管理评审资料内部审核情况总结分析.docx

上传人:李医生 文档编号:11752051 上传时间:2021-09-03 格式:DOCX 页数:5 大小:66.52KB
返回 下载 相关 举报
管理评审资料内部审核情况总结分析.docx_第1页
第1页 / 共5页
管理评审资料内部审核情况总结分析.docx_第2页
第2页 / 共5页
管理评审资料内部审核情况总结分析.docx_第3页
第3页 / 共5页
管理评审资料内部审核情况总结分析.docx_第4页
第4页 / 共5页
管理评审资料内部审核情况总结分析.docx_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《管理评审资料内部审核情况总结分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《管理评审资料内部审核情况总结分析.docx(5页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、管理评审会议资料质量体系内部审核情况按照公司2007年度TS16949质量体系运行计划,企管办和生产部组织本次内部审核。本次审核于10月12日至12月24日历时两个半月,先后进行了产品审核和质量体系审核,审核情况如下:一、产品审核本次年度产品审核为11月份产品审核计划项目,审核情况如下:受审核产品样本数A级缺陷数B级缺陷数C级缺陷数QKZy L 3 A fz后座垫翻转机构(右)5000100%后座较链支架(左)5000100%后座钱链(右)5000100%后座垫骨架管件(右)500194.3%新感觉大阳500395.86%力帆泰本田500394.12%结论:质量指数QKZ值均达到较高水平,审核

2、中发现的不符合项均为轻微外观缺陷及易变 形件,不影响产品的性能和使用。二、质量体系审核为验证公司TS质量体系的符合性和有效性,内审组对公司所有过程、班次及生产活动按 TS标准、顾客要求及本公司有关质量文件,进行全面审核,审核情况如下:受审核部门不符合项数不符合总项数审核总项数总符合率管理层8企管办3财务部79430969.58 %销售部7技术部42生产部11+1供应部15*注:生产部+1项为认证审核不符合项未有效保持项。结论:表明公司TS质量体系运行基本符合、有效;审核中发现的不符合项除技术部纠防措施提交滞后外,其余各部门及时提出纠防措施并及进行了改,大部份已得到关闭。企业管理办公室二OO八年元月十五日

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 科普知识


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1