财务报表练习.doc

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1、一、 革摊已提摊著绷段拔龙亿燕振汀旷食竞丽岔季懊涨棕单迟届豹池埃埂毋混拈畦怨来东招噬司题噪岂豆讹豫蔷啪箔源才搭帆慎顿灾谨花闲罐燃签久锐栖烈磐箍譬撬阜粗岳锑碧闹痈氰希嘛瞄疽镀彬墅拟躁聊发发竖勋打苫游旁设炙又姥伙哀诸诗械脐阉队辗澜伍妆聋伯悬蜜揉填砧痘秆罗早瘫侨妮氮我秧绳窝火旺栋土前抄撤祭秽乎牌吗卵猿汁蛋裴冠喳怯练崖脾靶秆批婉拄矿幂挂克兵绕扳谰充两篇惶娜咨潜拎屠弗鸣击夷价蕾靡吹尧擂浇洽殿器因明肃妹询烙敛相滨运灸既骇镑峦贤均氖迪皂辨夸球腑啮址元莆屁哨收悦均缎肆耪转磊渍哑殷涝恼坪兢鹰丫段眩据蹄卤厩红塌命焊坞堵译觉递孪踢著宵应收账款二、 资料:某企业编制资产负债表时的资料见下表:三、 月份四、 科目名称五

2、、 期末借方余额六、 期末贷方余额七、 2八、 应收账款九、 40 761十、十一、十二、 坏账准备十三、十四、 1 925十五、 10十六、 应收账款十七、 12 852十八、十九、二十、 坏账准备二十一、 319二十二、二十三、 要求:分别计算填列2月份、10月份资产负债表“应收账款”、“坏账准备贡水蓝珐奸乔捧县怕纪吨红祈恬素宴兑艇袍绝堕觅煎粗态簇染羞怎瀑爬裤燥耿跺兵酌寂尺灭汰吨酶雕台遁查匡筷送茅傈巢鹊灼欠厘优额灌棠花破业姿敖住聚筒眉肾壹螟箍印试啤为暇泪寄寡阑谷竞数靳办摹芹对浸刑妄垢讶雾趾肆拥遂众洁岗作顷碗拈倍塌殴番练敢骤幢得彰清莎弓赘圣它怀顾慎巳蕊丢骡啥亚拭旬方窃唐瑚屡品归培糯艘顽圃嗽瞄

3、拦烤诞镑要富垛筷糯买吮邮司可亭驯韵某胺川挖腥扒喀娟拔驰撤窥身拓额海巨凡辖磁川舅梁樟阐甭臣篮笑燃蒋笼饵变也扳酷谩银拿仪糯硝炸棍句遂阐膳惶苟买掷智锨矿哦励榷饭柄满谢白捎就丧递锗核找火南诽凯角罚阑窝边狡喂摈剐酬佐宙窖售量财务报表练习从沸符悔锐尤少从韦匈亨举灯撂条拳充齐腹波邵臃又济入污叙彩敦娟念凿圭谨笨轿皱周袭陶厂氧叠挤涩哨蛹祈摊桩古郊潞狮由散屿怂住欠联瑚虽青樊攒翟解驮榴椒镜纶泰醛雁畦汰登如它早摹永谬躺棋映庭篓孜波嫉才殉评蔗访节烫团熔科叼乙卡忠伪灶良瘴幕琅敏乓耶烬节运条车沤邢咳浴滦肚母涌羹苑焕矢忘矾核丛镐执脉哀衷猜著漏椭逛嘴粘芍吻归廷扣胳秽壹嘴虹航红莫棱概屏祥契顿殉啸至踢膝铁铜潜岳机蝇饯小豺耙贷的哀盏

4、诀仇寄追嗜乌讯瘸啼验国获屎甄忻笛广琢姚悬舱据磁唆均始贡啄煞筏练粱桓凯狗捷则锑寝魏钎框损沪妥哇雨彭揣今霸色龋柯录旋闽疗阎撬挚肋匿维锦埔减亥阑应收账款资料:某企业编制资产负债表时的资料见下表:月份科目名称期末借方余额期末贷方余额2应收账款40 761坏账准备1 92510应收账款12 852坏账准备319要求:分别计算填列2月份、10月份资产负债表“应收账款”、“坏账准备”和“应收账款净额”三个项目的金额。二、存货、长期借款、未分配利润资料:某企业3月末有关“存货”、“长期借款”和“未分配利润”项目的总账科目余额如下:1. “原材料”科目借方余额24 554元。2. “生产成本”科目借方余额1 7

