【工作总结】市审计局年终工作总结 范文[1].docx

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1、第 1 页 市审计局年终工作总结 范文1 特征码 fTwEyVoDnCtUFdQvTUgF 今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对 审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设 小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至 6 月底,全市共完成审计项目 189 个,查出违规行为金额 10308 万元,审计处理应交财政 594 万元,应减少财政拨款或补贴 275 万元,归还原资金渠道 260 万元,调帐处理 2265 万元,应 自行纠正金额 1109l 万元,向纪检机关移交案件 1 起,移送处 理 1 人,提交审计工作或调查报告 46 篇。 一、认真贯彻“全面审

2、计、突出重点”的方针,全面落实年度 审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计 工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落 实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作 先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有 226 个,其 中省定项目 114 个,市定项目 112 个;市本级 62 个,县(市、 区)审计局 164 个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审 计 12 个、县级财政决算审计 6 个、乡镇财政决算审计 63 个、 县级财政负债情况审计调查 12 个、省重点中学财务收支审计 第 2 页 10 个、计划生育专项资金审计和审计调查 12 个、农

3、业综合开 发资金审计 12 个、县乡公路建设项目审计 12 个、水库移民资 金审计 5 个、水库移民及粮食补贴审计调查 7 个、国外援贷款 项目审计 18 个、县长经济责任审计 1 个、市直单位领导干部经 济责任审计 18 个、国家建设项目审计 10 个。这些审计项目早 已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实 施审计之中。 二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各 县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支 审计,审计单位 22 个。财政预算执行审计对于加强财政监督和 税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出 管理,调整支出结构,保证重

4、点支出,加强财源建设,加大政 府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市 局受上级审计机关委托,完成了原 xx 医专附属医院的财务收支 审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了 xx 汽车 运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建 两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了 审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财 务收支审计已经结束,市委党校、xx 驾校、市烟草办、市食品 总公司的财务收支审计正在进行中。 三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金 和领导交办项目的审计 第 3 页 (一)、围绕服务“三农”问题,认真开展

5、审计监督。全市共安 排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部 省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目 24 个,其中 市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水 淹区移民口粮补贴专项审计 3 个项目。目前,这些审计项目已 大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了 有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导 重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市 40 名审计 人员,分成 12 个审计组,对市本级及 11 个县(市、区)农业综 合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(XXXX 年)资金进行了就地审计,审计资金总额 108

6、亿元。在肯定工 作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借 款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额 4675 万元,提出了有针对性的整改建议。 (二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的 农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援 贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审 计资金总额 12 亿元,查出各类违规金额 1660 元,提交有情 况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告 18 篇,引起各 级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的 没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项 目办和财政部门下发

7、物资分割单不及时等问题,提出了层层落 第 4 页 实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援 贷款项目作用等整改意见,得到采纳。 (三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。 按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市 审计机关抽调了 52 名审计人员,组成 12 个审计组,以财政部 门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能 部门 24 个,抽查了学校等用款单位 130 个。总的认为我市教育 专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额 1053 万元,主要问 题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实 行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资 金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅 厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议, 市政府办第 20 期每周要情以“应加强对转移支付教育资金 的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市 10 所省属重 点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使 用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。 第 5 页

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