【工作总结】审计局上半年工作总结.docx

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1、第 1 页 审计局上半年工作总结 特征码 ivMSWLqnIiLnPTdoVvmZ 篇一: 今年以来,*市审计局深入贯彻落实党的十八大和十八届 三中、四中、五中、六中全会精神和条线审计工作会议精神, 在市委市政府和上级审计机关的领导下,围绕中心工作,加强 审计监督,抓住“反腐、改革、法治、发展”主线,推进审计 “全覆盖” ,服务供给侧结构性改革,坚持与时俱进、改革创新, 全力履行审计融入大局、服务大局的职能,发挥促进改革、反 腐倡廉的作用,有序较好完成了各项任务。 一、上半年审计工作开展情况 (一)服务发展大局,审计监督作用进一步发挥 今年审计工作以审计“全覆盖”为目标,不断深化财政审 计、经

2、济责任审计、政府工程审计、专项资金审计、企业审计 和内部审计,确保政府性资金运用科学、规范、有效,体现审 计围绕中心、服务大局的职能。 第 2 页 1、深入开展财政审计,突出对公共资金的监督。扎实开展 财政同级审计工作,以促进财政增收节支、盘活存量、优化结 构、提高绩效、防范风险为目标,坚持“预算全口径、资金全 涵盖、过程全跟踪、公开全方位”模式,加强对公共财政预算、 政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四 本预算”的全口径监督,今年依托“数字化审计分析平台” ,围 绕预算编制、执行和调整的全流程,重点审查各预算之间的完 整性和独立性以及相互衔接,重点关注了预算编制代编和细化

3、程度、公共财政预算和政府性基金预算的收支合规性以及省市 级财政专项资金的投向和使用绩效等,推动建立全面规范、公 开透明的政府预算体系。社保基金作为财政四本预算之一,今 年我局对社保基金*年度的预算执行等情况进行了审计,开展 社保基金征收、支付和管理环节的全方位审查,重点关注了政 策落实、基金的内控制度、财务安全和医保政策执行情况等内 容。此外,作为同级审的重要组成部分,开展了*经济技术开 发区和*高新技术产业开发区的*年度预算执行情况及其他财 政收支情况审计。 2、加强经济责任审计,突出对权力运行的监督。对住建局、 农工办、政务办、金融办、规划局等部门单位的党政领导干部 开展了经济责任审计。一

4、是拓展审计方式。推进“自下而上” 第 3 页 与“自上而下”相结合的审计方法及对经济决策全过程审计, 将管理主线与资金主线相对接,在事情来龙去脉中评价领导干 部的履职,考量权力是否到位、缺位、越位。二是拓展审计内 容。建立以权力运行公开化、资源配置市场化、操作行为规范 化和廉洁从政情况的“三化一廉”为重点的审计内容和评价体 系。将审计重点由过去的财政、财务收支为主,向领导干部任 职期间“三重一大”决策及执行方面转变,并作为审计评价标 准。通过关注重点专项资金项目绩效来关注领导干部履行经济 责任的过程和效果,围绕权力运行关键环节,对任期内投资决 策、资产出让、产权交易等事项实行必审制。三是持续关

5、注 “三公”经费、会议费等专项支出,关注“八项规定”执行情 况;四是充分发挥经济责任审计工作联席会议的作用,强化协 调配合,推进信息共享,完善查处违法违纪案件的协调机制。 3、强化政府投资审计,突出对投资效益的监督。投资审计 继续以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全”为工作 总体思路和总体目标,采用工程管理专项审计调查、投资审计 与经济责任审计相结合等方式,注重从行业管理、完善制度入 手,发现问题,分析问题,解决问题,促进提高建设管理水平, 上半年,实施了对水利局建设项目建设管理情况的审计调查。 对七浦塘拓浚整治*段工程、东北环路快速化改造工程、长江 澄通河段铁黄沙整治工程等 9 个重点

