财政局20XX年工作总结及20XX年工作思路.docx

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1、第 1 页 财政局 20XX 年工作总结及 20XX 年工作思路 特征码 qNBuOWQzLPnCwSgAvvDR 财政局 20XX 年工作总结及 20XX 年工作思路 根据县委、县政府要求,现将 xx 县财政局 20XX 年工作开展情 况及 20XX 年工作思路总结如下: 20XX 年工作完成情况 一、财政收支情况 收入完成情况。 1、财政收入完成情况 第 2 页 截止 20XX 年 9 月 30 日,我县地方财政收入(含公共财政预算 收入和基金收入)完成 32637 万元,完成预算任务 44043 万元 的 74.1%,比上年同期增收 8122 万元,增长 33.13%;在地方财 政收入中

2、,公共财政预算收入完成 26639 万元,完成预算任务 36943 万元的 72.11%,比上年同期增收 12527 万元,增长 88.77%;基金收入完成 5998 万元,完成预算任务 7100 万元的 84.48%,比上年同期减少 4405 万元,下降 42.34%。 按征收部门完成情况:国税部门组织收入 4396 万元,完成预算 任务 7190 万元的 61.14%,低于时间进度 13.86 个百分点;地 税部门组织收入 17611 万元,完成预算任务 23616 万元的 75%,与时间进度持平;非税部门组织收入 4632 万元,完成预 算任务 6137 万元的 75.48%,高于时间进

3、度 0.48 个百分点。 2、非税收入完成情况 截止 9 月 30 日,全县非税收入完成 4632 万元,完成预算数 6137 万元的 75.48%,较上年同期 4185 万元增收 447 万元,增 长 10.68%。 3、政府性基金收入完成情况 第 3 页 截止 9 月 30 日,全县政府性基金收入完成 5998 万元,完成预 算数 7100 万元的 84.48%,较上年同期的 10403 万元减少 4405 万元,下降 42.34%。 4、20XX 年全年预计财政收入 20XX 年 xx 县全年地方财政收入预计完成 43593 万元,比上年 %, 其中:公共预算财政收入预计 36493 万

4、元,地方政府性基金收 入预计完成 7100 万元。 5、财政收入增长的主要因素 税收收入完成 220XX 万元,完成预算任务 30806 万元的 71.44%,较上年同期增加 12080 万元,增长 121.69%。主要增 长因素包括:一是增值税完成 3678 万元,较上年同期 1162 万 元增收 2516 万元,增长 216.52%。主要是 x 疆亨一伦化工有限 责任公司、x 疆永顺建筑安装有限公司、晶羿矿业、新石石灰 开发有限公司、维郎工业有限公司的增值税较上年同期增加 556 万元;“营改增”后新增增值 930 万元;中铁 18 局增值税 预缴 760 万元;国税部门清缴往年税款 27

5、0 万元(金盛汇补缴 20XX-20XX 年 220 万元,力达纺织补缴 20XX 年 50 万元) 。二是 第 4 页 营业税完成 5611 万元,较上年同期 4209 万元增收 1402 万元, 增长 33.31%。主要是 20XX 年 5 月 1 日起建筑业、房地产业、 金融保险业、生活服务业全部实施“营改增” ;地税部门加大清 理建筑业、销售不动产业的营业税力度,做到了应收尽收,拉 动了建筑业以及房地产业营业税增加。在是耕地占用税完成 7379 万元,较上年同期 717 万元增收 6662 万元,增长 929.15 倍,主要是住建部门缴纳 20XX 年公租房建设项目和棚户区改造 建设项

6、目的耕地占用税 46 万元;x 疆爱康电力开发有限公司缴 纳耕地占用税 1616 万元; 伊犁河流域开发建设管理局缴纳 “冬都京引水工程”5000 万元的耕地占用税。三是契税完成 772 万元,较上年同期 538 万元增收 234 万元,增长 43.49%。 主要是房屋交易小幅增长拉动契税增加;xx 县楚新农业、x 疆 金汇海房地产开发和北灵新能源科技有限公司契税入库。 支出完成情况。 1、财政支出完成情况 截止 9 月 30 日我县地方财政支出累计(含公共财政预算支 出和基金预算支出)完成 156960 万元,为预算 108649 万元的 144.47%,比上年同期 154753 万元增支

