日。组织有关部门对楼内进行全面的“四

11、防”大检查,发觉隐患准时整改,做到限度地毁灭各种事故的发生。 3.完成消防部门及综合办要求,完成的各项工作。 4.五月份、八月份组织二次保安、工程、环卫等人员参加的消防设施的运用,并结合法制宣扬月、禁毒日、消防日开展禁毒宣扬,消防宣扬等,每年不少于三次。 财务科下步工作方案4 财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的方案掌握、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出,保证财务物资的平安;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 在新的一年

12、里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度: 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有相互协作补充性,相互协作的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售职责人都应有相应的监

13、督,加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节约每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,仔细做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,仔细完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节省成本、削减开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,帮助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清楚、任务明确;专心协作公司其他

14、部门理解集团公司的考核及检查。 财务科下步工作方案5 一、财务工作目标与方案: 1、变动成本的稽核。联合仓库、生产、技术三大部门确认单一产品的实际成本及损耗; 2、应收款的管控。联合业务部门确认每家客户的信用额度,掌握发货以敦促货款的准时回收; 3、应付款的统一支配。联合选购部门确认各供应商的付款周期,除现款现货外,必需于每月日前列出付款申请方案(与供应商对账无误后),并结合仓库库存量及生产部门方案,统一支配; 4、联合生产部门进行生产量的统计,以确认各单位的产能及效率。 5、掌握增值税税负、所得税税负率在0.85%左右。 6、按月统计费用,做利润演算。 7、做好“研发费用”的单独建账,以备备

15、案做加计扣除。 二、其他工作目标与方案 1、申报2021年度第一批高企。年后即整理财务资料,并联络科技局询问符合资质的会计事务所.及联络方式,然后着手预备审计近三个年度的财务状况,并要求与协作事务所参照高企申报指标出具相关审计报告。同时敦促与跟踪天龙专利事务所关于两个有用新型专利证书发放的进度;财务年度方案2、联络标准化委员会,从上海及天津同时着手,询问费用及流程,进行“投切开关”行标的申请制定 3、美国公司营业执照的联络申领; 4、关注科技、经信、质检三大部门的政策,准时进行科技方案的申报; 5、方案申报“串联电抗器”的高品;含市高品与省高品; 6、依据公司运营需要,进行ERP系统的导入以及

16、增资等工作。 三、除目前已执行部格外,还需要特殊协作处: 1、发票项目 1)款待费:抓紧销售收入的0.83%之最佳临界点来入账,要求尽量多开住宿、通信、车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养修理费、运输费等项目。 2)外购零部件or无票运输等项目,或以现金支付挺直帐外处理,或供应身份证以临时工工资入账。小额购物,仅接受上述项目之发票相抵,或30元以下的小面额的定额发票,不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。 2、仓库单据 1)原材入库单:改五联单,一联存根,一联财务,一联选购,两联交客户(一联存根,一联对账)。供应商申请付款的,需先凭其对账联与本公司选购对账无误后交财务支配付款。 2)出库单:因已有业务之送货单,三联即可,一联存根,一联财务,一联业务。 3) 4)成品入库单:从原材仓领料生产的成品需办理此项手续,可三联,一联存根,一联财务,一联生产,然后对比领料单,核算损耗。 5)客户退货、厂内不良、暂借等相关单据,需有一联准时到财务。 3、增值税发票统一单独快递,无论金额大小。随票附签收回单,由业务快递并跟催回签。 财务科下步工作方案

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