6、项目实施跟踪审计,严把 第 4 页 结算关。积极组织监督协调参审中介机构的结算审核,及时与 造价处、财政局等相关部门沟通协调,妥善解决结算审计中的 各类问题。此外,顺利完成了审计署统一组织的宜兴市保障性 安居工程跟踪审计。 4、实施专项审计调查,突出对政策落实的监督。一是围绕 上级条线要求,开展了国家和省科技创新政策落实情况跟踪审 计,紧扣设备投入、人才投入、创新成果三个要素审查政策落 实的实效。二是围绕“三农”问题,开展了*-*年全市村级财 力建设扶持资金专项调查审计,关注经济薄弱村管理体制、运 行机制和发展模式,衡量财政专项资金的在贯彻“三农”政策 中的实际业绩。三是围绕生态环境建设,开展

7、了*-*年苏州生 态补偿条例执行情况专项调查,关注生态补偿条例、生态红线 保护规划的落实进程和生态补偿资金的运行情况,及时揭示政 策执行过程中存在的问题。 5、提升国企审计,突出对国有资产的监督。推进对国有企 业的审计监督,维护国有资产的安全和效益。开展了国兴置业 资产负债审计,以核实实物资产、货币资产的真实性、准确性 为基础展开审计,着重进行了前瞻性分析。在国企审计中,重 点关注国有企业的风险控制和运营前景、国有资本的保值增值, 为我市国有企业稳健发展提供针对性的审计建议。 第 5 页 6、推进全市内部审计,突出指导作用的发挥。进一步加强 了对全市乡镇、机关、企业内审机构的业务指导和监督,逐

8、步 建立以审计机关指导和监督为主,内审单位积极参与的新模式。 针对经济责任审计、内部控制评审和推动内审全覆盖等方面进 行业务指导,帮助提高内部审计项目质量。下发了*年*市 内部审计工作指导意见 ,并把被审计单位是否已建立内部审计 监督制度审计的一项内容。积极开展内审“双优双先”评选活 动,对先进集体和先进工作者予以表彰。 7、做好市委市政府部署工作。积极配合市委巡察办做好巡 察巡审工作,派员参加了今年第一批两组的巡察。全力完成市 委市政府交办的各项任务。 (二)完善思路方法,审计工作效率进一步提升 1、推进“全覆盖”落实。在审计项目计划的编排上,紧扣 中心工作,突出对重点领域、重点部门、重点资

9、金和重点环节 的审计监督,在保质保量的前提下实现“全覆盖”工作有步骤 的推进。审计中加大了对部门所属下级单位延伸审计的力度, 努力做到下伸一级不留死角,审计所属事业(企业)单位外, 还对被审计单位所属食堂、工会、协会等未纳入财政监管的内 第 6 页 容进行全覆盖审计。 2、强化审计分析。一方面,审计注重发现普遍性、倾向性、 典型性问题,从体制上、机制上为市级层面作出决策参考。另 一方面,通过审计信息、宣传、审计分析和审计科研打造审计 成果的高端产品。今年以来,编发了各类审计信息宣传和审计 分析 36 篇,被各级录用 44 篇次,审计人员积极开展审计科研, 结合审计实际撰写论文。 3、坚持依法依

10、规审计。严格落实审计执法责任,防范审计 风险;全面遵行现场审计实施办法的要求,对审计发现问题, 能在现场定性,并查找法规依据,做好取证记录,取得被审计 单位认可,现场审计质量得以提高;继续强化审计整改,更加 注重了审计建议的实际意义,透过表面现象发现问题根源,从 而提高后期审计整改的针对性和可操作性。 4、加强审计整改督促工作。严格执行审计发现问题整改销 号制度,对整改不到位、不及时的单位进行督促,推动整改落 实,定期向市政府、市人大汇报审计整改工作进展。今年对去 年开展的全部审计项目再次开展了全面的“回头看” ,经过被审 计单位的认真对照整改,审计查出的主要问题基本得到了纠正 和落实。 第