7、2207 万元,增长 1.43%。其中公共财政预算支出完成 150800 万元,为预算 第 5 页 101549 万元的 148.5%,比上年同期增支 13218 万元,增长 9.61%。基金预算支出完成 6160 万元,为预算 86.76%,比上年 同期减少 11011 万元,下降 64.13%。 2、公共财政预算支出情况分析 截止 9 月 30 日我县一般公共服务支出完成 11718 万元,较上年 同期增支 1109 万元;公共安全支出 11885 万元,较上年同期增 支 3088 万元;教育支出 33593 万元,与上年同期减少 1111 万 元;科学技术完成 2600 万元,较上年同期

8、增支 855 万元;文化 体育与传媒支出 1800 万元,较上年同期增支 270 万元,社会保 障和就业支出 14904 万元,较上年同期增支 5084 万元;医疗卫 生支出 11549 万元,较上年同期增支 2287 万元;城乡社区事务 支出 3365 万元,较上年同期增支 147 万元;农林水支出 26084 万元与上年同期减少 4981 万元;节能环保支出 5280 万元,较 上年同期增支 1282 万元;交通运输支出 159 万元,较上年同期 增支 4 万元;资源勘探电力信息支出 5036 万元,较上年同期增 支 4797 万元;商业服务支出 93 万元,较上年同期减少 19 万元;

9、国土资源气象支出 363 万元,较上年同期减少 39 万元;住房保 障支出 20487 万元,较上年同期减少 359 万元;其他支出 807 万元,较上年同期减少 242 万元;债务付息支出 1077 万元,较 上年同期增支 1054 万元。 第 6 页 二、主要工作措施 20XX 年,受经济发展新常态、三期叠加和供给侧改革等多重因 素影响,组织财政收入面临的形势复杂,压力重重。面对严峻 局面,财政系统在县委、县政府的坚强领导下,团结奋斗,迎 难而上,主动作为,扎实工作,积极响应反恐维稳、民生建设、 园区建设、招商引资等资金需求,在维护社会和谐稳定、保持 经济平稳运行、支持重点行业发展、加大融

10、资保障力度以及确 保各类民生支出资金需求等方面采取了大量积极措施,开展了 大量的切实有效的工作,确保了全县社会大局和谐稳定,经济 平衡增长。 始终抓好财源建设这个基础,实现新常态下财政收入平稳增 长 我局认真贯彻落实区、州、县经济工作会议、财政工作会议精 神,按照县委、县政府制定的工作部署和县人代会确定的收入 任务,定期分析税收形势,加强各类税源管理,确保税收均衡 入库。一是牵头组织调度。紧紧围绕人代会确定的收入任务, 按照关于 xx 县实行社会综合治税加强税源控管工作的实施意 见要求,定期牵头组织专题会议,充分调动起国地税和各综 第 7 页 合治税单位的积极性,落实责任、密切协作、强化督查。

11、二是 加强税源管控。强化各财税收入部门之间的协调沟通,加强重 点税源监控;加大税收稽查力度和清欠力度,防止税源流失; 坚持依法治税,严格执行国家制定的财税优惠政策,确保应收 尽收;加强非税收入收缴管理,强化监管,挖掘增收潜力。三 是全面落实国家各项优惠政策。从支持小微企业发展、优化企 业服务环境、加大基础设施投入、优化财税发展环境等方面全 力发掘收入增长点,积极开辟后续税源。积极开展中小微企业 助保金贷款业务(简称“助保贷” ) ,报县人民政府制订印发了 xx 县 20XX 年中小微企业助保金贷款实施方案 、 xx 县中小 微企业助保金贷款业务管理暂行办法 、 xx 县中小微企业“助 保贷”业

12、务风险补偿暂行办法 、 xx 县中小微企业“助保贷” 业务合作协议 。四是积极争取上级支持。积极对接上级财政, 研究吃透专项扶持政策,组织落实各类扶持资金,全力拓展经 济发展空间。 始终围绕社会稳定和长治久安这个总目标,不折不扣地提供 坚实财力保障 我局把各项工作的着眼点和着力点放在社会稳定和长治久安上, 充分认识反分裂反暴恐斗争的长期性、复杂性和尖锐性,始终 保持清醒头脑,在维稳问题上绝不含糊,紧紧围绕社会稳定和 第 8 页 长治久安,处理好稳定与发展、改革、民生的关系,全力以赴 筹集资金,保障维护稳定的支出,并研究建立长效投入机制, 确保为反恐维稳斗争提供坚强的财力保证。一是加大基层干部