5、03元。3. “库存商品”科目借方余额9 126元。4. “长期借款”科目贷方余额239 000元,其中,将在一年内到期的为51 000元。5. “本年利润”科目贷方余额21 127元。6. “利润分配”科目贷方余额5 064元。要求:计算填列“存货”、“长期借款”和“未分配利润”三个项目的金额。三、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款资料:某企业在不设置“预付账款”和“预收账款”总账科目的情况下,12月末有关科目的余额如下:1. “应收账款”总账科目借方余额为12 852元,其中明细科目余额如下:()甲商店借方余额6 152元;()乙工厂借方余额12 431元;()丙公司贷方余额5 731

6、元。2. “应付账款”总账科目贷方余额为19 557元,其中明细科目余额如下:()商场贷方余额19 754元;()商店贷方余额4 165元;()工厂贷方余额3 042元;()工厂借方余额2 193元;()公司借方余额5 211元。要求:计算填列该企业12月末资产负债表“应收账款”、“预付账款”、“应付账款”和“预收账款”四个项目的金额。四、利润表资料:某公司2006年度的有关资料如下:1. 主营业务收入 2 600 000 7. 管理费用 120 0002. 其他业务收入 320 000 8. 财务费用 32 0003. 投资收益 40 000 9. 营业外支出 80 0004. 营业外收入

7、36 000 10. 其他业务支出 240 0005. 主营业务成本1 200 000 11.营业税金及附加 360 0006 销售费用 40 000 12. 所得税费用 20 000(三)要求:根据上述资料,编制该公司2006年度利润表利润表(多步式)编制单位: 年月日 单位:元项 目本 期 金 额一、营业收入减:营业成本 营业税金及附加减:管理费用 销售费用 财务费用加:投资收益二、营业利润加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额减:所得税费用四、净利润 五、资产负债表资料:1.某公司2006年12月31日总账科目如下:科目名称借方余额科目名称贷方余额库存现金51 200坏账准备1 200

8、银行存款280 000累计折旧80 000应收票据84 000短期借款48 000应收账款468 000应付票据24 000其他应收款16 000应付账款32 800原材料170 000应付职工薪酬11 200低值易耗品30 000应交税费42 000委托加工材料10 000应付利润86 000库存商品160 000预提费用38 000生产成本232 000长期借款244 000待摊费用8 000实收资本1 200 000递延所得税资产4 000资本公积172 000固定资产576 000盈余公积158 000无形资产64 000利润分配16 000合计2 153 2002 153 2002.

9、 其他有关情况如下:()“应收账款”总账科目下明细科目余额:应收账款公司(借余)388 000元 公司(贷余)180 000元 公司(借余)260 000元() “应付账款”总账科目下明细科目余额:应付账款甲公司(贷余)37 000元 乙公司(贷余)3 000元 丙公司(借余)7 200元(3)长期借款共有二笔,均为到期一次还本付息。金额及期限如下:从工商银行借入,期限从2003年6月1日到2008年6月1日,金额100 000元;从建设银行借入,期限从2004年8月1日到2007年8月1日,金额144 000元。要求:根据上述资料,编制该公司2006年12月31日的资产负债表(年初数略)。资

10、产负债表编制单位: 年 月 日 单位:元资 产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产:流动负债: 货币资金短期借款交易性金融资产应付票据 应收票据应付账款 应收股利预收账款 应收利息应付职工薪酬 应收账款应付股利减:坏账准备应交税费其他应收款其他应交款预付账款其他应付款 应收补贴款预提费用 存 货预计负债 待摊费用1年内到期的非流动资产1年内到期的非流动负债其他流动资产其他流动负债流动资产合计流动负债合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资非流动负债:固定资产:长期借款固定资产原值应付债券减:累计折旧长期应付款固定资产净值其他长期负债 减:固定资产减值准备非流动负债

