供电内部审计工作总结范文.docx

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1、供电局内部审计工作总结范文工作汇报 / 工作计划 / 部门工作总结Summary of internal audit of Power Supply Bureau姓名: _单位: _日期: _编号: YB-ZJ-039383工作总结| WORK SUMMARY部门工作总结供电局内部审计工作总结范文总结简介:本部门工作总结主要对一定时期内的工作加以总结,分析和研究,肯定成绩,找出问题,得出经验教训,摸索事物的发展规律,用于指导下一阶段工作的一种书面文体,本内容已经过排版和校对,请放心下载使用。近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和省内部审计工作规定,

2、及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验, 撰写内审专题论文, 开展经验交流, 提高内审工作质量 ;四是帮助内审部门建立有关内审制度,规范内审工作程序,使内审工作逐步走上规范化的轨道。一、建立制度 ,有章可循市供电局领导重视内审工作的规范化、 制度化建设。到目前为止已建立了市供电局内部审计工作规定 ,市供电局财务收支审核办法 等六项内审制度, 使内审工作有章可循,有据可依。二、内审计划 ,紧扣目标为了强化内审监督和服务, 使内审活动与经济活动环环

3、相扣, 每年年初由内审机构提出初步内审计划, 经过部门集体讨论, 找准内审工作切入点, 制订内审工作年度计划 ,如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。第2 页 共 3 页工作总结| WORK SUMMARY部门工作总结三、突出重点,力求成效市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况,连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计, 组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核,并出具工程造价报告书 ,审计成效明显 .审核了 424 个工程项目,送审项目金额 6145万元,审定项目金额 5953.6 万元,核减项目金额 191.4 万元,核减率

4、为 3.11%;1月 11 月审核了 311 个工程项目,送审项目金额 5983.69 万元,审定项目金额5797.22 万元,核减项目金额186.47 万元,核减率 3.12% 。此外,该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。四、全程介入 ,注重跟踪市供电局的内审工作不只是局限于事后审计,对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议, 行使内审监督权。 在审计过程中, 注重对问题的深入分析,提出切实有效的审计建议,并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况,以巩固审计成果。XX 图文设计YumBo Graphic Design Co., Ltd.第3 页 共 3 页

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