13、补助力度。前三季度共兑现“三老”人员生活补贴 131.35 万元, 惠及 376 人;加强基层组织建设,兑现提高村干部报酬,在 20XX 年每名村干部增长 4000 元报酬基础上,再次提高村干部 报酬标准,落实 xx 县 21 个重点村、社会管理难度较大村队和 人口大村的村队“两委”正职“一肩挑”月人均报酬 3000 元、 其他村干部 1770 元;59 个常规村“两委”正职“一肩挑”月 人均报酬 2384 元、正职分设 2364 元、使村(队) “两委”正职 每月达到 2184 元,其他村干部每月达到 1630 元。共拨付增资 额 283.8 万元,惠及 400 名村干部。二是为加强基层维稳

14、队伍 建设,切实发挥好“十户长” 、社区“楼栋长”队伍在维护社会 维稳的作用。对网格员队伍中的原十户长、楼栋长和无任何报 酬的普通党员群众每人每年补贴 2000 元。截止 9 月 30 日共为 全县 1221 名网格员、775 名“十户长”和“楼栋长”发放资金 155 万元。三是把社区工作经费和服务群众专项经费纳入财政 预算,共审核支付社区工作经费 156 万元,支付服务群众专项 207 万元。四是全力支持基层宗教事务管理工作。共拨付资金 132.85 万元(宗教活动场所补助 27.2 万元、带培“塔里甫”的 宗教人士补贴 2.88 万元、寺管会成员补贴 12.6 万元、宗教人 士、统战人士生

15、活补贴 80.17 万元、组织开展宗教人士、寺管 第 9 页 会成员会议(培训)等交通和误工补助经费 10 万元) 。 1-9 月我县本级投入维稳经费 8178 万元。其中:用于维稳津贴 740.72 万元,公安车辆购置、装备、生活补助等 4262.05 万元、 联防队员经费 145 万元、乡镇维稳经费 240 万元、村级组织服 务群众专项经费 207 万元、基层组织建设及维稳经费 1564.8 万 元、访惠聚生活补助 78.29 万元、提高村干部报酬 123.78 万元、 提高“十户长、楼栋长、网格员”标准补助 77.55 万元、大河 沿子武工队设备款等 25.32 万元,宗教人士各类补助

16、149 万元, 社区工作经费 106 万元,其他支出 458.49 万元,完成全年预算 8000 万元的 102.23%,超额完成拨付进度 27 个百分点。 始终树立民生优先这个理念,切实把民生建设置于更加突出 位置 千方百计筹措资金,全力保障重点民生建设。重点保障了教育、 科技、农业、文化、社会保障、医疗卫生和公共安全等领域的 资金需求。截止 9 月 30 日,全县民生投入 120328 万元,占公 共预算支出的 80%。 积极落实教育惠民,继续扎实落实 15 年免费教育。20XX 年共 拨付春季学期幼儿保障机制经费 329.85 万元,惠及幼儿 4638 第 10 页 人;拨付春秋季学期农

17、村义务教育学校保障机制经费 1147.71 万元,惠及学生 14413 人;高中春季学期公用经费 89.12 万元, 惠及学生 1371 人。 不断加大文化事业投入,抢占文化阵地。投入“那达慕”草原 节、环湖赛、春节晚会资金 435.1 万元;“三馆(站所) ”免费 开放资金 89.3 万元、 “春雨工程”文化大课堂建设经费 10 万元、 xx 美人音乐编曲制作经费 1.6 万元、新闻报道双稿酬奖励 10 万元、 “微行动”文学作品集经费 2 万元、 今日 xx刊物经 费 10 万元、 五月杞花香文学作品集经费 8 万元、外宣经费 19 万元。 我县作为全疆新型农牧区合作医疗与城镇居民基本医疗

18、保险并 轨运行的试点县,积极推进“两险合一”工作和城乡一体化的 医疗保险体系建设。在前期充分调研的基础上,制定了xx 县 城乡居民医疗保险实施办法 ,两险机构正式合并成立 xx 县城 乡居民医疗保险办公室,并于 20XX 年 1 月 1 日正式运行。截止 9 月 30 日,全县共参保 88425 人,人均各级财政补助 440 元, 人均筹资标准达到 590 元,全年应筹资 5217.075 万元,已到位 5318.225 万元。全县城乡居民基本医疗保险享受待遇 136703 人次,待遇支付 3113.34 万元。其中:住院享受待遇 13741 人 次,待遇支付 2836.19 万元;门诊就诊

