关键零部件控制管理细则.docx

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1、此处填写公司名称标准化管理部编码-I99968T-6889628-J68568-1689N1序号更改申请单号修改页修改状态修改人生效日期备注10目的规范XXX关键零部件的选择、使用、变更以及质量问题的追溯。2.0适用范围本细则适用于XXXX。3.0定义关键零部件:在电气防护方面起关键保护作用的零部件,如电机、开关组件、开 关、PCB板等,下文简称关键件。4.0职责4.1、研发部4.1.1、负责确认关键件名称、规格型号以及制定采购标准;4. 1. 2、对关键件物料的试产情况进行跟进;4.2、工程技术4.2.1、负责对活动件名称、规格型号以及采购标准的制定。4.2.2、对关键件物料的试用情况进行跟

2、进。4.2.3、对采购标准的适用性进行评估、修订。4. 3、品质部4.3.1、制定关键件的评价标准;4.3.2、负责关键件的测试评价工作;4.3.3、对关键件的试产情况评价与跟进。4.4、品质部IPQC负责对关键件在生产过程中的使用进行监控并及时反馈。4.5、供应链管理部负责关键件生产供应商的选择、物料的采购以及相关标准的发 放。5. 0工作流程5.1根据实际情况,研发组向供应链管理部提出关键件的采购需求,供应链管理部 对现有的供方资源进行评估。若现有的供应商可以满足需求的,按照正常釆购 流程进行采购;如不能满足需求,则进行新供应商开发流程。5.2关键件的供应商的选择按照供应商开拓管理细则要求

3、进行,。5. 3关键件样本的确认必要时进行整机匹配测试确认。对零部件有特殊测试要求 的,研发组须及时提供给品质评价组。5.4对经过确认的关键件,研发/工程技术必须制定准确、有效的技术标准发至文 控中心。采购部门负责将签样样品、技术标准和相关要求按文件和记录控制 程序、技术文件管理细则要求发放给相应供应商,IQC将新增关键件以 及相关信息列入关键零部件清单。5. 5品质组对关键件的控制要求5. 5. 1、以下情况的关键零部件正式送货前必须进行评价测试:a、新供应商采购物料;b、老供应商新增物料;c、关键零部件更换组件;d、正常送货按照季度为周期进行重复检测;e、其他有特殊要求时;5. 5. 2、

4、品质组须按三个月为周期对其进行评价测试;5.5.3、品质组须建立关键件和活动件评价报告专用文件夹,并在协同平台共 享,共享范围包括供应链、工程技术、研发、采购和品质。文件的归档管 理按照文件和记录控制程序、技术文件管理细则执行。5.6有认证要求的关键件物料,认证管理须及时确认其认证状况,并将认证结果 共享到协同平台上,以便各部门查阅。共享范围包括供应链、工程技术、研 发、釆购和品质。文件的归档管理按照文件和记录控制程序、技术文 件管理细则执行。5. 7来料检验对关键件的控制要求5. 7.1接到报检单后,按要求对物料进行检验(对有认证要求或需要提前进行评 价确认的须提前进行确认),符合要求的按照

5、正常程序进行检验,不符合 要求的直接按不合格处理。5.7.2品质组IQC需保留相关的记录文件,以保留相关追溯渠道。5. 8仓库按照类别分开摆放。物料存储区域保证帐、卡、物一致,并清晰标识。关 键件严格按照“先进先出”的发料原则执行。余料退仓时必须分开标识,严禁 不同类别产品混乱放置。5.9生产过程控制:物料员领料时必须按生产批号分开领料,并确认生产批号的准确性;如有一 次领儿个产品的物料,必须将不同物料分开放置,必要时设置区分隔板。IPQC 负责对物料零料过程进行监控,并对关键件物料的使用进行核实。物料核实要求 按照5. 7.1条款中执行,并将核实惜况填入首检、巡检记录表;5.10 OQC必须

6、对产品中关键件的情况与BOM清单、及关键件清单中的要求进行一 致性确认。5.11对以上过程中出现的不合格,相关人员必须及时知会相关部门,必要时可组 织专项小组进行研讨。关键件物料原则上不允许让步使用,如有特殊情况,则 必须组织对让步使用的风险进行评估,并出具质量风险评估报告。5. 13定期监控5. 13. 1对采购的关键件,品质组根据实际情况制定评价讣划,并根据计划实施定 期监控。5. 14计划采购在对关键件下单采购前必须按照清单中要求进行采购。在不清楚采购标准或者没有零部件具体要求情况不允许下单采购。5.15当关键件发生变更时,相关部门应该立即向认证管理进行申请,报备成功后方可应用于产品当中。不允许未报备或者未经评价的产品进入批量使用。6. 0相关支持性文件6. 1仓库管理细则6.2进料检验监视和测量管理细则6.3供应商开拓管理细则6.4文件和记录控制程序6.5技术文件管理细则7. 0相关记录7. 1关键零部件清单KEY PART LIST

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