【工作总结】20XX年度县供销社内部审计工作总结.docx

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1、第 1 页 20XX 年度县供销社内部审计工作总结 特征码 wnnrOOgNydgDClkHdRQG 二 00 五年,在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下, 内部审计工作坚持贯彻执行会计法和审计法 ,围绕年初 签订的经营目标责任书,以提高经济效益为目的,着力帮助企 业减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等问题,减少不必要损 失和浪费,为推动供销社改革与发展做出了应有的贡献。共实 施审计项目 xxxx,审计单位 2xxxx,审计查出各类违纪违规使 用资金 4000xxxx,退回损失 1460xxxx,提出审计建议 26 条, 被采纳 26 条。现简要总结如下: 一、开展年度经济效益审计 6

2、月和 12 月进行 xxxx 经济效益审计,由分管财务主任带队, 县社财审股牵头,资产公司协助,围绕各单位年初与县社签订 的目标责任书内容,对所属 xxxx 基层社、xxxx 直属企业进行 经济效益审计。以扭亏增盈为重点,采取“四查四看”的办法, 即:查原始凭证,看是否真实合法;查各项收益,看是否有漏收;查 帐簿帐表,看核算是否准确真实;查货币资金,看是否运用合理。 通过经济效益审计,达到了促进企业加强经营管理,降低成本, 第 2 页 提高管理水平,实现效益最大化的目的,同时也为各单位法人 代表开展年度经营业绩考核提供了可靠的依据,使内部审计更 好地服务于供销社改革与发展的大局。 二、严格执行

3、法人代表离任审计 多年来,我们坚持“有离必审” 、 “先审后离”等经济责任审计。今年对古城供销社、xx 公司 的法人代表和 xx 公司的财务经理进行了离任审计。在古城供销 社审计中,对原集体经营时遗留商品和低值易耗品,审计组人 员进行全面盘点,落实责任人。县联社业务股、财务股及资产 公司组织人员与该社管理人员现场对低值易耗品、库存积压商 品进行作价处理,收回现金 650xxxx。通过经济责任审计,不 仅达到了客观评价企业经营者任期经营业绩,促进企业加强和 改善经营管理,保证社有资产保值增值的目的,同时也为人事 部门考核和聘用干部提供参考依据。 三、开展专项审计和审计调查 结合实际,针对存在的问

4、题,我们进行审计调查,开展专项审 计。主要是资金管理和承包费收缴审计。审计过程发现资金运 营不合理,限期追回资金 4000xxxx;发现不合理支出 1112xxxx,及时落实责任,为企业挽回不必要损失;对 xxxx 农 资公司旺季结束,立即进行就地审计,发现赊销金额大且部分 欠款超过赊销期限,建议公司人员全力以赴抓清欠。 一年来,我社的内部审计工作在领导的重视、支持和审计人员 的努力工作下取得一定的成绩,但按照供销社目前改革形势、 第 3 页 各级领导和广大干部职工的要求来衡量,还存在很大差距。今 后,审计人员不断更新知识,提高专业素质,适应新形势的需 要,努力把我社的内审工作做得更好。 四、20XX 年审计工作安排 xx 县供销社内部审计工作在总结以往经验的基础上,按照“依 法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作 方针,围绕供销社改革和发展的实际,以加强社属企业管理, 提高经济效益为中心,坚持内部审计与社会审计相结合的原则, 重点做好下列几项工作: (一)提高认识,加强领导,注重内审工作基础建设,不断提高 审计人员素质 (二)积极探索审计新规律,改进审计方法,提高审计工作质量 (三)围绕供销社中心工作,有针对性地开展各项审计

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