19、117600 人次,待遇支付 第 11 页 253.52 万元,慢性病门诊 5362 人次,待遇支付 23.63 万元。 充分发挥医疗救助的救急就难作用,保障困难群众基本医疗需 求。1-9 月共救助 1821 人次,拨付城乡医疗救助金 233 万元。 为 8700 人城乡困难群体购买大病综合保险 87 万元。使救助范 围内可能因病致贫的特殊困难人群,做到“应救尽救” 。 积极促进就业再就业工作。共筹集就业再就业资金 2506.7 万元, 实际支出就业再就业资金 2453.38 万元。其中:用于社会保险 补贴 952 人 981.72 万元;公益性岗位补贴 1231 人 1353.5 万元; 8

20、9 名大中专毕业领取见习补贴 63.87 万元。小额担保贷款贴息 289 人,贴息 54.29 万元。 积极落实下岗失业人员享受小额担保贷款工作,完善了小额担 保贷款审批流程,建立劳动保障、财政、担保机构、贷款经办 银行联合审核小组和联审会议制度。强化对担保基金的代偿、 弥补和财政贴息监督检查,防范和控制风险。共向 137 名对象 发放小额担保贷款 687 万元。 积极推进机关事业单位养老保险制度改革工作,会同县人社局 对全县 193 个预算单位的业务人员进行了培训,并按时完成全 县机关事业单位工作人员养老保险财务清算、参保缴费和待遇 第 12 页 发放工作,截止目前共支付机关事业养老清算资金

21、 2663 万元。 全面落实各类惠民惠农惠企政策。一是及时拨付棉花补贴补贴。 20XX 年 xx 县棉花补贴资金第一批到位 3.592 亿元,第二批到 位 1.41 亿元,共计 5.002 亿元。已发放补贴 4.99 亿元,发放 比例 99.8%;应享受补贴农户 10419 户,已补贴农户 9872 户。 二是审核拨付国有农牧场转移支付资金 432.2 万元。三是审核 拨付美丽乡村建设资金 200 万元。四是审核拨付村级公益事业 一事一议财政奖补项目资金 252 万元。五是做好 20XX 年涉农贷 款奖励资金审核工作,为 2 家金融机构申报并拨付奖励金额 58 万元。六是做好 20XX 年民贸

22、企业流动资金贷款补贴申报工作, 会同县民宗委对符合政策的 3 家民贸企业进行了审核上报,共 申报民贸民品贷款贴息 198.69 万元。 始终坚持工业富县这个战略,大力支持工业园区建设和招商 引资工作 20XX 年我县新增债券资金到位 34180.86 万元,按照自治区确 定的重点方向,结合我县实际情况,新增债券统筹安排用于工 业园区厂房补贴、设备补助、园区基础设施建设及征地、拆迁 补偿费、助保贷中小池资金、扶贫贷款贴息资金等项目。这些 第 13 页 资金的安排落实,大力推动了工业园区基础设施建设和重大产 业项目建设,对我县加快推进工业富县战略起到了积极的促动 作用。 始终注重融资保障这个手段,

23、拓宽融资渠道,提高财政保障 能力 地方政府债券。20XX 年我县置换债券额度为 13451 万元,主 要用于偿还 20XX 年金融机构贷款本金 12367.03 万元,非金融 机构欠款 1083.97 万元。自治区农发行融资贷款。20XX 年我 县向自治区农发行申请了 7 个融资项目,其中申请融资贷款 5 个项目计划融资 13.6 亿元,申请专项建设基金 4 个项目(投贷 结合 2 个项目) 。目前已通过农发行自治区分行贷款审批的项目 有 4 个,融资金额 10.6 亿元(目前已到位并支付贷款资金 1.7 亿元,农村土地整治项目等待自治区农发行分行批准。今年共 争取到中国农发重点建设基金(以下

24、简称农发基金)4 个项目, 资金到位 1.66 亿元,已支付 0.8 亿元。各商业银行对接政府 购买服务融资项目。一是与州农行对接 1 个融资贷款项目计划 融资 1.18 亿元(xx 县安阜投资经营有限公司铁路专用线项目, 总投资 2.1 亿元,计划申请贷款 1.18 亿元) ,目前项目贷款前 期资料已报送农行审查;二是与县工行对接 2 个融资贷款项目 计划融资 5.2 亿元(博州 xx 县国际公铁联运综合物流园二期 第 14 页 建设项目,计划申请贷款 3 亿元; xx 县综合城市停车场建设项 目,计划申请贷款 2.2 亿元) ,2 个项目情况简介已发送县工行, 县工行正与区、州分行对接项目

