待摊费用审计程序表.docx

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索引号:(审计机关名称)待摊费用审计程序表被审计企业 :页次:执行情况工作底稿审计程序说明索引号1取得或编制待摊费用明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2实施分析性复核。3抽查明细账、记账凭证及原始凭证(1)检查待摊费用的内容是否合规、待摊金额和会计处理是否正确。(2)检查被审计企业有无将不属于待摊费用性质的项目计入待摊费用, 长期挂账, 造成潜亏或虚盈实亏。( 3)检查待摊费用的摊销情况,核实摊销额及会计处理是否正确,有无应摊未摊,或多摊销的问题。4检查待摊费用是否已在资产负债表及附注中恰当披露。6完成待摊费用审定表。1

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