内审检查表(办公室).docx

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1、.内审检查表编号:JL-8.2.2-03 序号:01第 1 次内审受审部门及负责人审核日期第 1 页办公室 吴红蒙2011.7.7审核员:李卫萍、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合5.35.4.15.5.15.5.36.21、院的质量方针是什么?其内涵是什么?2、院的质量目标是什么?3、查部门质量目标分解?4、查部门职责?5、院是如何开展内部沟通的?6、院是如何保证人员的能力符合质量要求?查培训计划和培训记录7、院有那些培训和考核方面的制度?8、出示员工能力评价表?9、特殊员工档案?内审检查表编号:JL-8.2.2-03 序号:01第 1 次内审受审部门及负责人审核日期第 2 页办公室 吴

2、红蒙2011.7.7审核员:李卫萍、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合4.2.34.2.46.36.47.17.210、查受控文件清单?11、查部门质量记录清单?12、查基础设施台帐?13、基础设施是如何维护的?报废、新增设备有否记录?14、基础设施维护有哪些管理制度?15、办公室的工作环境有哪些规定?16、服务实现策划的输出是什么?出示综合服务方案。17、院的顾客是谁?18、养老行业在服务过程中遵守哪些法律法规?内审检查表编号:JL-8.2.2-03 序号:01第 1 次内审受审部门及负责人审核日期第 3 页办公室 吴红蒙2011.7.7审核员:李卫萍、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不

3、符合7.27.419、与顾客在签订合同时有没有附加承诺?20、查养老服务协议台帐? 21、合同是否经过评审?22、如何与客户开展沟通和服务的?有何规定?23、查合格供方名录?24、供方评价记录?25、采购信息有哪些?26、如何对采购的设备进行验证?是否制定了验收办法?27、服务供方评价记录?内审检查表编号:JL-8.2.2-03 序号:01第 1 次内审受审部门及负责人审核日期第 4 页办公室 吴红蒙2011.7.7审核员:李卫萍、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合7.5.1/27.5.37.5.47.5.57.628、服务中有哪些制度?提供证据。29、制订了哪些应急预案?提供证据。30、

4、查特殊员工的资格证书是否齐全?31、电梯、锅炉的维护执行哪些制度?如何进行保养?32、对客户有哪些后续的服务?33.服务标识和设备标识有哪些?34. 本院有哪些顾客财产?查记录35.院的服务是什么?有那些有关服务防护的制度?36. 本院有哪些监视测量设备?查鉴定证书,出事记录?内审检查表编号:JL-8.2.2-03 序号:01第 1 次内审受审部门及负责人审核日期第 5 页办公室 吴红蒙2011.7.7审核员:李卫萍、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合8.2.18.2.28.2.3/48.38.48.5.2/35.637. 查顾客满意度调查?38.内部审核全套资料是否齐全?39.查服务检查记录、进货验证记录?40.目标完成情况检查?41. 不合格品是如何处置的?查有关记录。42. 做了哪些数据分析?43.什么是纠正措施?44.什么是预防措施?45查管理评审全套资料;

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