25、贷款是否可行,目前正在积极 准备各项贷款前期资料。三是初步筛选 6 个项目与国开行自治 区分行对接,因国开行下半年对博州的贷款额度不超过 8 亿元, 我县确定 xx 工业区企业厂房及基础设施建设项目通过国开行融 资贷款 2.9 亿元,目前已上报州国投公司;四是与华夏银行乌 鲁木齐分行就我县流动资金贷款事宜进行了多次沟通,该行通 过对我县财政收入的了解和对 xx 县滨河乡都城乡建设投资经营 有限公司、xx 县汇融投资经营有限公司、xx 县安阜投资经营有 限公司三年来报表分析后,计划由 xx 县滨河乡都城乡建设投资 经营有限公司为贷款主体,申请流动资金贷款 1.5 亿,贷款期 限 3 年,贷款利率

26、 6.2%-6.5%(基准贷款利率为 4.75%),需要博 州国投公司对该笔我贷款进行担保。目前华夏银行对上报资料 正在进行审核。五是与乌鲁木齐市商业银行对接发行产业基金 事项,经初步对接乌鲁木齐市商业银行可按 1:5 的比例发行产 业基金,已上报有关资料。PPP 项目。20XX 年我县共实施 PPP 项目 7 个,计划总投资 45.22 亿元,主要包括:xx 县防沙 治沙乌兰旦达盖沙漠蛋白桑 2 万亩种植示范项目、xx 县城镇集 中供热改扩建工程、xx 县 20XX 年改善人居环境建设项目、xx 国际公铁联运综合物流园项目、xx 县 20XX 年农村土地整治项 目、20XX 年棚户区改造及配

27、套基础设施建设项目和 xx 县 20XX 第 15 页 年城中村棚户区改造建设项目。目前城镇集中供热改扩建工程 已进行社会资本方采购程序,其余项目已完成初步的实施方案。 始终强化财政管理这个根本,努力提高财政科学化管理水平 一是全面推进预、决算和“三公”经费公开工作。全县除涉密 单位以外所有预算单位 20XX 年决算、20XX 年预算和“三公” 经费全部公开,公开率均达 100%。二是继续全面推进公务卡管 理制度改革。全县累计办理公务卡 1781 张,20XX 年公务卡支 出累计刷卡消费 243 万元,公务卡结算率达 85。三是优化非 税收入收缴流程,规范非税收入收缴管理。1-9 月累计完成非

28、 税收入 4632 万元,与去年同期相比增加 447 万元,增长 10.68%。 四是加强行政事业单位银行账户的管理,认真履行银行账户年 检制,进一步精简压缩专户数量,严格控制专户设置,强化专 户资金管理,杜绝违规开设专户。五是严把资金动态监控监督 审核关。1-9 月共拦截违反资金动态监控规定的业务 494 笔, 其中:确认违规退回 117 笔,涉及资金 197 万元,主要为零余 额向基本户转账;解除监控并办理支付的业务 377 笔,涉及资 金 10870 万元。六是继续全面落实政府采购制度。共实施采购 项目 48 项,采购 652 批次,采购金额 7115.65 万元。其中: 自行采购 51

29、7 次,采购金额 1269 万元;组织集中政府采购 73 第 16 页 次,预算采购 5793.65 万元,实际采购金额 5219.39 万元,节 支 574.26 万元,节支率 9.91;20XX 年 1-9 月协议采购 62 次,预算采购金额 53 万元,实现采购金额 47 万元,节约资金 4 万元,节支率为 11。七是加大资金统筹力度,确保重点项 目支出。大力清理整合 20XX 年度及以前的专项资金,盘活存量。 已盘活各类专项资金 2206.0047 万元,其中:收回并统筹用于 教育项目 94.55 万元、收回并统筹用于文化项目 58.29 万元、 收回并统筹用于维稳项目 2.67 万元