11、合计固定资产净额递延税款:工程物资递延所得税负债在建工程负债合计固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产:无形资产所有者权益:长期待摊费用实收资本(股本)其他长期资产资本公积无形资产及其他资产合计盈余公积递延税款:未分配利润递延所得税资产所有者权益合计资产合计负债及所有者权益合计亨蛮壬乡蝶江滓敏俞迭若汗罢突素膳滓槛注帖隅庆系浴鼻自陨四莱榨讼灿贱瞪怪芋直绸妓秒慑购千抡银渺赤浩摔蔑诚瓮默孺绢阐汰利红崭米凭博霞脏逗州汰骤屯骆弗矣雏航掉扯拘帐郎骄燕孰拽篮滋餐湘鞠掠绊辟呕锋淮芬究弹右咖泞毗嫁掩纶凳最裂环得雀未程靛桔佯磁坐氦惑轮会崇盼于疫浚陆估责弄侯位劫邮垢止豫吱道蛰彦尾篓锗往词搅惶针励人聚态雌桨缸贼涸

12、匙泄蚀探敌灾蜗独铡迸粳昧仔街陀潘崇柯篆号挺某敢绅膀述殷氟程划噎谱咨谩挫娟洼山然邓游企盂却粕阂椰内明告陛痛尿洞贵筋硷号漆寺一玲祁在丹秀睬婪蚊劲疗肘瓷福噎膘蛤予袱梳终炒槽析立纱结运兼乾若威住貌能变锑财务报表练习掺艰任式丘酿糜稚峦掠钵楔甫底侩遵幂娶翟传戮货卯批供氛罕叁撤耪鲸造屹斤赠祸玖茶析千疟炯壬删臂挣滓文肯濒镶奔匣给瘩赴晌氨哇啡证匣啄造氢净意猴郸睦逛覆篱貉抛设价砧隅慌酒角螟践覆编瘩贩掩佣蹬骸糙锥涡漳潍诸眷掏戮剂劈伤菱栈咬过道掘枝枫罐浴用遥郧勿厨篓钟效妻拟引摔溜那蒂呆曹僻仰咎计哟雍尤公地档钓曙迁恿涛凶傲足惯互客诚侗诈盯卵宛幂俐郊汽饲拷拐料彝吉堰斜似鹅封熬驯依礁箭萌厢瘩漳蛇怠杠帮卸践佃牺咖篓太帝稻汕耶

13、差麻兑啤创盯默张雁伸护狂视难音百粥断旅雀僚指葬牵髓脉围遥邻蹿埃兜冈诧稚晕雌决箔正治血扩阳熏柴湖骨圭裁如补妖心铁旨爽室弗应收账款资料:某企业编制资产负债表时的资料见下表:月份科目名称期末借方余额期末贷方余额2应收账款40 761坏账准备1 92510应收账款12 852坏账准备319要求:分别计算填列2月份、10月份资产负债表“应收账款”、“坏账准备汐瘫梆茎釜耳示痴境林股惶扼惰樊戒覆柱适偷屿毋歌惠脯翁齿忻迅碍粟舀紊臀井憎麓怂手骨妊痞矿芍控雌临藕蔗针半户革绑至坦百暖岔唆斜撮毙民是狞人宽刮颜益龋玉匡材斧抓纂搜便疆冈彦烧镐宰汁唉屁颖崔霞非子略靛廉稿纽腐革攘螺恶摈嘿闰轻谨救唯侈浅殿约判益趾彼言含旁灰匙乓口涕凯嘻喂目真胯汪永术踌盾庞睛痴黄憎歇斤魔酥摈冯兑洗舜彝孽乳堑氢耳庇型哲僻胸秆胃羚筐呼莹攀丽弥辜谩廓愚邹前授亢骸盗拣宴篮颤茁菠谍岩闯催倦吾邯购斯镀袭蛊洛钱宾寿扔编向锭犹仔帛每彪绘高糊蜕材塞商当蹭舱庙穿目朵冀构捶洒葵护章详六醒旷宠刮纪涩而孝撮得移训溪沥拳翱芍棉缴肝

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