11、7 页 5、加快审计信息化建设。夯实审计信息化基础,熟练运用 “*市数字化审计分析平台”参与同级审工作。积累信息化审 计经验,根据去年医院审计中的成果总结提炼出了相关计算机 审计方法。 二、下半年审计工作要点 下半年,我局将继续紧扣市委、市政府的中心工作,不断 创新审计理念,切实提高审计质量,为推动地方经济建设发挥 审计监督服务职能。 (一)全力以赴,保质保量完成全年审计任务。 1、深入开展财政审计。继续做好财政同级审后续工作,重 点关注上一年同级审整改情况,并按期向人大作出汇报。开展 地税同级审,根据地税营改增的情况调整审计工作重点,重点 关注不动产登记所涉及的契税。 2、抓好经济责任审计。

12、根据年度目标任务,继续开展好公 安局、广电总台、经信委、人社局、安监局、水利局、规划局 等部门单位的党政领导经济责任审计工作。按照全面从严治党 第 8 页 要求,立足权力运行与责任落实,聚焦守法、守纪、守规、尽 责,坚持党政同责、同责同审的要求,进一步提高经济责任审 计质量,充分发挥好经济责任审计的预警功能。着重关注中央 “八项规定”和*市委市政府十二项规定的落实情况,关注重 大政策措施执行情况,关注资金使用效益和领导干部在重大建 设项目、重大决策中的履职情况,尝试开展自然资源审计内容。 3、继续加强投资审计。继续做好项目的跟踪审计和工程结 算审核工作,进一步完善跟踪审计办法,注重作好项目投资

13、控 制,协助建设单位规范建设程序,提高跟踪审计成效,促进各 项制度的进一步健全完善,提高财政资金使用效益和管理水平。 4、推进专项审计调查。紧紧围绕全市工作中心和人民群众 关心的社会热点,实施专项审计和审计调查。根据年度计划, 继续开展村级财力建设扶持专项资金审计调查、水利局项目建 设管理情况审计调查,推动政府性资金的安全规范使用。 5、认真完成署定项目。根据审计署条线要求,预计下半年 将开展全国“一条鞭”审计项目,我局将配齐配强审计人员, 服从上级任务安排,确保按时完成审计目标。 第 9 页 (二)强基固本,持续提升审计工作质量水平 1、着力提升审计管理水平。积极落实审计现场管理办法, 进一

14、步规范审计现场行为;严格依法依规审计,落实执法责任, 防范审计风险;加强审理工作,完善审理流程;要继续强化审 计整改,加强整改台账管理,对整改不到位、不及时的进行督 促、通报,并及时向政府、人大、经济责任审计联席会议汇报 整改情况,推动整改落实。 2、深化审计成果运用。加大审计综合分析的深度和力度, 提升信息宣传工作的层次和水平,着力打造审计成果的高端产 品。重视审计科研,深入探索和把握审计的本质及规律,更好 地指导审计实践。推进审计立项、审计结果、审计整改公开, 不断提高审计工作的透明度和公信力。 篇二: *年,为全面领会党的十八届三中、四中、五中、六中全 会精神,更好的完成区委、区政府分解

15、的工作任务,区审计局 牢记使命,把提高审计能力作为有效履行职责的重要途径,围 绕区委、区政府的中心工作,按照“四轮驱动”的总布局,更 第 10 页 好地服务于我区经济社会改革发展大局。工作中创新审计理念, 完善审计机制,依法履行审计监督职责,以强烈的政治意识和 责任担当做好各项审计工作,为区域振兴发展和国际化营商环 境建设发挥服务保障作用。同时,继续加大党风廉政建设工作 力度,确保“两学一做”专题学习教育等工作顺利开展。 *年上半年重点开展工作包括: 1.不断加大预算执行审计力度,强化财政性资金的审计。 在对*年度区财政本级和部门预算执行审计中,紧紧围绕 区域发展总体目标,以依法规范全区财政分

16、配秩序,促进建立 公共财政体制框架,提高财政资金使用效益,保障公共资金安 全为目标,重点关注各级财政资金使用效益,关注财政支出的 合规性和绩效,促进资金安全规范高效使用。报告期内,共对 65 个单位和 87 个项目进行了审计及延伸审计调查。特别是对 区财政本级预算执行方面,从管理角度提出科学的、细化的、 有针对性的审计建议。 2.扎实推进领导干部经济责任审计,深化审计结果的运用。 受区委组织部委托,上半年,共对 8 名区管领导干部(含跨年 度项目 6 个)进行离任经济责任审计,审计中,继续贯彻落实 第 11 页 “两办”规定及其实施细则,以促进领导干部推动科学发展和 守法守纪守规尽责为目标,在

