【工作总结】审计局20XX年度工作总结[1].docx

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1、第 1 页 审计局 20XX 年度工作总结1 特征码 UuXlwLxbxCRXZuLMUJxt 今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对 审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设 小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至 6 月底,全市共完成审计项目 个,查出违规行为金额 万元,审 计处理应交财政 万元,应减少财政拨款或补贴 万元,归还原 资金渠道万元,调帐处理 万元,应自行纠正金额 万元,向纪 检机关移交案件 1 起,移送处理 1 人,提交审计工作或调查报 告 46 篇。 一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实 年度审计工作任务。 召开了全

2、市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议, 传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审 计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和 个人。今年我市统一组织的审计项目有 226 个,其中省定项目 114 个,市定项目 112 个;市本级 62 个,县(市、区)审计局 164 个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计 12 个、 县级财政决算审计 6 个、乡镇财政决算审计 63 个、县级财政负 第 2 页 债情况审计调查 12 个、省重点中学财务收支审计 10 个、计划 生育专项资金审计和审计调查 12 个、农业综合开发资金审计 12 个、县乡公路建设项目审计 12 个

3、、水库移民资金审计 5 个、 水库移民及粮食补贴审计调查 7 个、国外援贷款项目审计 18 个、 县长经济责任审计 1 个、市直单位领导干部经济责任审计 18 个、 国家建设项目审计 10 个。这些审计项目早已全部落实任务,有 的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。 二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。 市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行 和其它财政收支审计,审计单位 22 个。财政预算执行审计对于 加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付 制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财 源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等

4、起到了 很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原*医专附属 医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。 完成了*汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价 了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代 表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘 南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、*驾校、市烟 草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。 三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点 资金和领导交办项目的审计 第 3 页 (一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市 共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、 非部省属

5、水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目 24 个, 其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水 库水淹区移民口粮补贴专项审计 3 个项目。目前,这些审计项 目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提 交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到 领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市 40 名审计人员,分成 12 个审计组,对市本级及 11 个县(市、区) 农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期 (XXXX 年)资金进行了就地审计,审计资金总额 1.08 亿元。 在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作 支、将借款虚列

6、支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规 行为金额 467.5 万元,提出了有针对性的整改建议。 (二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安 排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国 外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成, 审计资金总额 1.2 亿元,查出各类违规金额 1660 元,提交有情 况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告 18 篇,引起各 级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的 没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项 目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落 第 4 页 实责任,搞好项目管理,

7、确保配套资金到位,充分发挥国外援 贷款项目作用等整改意见,得到采纳。 (三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审 计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中, 全市审计机关抽调了 52 名审计人员,组成 12 个审计组,以财 政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等 职能部门 24 个,抽查了学校等用款单位 130 个。总的认为我市 教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额 1053 万元,主 要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规 定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改 造资金安排分散重点难以保证等。针对 对存在的问题,我局

8、向省厅和市政府提交了审计综合报告,提 出改进工作的意见和建议,市政府办第 20 期每周要情以 “应加强对转移支付教育资金的监管” 为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市 10 所省属重点中 学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情 况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。 (四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重 第 5 页 点建设项目投资审计 31 个,审核投资总额 7050 万元,核减工 程款 1159 万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程 3 个子项 目的竣工决算审计,送审金额 2183.6 万元,核减 420.4 万元, 核减率达 19.3%。市本级和 11 个县(市、区) 审计局安排的 25 条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入 现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实 际行动服务基层,服务农民。 5、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制 少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了 3 项市领导交办 的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派 3 人,历时 1 个多月, 协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市 领导临时交办增加的*华明电厂财务收支及厂长经济责任审计 工作;长期抽派 1 人,协助有关部门从事企业改制工作等。

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