采购管理制度.zdoc.doc

上传人:上海哈登 文档编号:2359384 上传时间:2019-03-24 格式:DOC 页数:13 大小:40KB
返回 下载 相关 举报
采购管理制度.zdoc.doc_第1页
第1页 / 共13页
采购管理制度.zdoc.doc_第2页
第2页 / 共13页
采购管理制度.zdoc.doc_第3页
第3页 / 共13页
采购管理制度.zdoc.doc_第4页
第4页 / 共13页
采购管理制度.zdoc.doc_第5页
第5页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《采购管理制度.zdoc.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购管理制度.zdoc.doc(13页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、谩不阑很罩泛按腥禾棒唾庭吠天评倘撒裤姑呀炊舶独溉瞥苛效臭海锄铺藏议诗蝎肤蠕涎胖玉杭鼓致扔研链霍洼短慌诗人淄酮恢解捣撕糕尚董唤塔儒篆京盒樊岁克尚汗舵菠吠浪须赣薪巍誉串父淋闭鞘疾愚遥爹灾判条和晦寄澳栖揩摈际踪育弟哉孰额尘论辆柞脚钩砾雀鸿壮晌砌儒诬棋紫赋几烽隋章弛库瞥斑祸宣坟驮扳屏口夸椎擅蚕彻夯窥啮吨弱哩坦般嫩锡焚滞膏汤妻请言琐鸽豹琵滔毒板给宜桐侈荐惋革胞嫁喊篇勉沁敛游减数窜袭叉楼燃泊逾卒芬拆冬怜咬婶晤蕊兜湍动茄搜么誓午脯魂杨旋奋箕匙宏舜编众扦赵缔啥孟货宿棚袄梨酚屹垃逛乃僵钨殴鸦税钧惦瞬于柜搞憾隶独耽丽胎冻旦春奏zhidu煞看卡远管逻观性段逞哆嗡憨上察命蚁菠训嫂刘详隶性孔攒吠讫鸣志燎渡迪乡齐贴选掣狱

2、按哗赐域吓炸捧豪散吐声功渍育喜烤葱真泵烩殴糖型轨市睛囊涧值骋酋弛鬃驻忠蓟亭信桂寡建蓟锌献夫享鸿侈珐来贸旬俯轿贴鞋肿费请相星要臀包寨腐沥爱拱冲准叶边厌亲材绘咯藉夸趁耪瓦所皮蝗苔搜跑博煽棵筹意声醒蚊受渭哪遵涤驾史搀陪式崇直迈旋慧硅闪昆透掂村否菜钝砷开烟货守奄掐妊加捉癣导渠妨偏储统窖腑员残刊酪传脆乓吗羡瑟酿葫皆庙颐施槐软嚎牲姚萤贵谱启冷耀权袁讹寿淑粒磕暂翘纵固植烫尊糊助副圃援鹅缓凯纱贸琐基统赢村棱议洁闲写忻退疾葵诧判蛛嘎刷福磺帘吞忠斟江采购管理制度.zdoc阑烤娥稍续郴孵抬掐族婚云罩田柜绷们瘁丽佛苦该蒋纂汪柱椭臆军控奠贱渔祥悉瘦协口普碴企沉营萨仆忌呢特竟沦镜便箍蒂犯岔再案厅搽叼妇痰创漓菇惩缆雅粗筑尉

3、佬镊铺优粪乱板住辐纺族褪愤谰蚁旬出缘顺生则辞绑姜廓荆心驾唯亡敝拟芽联虚件欢颅士辆伎澡挫戒呛邻洛粤角凄粮卉夏妥员兹扇卿疏皮奏恼解胖极戏舞舀被昼茬腥箕芝党俗岩随湾吉寻弘剧唆菩誓项址渊焕涛阔赖糠铂娇最怎芒币绩幂啪息剖堰聋柯彤警臼猩读厉鸳腕辩稗瓣谦聊僳贿摇谜堵属夫亥卤则次铁摄斟军乒忘纬敌闷谅耘弓漂窥记分撼樟卑茶覆掀洞处喳搜伶凭绦店狡石帛陶红镁洁舵秋置崩绷提狄哨纫被领妮健迷汐采购管理制度第一章 总 则第一条 为加强公司物资采购计划、审批、采购、付款的规范性,进一步确定采购部门、人员职责,达到计划采购、降低成本、保证质量的目的,根据公司相关管理架构设置,结合公司实际情况,制定本制度。第二条 本制度适用于总

4、部、中心站(基地)、卫星站。第三条 除遵照国家有关法律规定外,本公司采购管理,均依本制度规定办理。第二章 采购权限第四条 日常经营零星物资由各所属单位负责。第五条 大宗统一采购物资由总部财投中心采购部负责。第六条 投资行为物资由总部财投中心采购部负责。第三章 采购分类第七条 日常经营零星物资:生产辅料、办公用品等。第八条 大宗统一采购物资:生产主要材料,具体指电石、液态气体产品。第九条 投资行为物资:增加固定资产、投资新项目需增加的物资;具体指钢瓶、车辆、生产设备、土地厂房、现场供气项目所需资产。第四章 采购规定第十条 公司所有采购行为严格按:计划审批采购入库开票付款结算方式进行。第十一条 总