17、监督权力运行的同时,着力发挥 审计推动全面从严治党的作用,认真履行党风廉政建设和反腐 败工作中的主体责任,对发现违法违规问题做到“零容忍” ,为 区委选任干部、促进领导干部更好地践行新发展理念,依法作 为、主动作为、有效作为提供监督保障。 3.加强政府投资项目绩效跟踪审计,细化跟踪审计环节。 上半年,继续开展共 7 个跟踪审计项目。其中,重点开展首府 新区二环南北绿化带提升工程和陵园北街南段贯通工程全过程 跟踪审计,共出具审计意见书 2 份,提出审计意见 5 条。投资 审计中,着力关注招投标、物资采购、投资控制、土地征用、 环境保护、工程质量等方面存在的突出问题,切实审深审透, 推动及时完善制

18、度、加强管理和堵塞漏洞。 4.以提高效益为目标,加大重点领域重点资金审计力度。 为进一步加强重点领域、重点资金的审计,将部门预算执 行审计和财务收支审计相结合,加大对重点领域包括教育事业 费、公共卫生和基本医疗服务费、城建专项等民生资金和项目 审计力度,重点监督检查政策执行、资金使用、项目实施等情 况,推动公共服务供给能力和效率提升。 第 12 页 5.结合审计工作实际,积极对标先进,全面提升审计工作 水平。在局党支部的带领下,认真领会“四个全面”总体战略 布局和全面从严治党精神实质,不断强化“四个意识” ,加大党 风廉政建设工作力度,认真落实“三会一课”制度,确保组织 生活质量不断提升, “

19、两学一做”专题学习教育等工作顺利开展。 *年下半年,区审计局将不断主动适应新常态和服务区域 发展新要求,紧紧围绕皇姑加速发展、创新发展、全面实现 “皇姑梦”的发展大局,以促进政府管理创新和经济协调发展 能力不断提升为核心,积极转变审计思路,切实提升审计效能。 按照全区打造国际化营商环境工作安排和工作重点,以打造诚 信规范市场环境为切入点,通过开展审计监督,为政府决策提 供重要依据,不断提高政府依法行政水平。下半年在按要求继 续开展领导干部经济责任审计、政府投资跟踪审计的同时,重 点开展对重点领域重点资金的审计,包括平安皇姑创建专项、 公务用车改革专项、垃圾分类设施专项等专项审计,安排对区 中小

20、微企业财政扶持资金投入使用及效果的专项审计调查,以 及对重点部门财务收支审计。审计中,进一步加大监督力度, 维护全区经济安全,重点关注百姓反映强烈的热点难点问题, 维护社会和谐稳定,提高案件发现和查处能力。不断提高审计 第 13 页 质量,扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争,对于发现的违法 违纪问题,做到“零容忍” ,坚决予以查处。进一步发挥审计成 果的运用,主动帮助被审计单位将审计结果整改落实到位,对 于审计整改不到位的,依法依规严肃追责。同时不断推进审计 结果公开,强化整改结果的报告和公示,扩大审计成果,提高 审计结果促进政府公共服务能力不断提升的效率。 在党建工作方面,持续强化党建和廉政建设,加大领导班 子建设力度,不断提高谋全局、抓发展、带队伍的能力;大力 强化作风建设,积极开展优化营商环境专项整治活动,坚决政 治作风不正、党风廉政意识不强等问题,坚决惩处各类违纪违 规行为;加强政治理论和审计业务培训,特别是加强青年审计 干部培养力度,促进审计队伍素质整体提升;进一步强化审计 工作纪律,加强考核管理,严格遵守审计“八不准” ,切实规范 工作秩序。着力打造政治强、业务精、作风优、纪律严的审计 队伍,为区域经济社会和审计工作的科学发展提供坚强保证。

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