30、、收回并统筹用于城市基础 设施建设项目 765.699 万元、收回并统筹用于水利项目 28.8 万 元、收回并统筹用于林业项目 402.14 万元、收回并统筹用于畜 牧项目 703.1057 万元、收回并统筹用于财政项目 150.75 万元。 八是开展形式多样的打击非法集资宣传活动。会同县审计、工 商、商信委、国税、人行等部门组成联合检查组对全县范围内 11 家投资咨询类公司进行专项检查,发现 3 家公司涉嫌非法吸 收公众存款情况,并及时将检查资料移交县公安局立案侦查。 以“315”国际消费者权益日、5 月打击非法集资宣传月为契 机,开展宣传防范和打击非法集资宣传活动,制作宣传板报、 悬挂宣传

31、横幅、印制宣传单和宣传册 30000 余份发放到全县各 族群众手中。九是加强财政资金监管。20XX 年计划对 7 家单位 开展财政监督检查,已全部完成;对各乡(镇、场)开展了安 居富民保障性住房和棉花价格补贴等专项检查。十是进一步推 进政府购买服务试点工作。在机关事业单位政府组织的公益性 第 17 页 文艺演出、其他政府委托的基本养老服务、学生竞赛活动的组 织和实施工作、其他政府委托的资源节约环境保护服务、其他 政府委托的审计服务等 5 个领域政府推行政府购买服务试点, 涉及全县 25 个行政事业单位。1-9 月全县支付购买服务费用 997 万元,充分发挥了市场在资源配置中的决定性作用。十一

32、是提高全县会计从业人员业务水平。对全县 700 多人的会计人 员从业资格证进行了年检、审核,完成全县 160 余人从业资格 考试的网上报名、认证工作。出台鼓励政策,要求全县在岗无 证的财会人员统一报名参加考试,并对通过者给予相应奖励。 举办了会计从业资格考试培训班,参培人数达 180 余人,1-9 月通过考试新取得从业资格证书 30 余人,成效显著。 20XX 年财政工作思路 20XX 年,xx 县财政局将认真坚持“四个全面”战略布局,紧紧 围绕社会稳定和长治久安总目标,坚持理念引领、问题引领、 实践引领,为深入实施“稳定第一、民生优先、工业富县、城 乡一体”四大发展战略和“12345”工程,

33、打造“六张名片”提 供坚实财力保障,努力确保圆满完成 xx 第十四次党代会确定的 各项目标任务,全力确保 xx 县社会大局和谐稳定。 第 18 页 狠抓财政收入增长,培育重点财源建设。 认真贯彻落实综合治税工作相关规定,把组织财政收入作为财 政工作的重中之重,落实征管措施,着力开展综合治税工作; 着重加强对重点税源、重点税种的动态监管,以查促收,以查 促管,千方百计堵塞税源漏洞,最大限度挖掘税源潜力,做到 应收尽收。 深化预算管理改革,完善公共财政体系。 全面落实预算法 ,建立定位清晰、分工明确的政府预算体系, 进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法,完 善公用支出定额标准;推行部

34、门预决算和“三公”经费信息公 开制度,促进单位预算执行规范管理,全县除涉密单位外的所 有预算单位预决算及“三公”经费信息全部公开。 全力保障民生,集中打赢扶贫攻坚。 认真落实各项民生政策,继续加大民生投入,加强民生资金监 管,着力补齐民生短板,确保全县一般公共预算民生支出比重 稳定在 80%左右。坚决打赢脱贫攻坚,构建务实管用的财政扶 第 19 页 贫体系,集中有限财力精准投放,使扶贫资金直接惠及贫困户, 充分利用财政扶贫小额信贷风险补偿机制,引导和撬动金融资 本加大对扶贫领域的投入,多举措确保完成全年脱贫任务。 创新财政支持方式,发挥资金引导作用。 推广政府与社会资本合作模式,加大政府购买公共服务力度, 通过财政补助、股权合作、基金引导等政策支持,增加公共产 品和公共服务供给。按照预算、进度和计划,均衡执行年度预 算;针对下达的专项资金,积极协调有关部门,做好前期准备 工作,确保各项资金落实到位。 切实加快支出预算执行进度。 一是指导、督促各预算单位加快支出进度,提升部门预算特别 是项目预算的执行率。二是从严控制预算追加,大力压缩一般 性支出,推进节约型政府建设。三是进一步优化财政支出结构, 使支出增长继续向民生方面倾斜、向社会公共领域倾斜,真正 将财政资金用于支持企业发展、社会保障等最能发挥效益的地 方。 第 20 页

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