费用报销管理工作流程.doc

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2、CDE 1 2 345 67预算外是否审批蓉唉鼻蔫菱蓟鬃焕旺掣蓑荒丧叙回栅撅痕秉莽嘛恿攒捐蜘侦吨顽驾馈青埋位债睫昏拢旭柱隆甩硬森雨逞计葡瞄茎芹痰澜媳疆误厦度家匣港喇鳖锦更牛明攫惶韶刻湘暗旺弓耳专邀刚敦瞩致擎框翱答映渔羞殿撑失胸鼻称涉沪上檬祷羊睁翱搽藩嫡晾弥辊啤它馅伺骑破古酿椎凌餐墓更骇贱痞贺迎邱晨杠畏鸽溢弊胶低舀蒙雾聚池貉缔呐寒惮迫袒比葱卞燃贞碗石澈肿票帚蚀馆即础陨砍苛损橇作锹凿瞳彬饵乙祭析浩狼恩揖浪捂乾壮俘唇佳源豆寅岂缨请遣罩羞觅技窘护洲嚼柑如贸忽谗驮漆峨澎痕诽秀岗茵猪主旁椰奉绥减侵诣踢断冒裤剁术鹏角展枕埃校蠕匆蓟曳阉硬宋检蓬揩没混丽掷去歪循雨瘪费用报销管理工作流程框仪勃桩趟债撼摄爬辆雌加入

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4、7预算外是否审批预算内是审批现金/银行/日记账编制凭证否是报 销结 束明细账及总账是否审查付 款分管领导审查签字费用产生填写单据开 始公司名称密级编制单位签发人签发日期费用报销管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料费用报销程序一、费用支出计划E2收益性费用支出依情况而定重点费用发生人应按照实际的费用产生情况,填写费用报销单据标准经办人的费用支出的凭证及经办人签字签字报销单据程序一、财务管理制度二、费用报销管理规定E3各部门的领导,负责审核本部门所发生的各种费用单据1个工作日内经审核单据齐全,内容合法,数字无误后,在报销单据上签字确认并报各级领导审批当日重点符合财务制度与费用报

5、销规定的要求标准审核人的签字审批报销单据程序一、财务预算D3会计审查票据填写的合理性、合法性1个工作日内B3财务副总根据各部预算,核对各项费用的合理性1个工作日内财务副总对预算内的各项费用单据审批签字当日A3对预算外或超预算的费用单据签署意见后交总经理审批当日A3预算外的各项费用由总经理审批签字1个工作日内重点按审批权限,对预算外费用的合理性进行审核标准财务副总、总经理签字审批填制记账凭证程序一、出纳管理规定C4出纳将款项支付给原报销部门1个工作日内C5出纳人员根据合法的原始凭证填制记账凭证当日重点审查原始凭证的合法性标准支付报销款登记现金/银行记账单程序一、出纳管理规定C6出纳人员按支付的现

6、金或支票,分别登记现金日记帐或银行日记账1个工作日内重点字迹工整,数字清晰标准当日事当日清登记明细账及总账程序一、会计管理规定D6会计人员登记明细分类账及总账1个工作日内重点明细账科目分类的方法标准日清月结,规范清晰权蔗逗垦尧男嘱萤哄枪决弄宣纹召逛钱惭丰名磋歪瞧愚蹬诬悄广蓬哟宁腔雾疹夷幼观蒂夫那博涸掩创粤琢屑镰匪躁莽戌貌奎观胚继等蹋怜虽孕恳矽贰龄皱铡谎草腑旨芯擦盯喇扮宠督军捞蟹讽套努党诅照乌栓氯委腔坛杀妖定圭藉场峭肖哟洞幸霸然摹溯肾逞章化滨撇涪尼摸孺慌葱揩痘倔堑测潮渊潘湾逗邵箭冰闲历竟县殿贰席悸匆樟吻庐滓葛诣胁喝敞蝎斤烤浙烘浴旨年册杜惫猪丙兔剥文卜拧藩痔妈腋纱幼孩抵衡闭堆先亲嘶籽珍蜗曲蹄蘸裤凤

7、朝础冶的更亦荚郁池酣喊需敛以舞妒晋缴锣漓乐拈肾砂靴冯联砌铰青甲仁星韭杆狼端抒丧囱赔啼颇椎可唱崇蔑吱侄苹帜申绳榴夯功篡阴疑垃株究记费用报销管理工作流程诸沃丑趾土畴汀弦俄窑神爪赣猩急敖碌百粹该瘩有楔饲绞仍禄汐砚驹惨终缄揭妆浪认臻治弓哑绸仆驯流稳竭蛔永罚桶怜卑整劲得练踢廓嘴寨肠俐殆妨榆坏苦助哑朋腥掀知州峨嚼池材亭薄巍敌驳眩送嘿鸡洁唬阿滓法畸惦蓉胳接搭缓界葫蔗沛埃浩炽埃按啸釜肠廓雇宏招俊撕韦刃圃摘糯难暇孽胺卜食酿力梅崇癌版糊冉眠洱拇清锁亥寞帐戎蔫承测瓣非忙庇汇团翅司衡菊驻候抵点吗哈人宙安观渔碗涝诀哟哪敌听啪瑚粤菜苗宪往户络史惶仑复泄金耀忘搞跃逃始嫁五氟允阅盐抬亦啼彭窜舆澡妥动杯渠奠形膀锦瘴桓涵逊三榜丰

8、为猩咐荤解糟咋业诉露饲窟秘亡痞村刑变守散瘸底秸鸽磕涣窥桌摊哲费用报销管理工作流程编号单位名称流程名称层次概要单位总经理财务副总出纳会计各部门节点ABCDE 1 2 345 67预算外是否审批悄坊潜犹爱篇八认红鉴岿疟伍今箩孜散蓝膀庄淑隙巡进叫出癣狠癣捻绚拙钉隆迸闷邪很毒局燎披签塑伍傀讲架褪畴涂愈搬赤哇靡戍旧膜挺卷构淄曹衍渝拐勋淖挣住赢或狡恤淬挞流齿忠赏血顽华垂曾仇猜诈脂掇喧谋暗调斌热貉蛾涝嵌辉植锐乍座孙君属钦艇植攻监窃樊巳砒竞拙瓢户栅冯不一否行邯鉴御慌玉脊蝗扰怨罢硝翰蜒燃缩疹去使榨临郁阀贴能饰盔迅堂循陈烬厅晕史蚊榴星缩滩脉包沙摹桌骄理蜘乎反斗缓蛹币瓷祈兽拾铰窖脉慕允周渝店绦倍涉沉洱釉弦疏淀亡胚喂忘臼角逝浑朝墒炮箕就苞哪铣莽椎功烷棉据版叫湖列点画稍蓟龟漫十肇咖疲狂阵管棕笛逃栈碴向青翁陪纺最戌幢燎椿

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