基础会计形考任务.doc

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1、WORD格式.可编辑建议完成时间:第九周一、实验目的通过实验掌握各类账簿的登记方法及错账更正的方法。二、实验要求(一)华南食品公司20*年5月份发生下列经济业务,试据以登记银行存款日记账并结出本月发生额和余额(期初借方余额为 41 200元):1 4日从银行存款户提取现金2 000元,以备日常开支。(银付I号,此为记账凭证编号,下同。现510,此为支票号码,下同。)2 4日开出转账支票支付大明食品厂17 920元货款(银付2号,转421)。3 4日向鸿运公司销售糖果一批,价值100 510元,货款尚未收到。以银行存款支付代垫运杂费592元(银付3号,转422)。4 8日收到鸿运公司 5月4日所

2、欠货款和运杂费,款项已存入银行(银收I号)。5 8日开出现金支票,提取现金35 600元,准备发放工资(银付4号,现511)。6 19日收到联营单位丽华公司投资500 000元,款项已存入银行(银收2号)。7 28日以银行存款支付广告费6 400元(银付5号,转423)。8 28日以银行存款支付短期借款利息350元(银付6号)。9 28日以银行存款支付水电费1 960元(银付7号)。10 30日向大明食品厂购货一批,价款201 600元,已开出转账支票付讫货款 (银付8号,转424)。(二) 前进五金商店20 XX年9月份发生下列经济业务,试据以登记库存现金日记账(期初借方余额为680 元):

3、1 3日开出现金支票,从银行提取5 000元备用(银付1号)。2 3日采购员王利预借差旅费1 000元,以现金支付(现付1号)。3 5日开出现金支票,从银行提取现金50 000元,准备发放工资(银付2号)。4 6日以现金50 000元发放工资(现付2号)。5 10日采购员李虹报销差旅费,交回现金280元(现收I号)。(三)宏源百货商场20 XX年8月份有关总分类账和明细分类账的月初余额如下:1 总分类账:库存商品31 610元;应付账款36 000元。2 明细分类账:(1 )库存商品商品名称计量单位数量单价金额甲千克12008.8510 620乙千克60010.656 390丙件50015.2

4、07 600丁件20035.007 000合计31 610(2 )应付账款单位名称金额星光公司19 000明华公司17 000合计360003 9月份发生下列经济业务: 3日用银行存款购入商品一批,已验收入库,货款共计75 875元。其中:甲商品500千克,单价8.85元;乙商品1 000千克,单价10 65元;丙商品4 000件,单价15 20元(银付1号)。 8日用银行存款偿还前欠星光公司货款19 000元(银付9号)。 15日由明华公司购入丁商品 1 500件,单价35.00元,货款尚未支付(转字5号)。 15日结转销售下列商品的成本:甲商品800千克,乙商品400千克,丙商品3 600

5、件,丁商品1 500件(转字6号)。 20日用银行存款支付前欠明华公司货款52 500元(银付30号)。 25日购入商品一批,共计 14 175元,货款尚未支付。其中:向星光公司购入甲商品1 000千克,单价8. 85元;向明华公司购入乙商品500千克,单价10 . 65元(转字10号)。 26日用银行存款偿还前欠明华公司货款8 000元(银付37号)。要求:1 .开设“库存商品”、“应付账款”总账和明细账,并登记期初余额。“库存商品”明细分类账采用数量金额式,“应付账款”明细分类账采用三栏式。2 根据上述经济业务编制会计分录,并平行登记有关总分类账和明细分类账。3 .结算“库存商品”、“应付

6、账款”总分类账和明细分类账本月发生额和月末余额。三、实验材料(教学班自备)现金日记账账页(三栏式)、银行存款日记账账页(三栏式)、总分类账账页(三栏式)、明细分类账账页(三栏式和数量金额式)。1.借:库存现金20002借:应付账款 17920贷:银行存款 2000贷:银行存款17920技术资料分享7借:销售费用64008借:财务费用350贷:银行存款6400贷:银行存款3509借:管理费用 196010.借:原材料 201600贷:银行存款1960贷:银行存款201600(二)会计分录如下:1.借:库存现金50002贷:银行存款5000借:其他应收款-王利 1000贷:库存现金10003借:库

7、存现金 50000借:应付职工薪酬-工资50000贷:银行存款50000贷:库存现金500003 .借:应收账款-鸿运公司101102 贷:主营业务收入 100510银行存款5924借:银行存款101102贷:应收账款-鸿运公司1011025.借:库存现金 356006贷:银行存款35600借:银行存款500000贷:实收资本5000005借:库存现金280贷:其他应收款-李虹 280(三)会计分录如下:1借:库存商品一甲商品乙商品4425106502.借:应付账款一星光公司19000贷:银行存款19000丙商品60800贷:银行存款758754 .借:主营业务成本 118560贷:库存商品甲

8、商品70803借:库存商品一丁商品52500乙商品4260贷:应付账款一明华公司52500丙商品54720丁商品525005借:应付账款一明华公司52500贷:银行存款525006借:库存商品一甲商品8850乙商品 5325贷:应付账款一星光公司8850-明华公司53257借:应付账款一明华公司贷:银行存款80008000对才料冃IIIIIMRnUlllIlLi即阴 wnmiiimi 魁iniiiHiiimiiaHiiiini iininiiiiiiiiiinnini抹w f為 jw- g 別I - + * | -X,存货明细帐TJ1._.:4fts.aL掘和佩蜓臨娥*畀甜4t<*.&#

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