不合格品报废流程.doc

上传人:李医生 文档编号:5678668 上传时间:2020-07-22 格式:DOC 页数:2 大小:36KB
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1、不合格品报废流程1 目的为有效控制不合格品的报废,使不合格品的报废做到合理、快捷,特制定本规定。2 适用范围本规定适用于本公司物料/产品报废(含半成品、成品、工程安装不良品)。3 说明公司不合格按产品状况分为以下两种情况。3.1 不合格品:经判定为不合格,其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵,但还未影响到主要功能,经过修理可以达到使用要求的不合格品。3.2 报废品:经判定为不合格,并被判定为丧失相应功能,且不可修复或无修复价值的不合格品。4 职责4.1 申请报废部门职责:核对、清点报废品型号、数量后,提产品报废单并填写报废原因,跟踪审批签字、形成有效单据后转到仓库。后将有效产品报废单转交给财务

2、部相关岗位审核单据。4.2质量部职责:负责鉴定产品是否存在严重缺陷,并提出处理建议。4.3研发部职责:对报废品进行评审,确认是否报废。4.4仓库职责:仓库根据有效的产品报废单内容,负责对报废产品物料的执行处理。5 报废流程5.1 由生产、检验、工程安装人员提出需要报废,填写产品报废单,注明报废原因并交由质量部初步判断。5.2 质量部鉴定产品是否有严重缺陷,并提出处理建议。5.3 质量部提出处理建议后,研发部评审并决定最终处理方式。5.4 确认报废后,产品报废单随报废品入库,仓库凭产品报废单对报废品实施报废处理。报废后将产品报废单送至财务处归档。5.5 报废品处理遵循“谁发现谁提单、质量确认、研发评审”、“物单绑定、事事记录、无单不处理”的原则6 参考文件 不合格品处理要求7 附件报废申请单

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