银行业内部审计研讨会材料.ppt

上传人:哈尼dd 文档编号:3844414 上传时间:2019-09-29 格式:PPT 页数:24 大小:117.04KB
返回 下载 相关 举报
银行业内部审计研讨会材料.ppt_第1页
第1页 / 共24页
银行业内部审计研讨会材料.ppt_第2页
第2页 / 共24页
银行业内部审计研讨会材料.ppt_第3页
第3页 / 共24页
银行业内部审计研讨会材料.ppt_第4页
第4页 / 共24页
银行业内部审计研讨会材料.ppt_第5页
第5页 / 共24页
点击查看更多>>
资源描述

《银行业内部审计研讨会材料.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《银行业内部审计研讨会材料.ppt(24页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、金融业内部审计,主要内容,职能 与外部审计的主要区别 作用 目标 程序 方法 主要业务的审计要点 沟通技巧 审计结果的形成与利用 与其他部门的合作与交流 最新监管政策解读,主要职能,服务 监督 评价,与外部审计的主要区别,目标不同 报告阅读者不同 服务对象不同 审计侧重点不同,主要作用,为内部组织良性发展保驾护航 内部组织与外部监管的桥梁和纽带 做好内控的第三道防线,主要目标,内控制度审计目标 经营管理审计目标 业务决策审计目标,主要程序,项目立项:经过必要的审批、通知被审计对象 审计准备(准确快速地确定审计内容) 审计实施 沟通反馈 报告形成 后续审计,主要方法,合理分析 客观评价 充分沟通

2、 准确定性 辩证结论,主要业务的审计要点,资产业务审计要点(包含对公授信业务、个人授信、资金业务、投资等) 负债业务审计要点 中间业务审计要点,沟通技巧,与被审计对象的沟通技巧 与外部监管机构的沟通技巧 与其他业务管理部门的沟通技巧,审计成果的形成与利用,审计报告 风险提示 风险管理点评 内审快讯 审计内参,与其他部门的交流与合作,与风险管理部门的交流与合作 与授信评审部门的交流与合作 与资产监控部门的交流与合作 与法律合规部门的交流与合作,最新监管政策重点解读,三个办法一个指引 2009年下半年以来其他监管政策,三个办法一个指引,固定资产贷款管理暂行办法(银监会2009年2号令) 流动资金贷

3、款管理暂行办法(银监会2010年1号令) 个人贷款管理暂行办法(银监会2010年2号令) 项目融资业务指引(银监会2009年71号文),2009年下半年以来其他政策,关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知(银监会2009年65号文) 商业银行声誉风险管理指引(银监会2009年82号文) 商业银行流动性风险管理指引(银监会2009年87号文) 商业银行资本充足率监督检查指引(银监会2009年109号文),固定资产贷款管理暂行办法,流动资金贷款管理暂行办法,个人贷款管理暂行办法,项目融资业务指引,关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知,商业银行声誉风险管理指引,商业银行流动性风险管理指引,商业银行资本充足率监督检查指引,谢谢各位!,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 高中教育


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1