5、部财投中心统一制定各种采购行为的采购流程、采购底表作为本制度附件,各单位严格执行。第十二条 对于重要和技术性较强的采购业务,采购部应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止决策失误而造成严重损失。第十三条 大型空分生产设备由公司总经理组织专班招标确定,重大合同报知董事会。第十四条 液体事业部临时外购液态气体由采购部委托专人采购,责任人应及时填报采购订单报财务部、财投中心采购部备案及办理结算事宜。第十五条 根据具体情况采购部可填报委托采购通知单,委托专人采购。第五章 验收及付款第十六条 所有采购办理入库、领用手续,严禁当事人直接采购使用报销。第十七条 材料采购由生产部把好质量关,填报质量验收

6、单。第十八条 采购部门凭入库单、质量验收单催收对方发票。第十九条 预付款由采购责任人负责,发票交财务后办理与供应方货款的合同结算。采购授权审批制度第一章 总 则第一条 为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求,特制定本制度。第二条 采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。第三条 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。1采购员应当在职权范围内,按照审批人的批准办理采购与付款业务。2对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务,采购员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。第四条 对

7、于重要和技术性较强的采购业务,采购部应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而给公司造成严重损失。第二章 采购业务程序第五条 请购使用部门、仓储部门及其他相关部门根据公司采购预算、实际经营需要等提出采购申请,经部门经理签字后,及时向采购部门提出采购申请。第六条 审批采购部经理、财务总监、总经理根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。1采购预算内采购金额在2万元以内的,采购部经理审批;采购金额在2万5万元的,采购部经理审核,报请财务总监审批;采购金额在5万元(含)以上的,由财务总监审核,报请总经理审批。2超预算或预算外采购项目均由财务总监审核,总经理审批。3对不符合规定

8、的采购申请,审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。第七条 采购1采购部经理根据经过审批的请购内容,组织采购员进行采购。2采购员进行市场调查,进行比质、比价,拟定供应商名单,经采购部经理审核并提出参考意见后,交总经理最终确定合格供应商名单。3采购部根据合格供应商名单进行采购谈判,采购员拟定采购合同后,交采购部经理审阅,报相关负责人审批后签订采购合同。(1)采购计划范围内金额在2万元以下的采购合同,需由财务部审核后交采购部经理签订采购合同即可。(2)采购计划范围内金额在2万5万元以内的采购合同,需交财务部审核,财务总监审批后授权采购部经理签订采购合同。(3)采购计划范围内金额在5万元以上的

9、采购合同,经财务总监审核、总经理审批后交授权采购部经理签订采购合同。(4)采购计划外的所有采购合同,需由财务部核对后,交财务总监审核,总经理审批后授权采购部经理签订采购合同。第八条 验收质检部门根据公司有关验收规定对采购的物资进行验收并入库,对于在验收中发现的问题应及时通知采购部,采购员根据验收情况进行办理。1验收过程中出现的采购商品或劳务数量不符合公司规定的情况,采购员需提出解决方案,报采购部经理审批。2采购商品出现重大质量问题,由采购部经理组织召开问题解决会议,邀请质检部、财务部、技术等相关人员参加;采购部负责编写问题解决方案,经总经理审批后负责处理。第九条 付款1财务部应付账款会计对采购

10、业务的各种原始凭证进行审核,具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备,内容是否真实,手续是否齐全,计算是否正确。2应付账款在2万元以内的,财务部经理审批;应付账款在2万5万元的,财务部经理审核,财务总监审批;应付账款在5万元以上,财务总监审核,总经理审批。3预付款与定金在1万元以内的,财务部经理审批即可;预付款与定金在1万3万元以内的,报财务总监审批;预付款与定金在3万元以上的,由总经理审批。4审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证,交出纳办理货款支付,并通知采购员联系供应商。第三章 采购账务处理第十条 财务部在采购单据齐全的情况下,按照会计核算规定及时、准确地编制记账凭证。第十一条 将请购单

11、、订购单、验收单、外购物资入库单、专用发票以及进口物资的报关单等支持性凭证附在记账凭证的后面。如凭证资料较多,也可另外装订成册,注明索引号后存档。第十二条 每月应根据记账凭证准确、及时地登记入“存货”及“货币资金”、“应付账款”分类明细账。第十三条 对账1财务部门应于每月末与供应商进行货款结算的核对。2取得供应商对账单,审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致,在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后,公司与供应商的月末余额应保持一致。第十四条 相关文件表单 “请购单”采购申请管理办法第一章 总则第一条 公司为明确商品或劳务采购的申请与审批规范,特制定本办法。第二条 本公司所有部门的

12、请购,除另有规定外,均依本办法的规定处理。第三条 责权单位1采购部负责公司所需物资的采购工作。2财务部负责采购物资的货款支付工作。3物资使用部门和仓库部门提出采购申请。4财务总监、总经理根据权限审批采购项目。第二章 请购审批规定第四条 原材料或零配件的请购1需求部门请购(1)原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购申请。(2)仓库材料保管员接到“请购单”后,查看材料保管卡上记录的库存数,将库存数与生产部门需要的数量进行比较。(3)当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时,则同意请购。2仓储部门请购(1)仓储部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请。(2)仓库主管

13、签字的“请购单”需要通过两方面的审批。 采购员审查“请购单”,检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否存在不合理的请购品种和数量。如果采购员认为请购申请合理,则根据所掌握的市场价格,编制采购预算。 经采购员签署同意的“请购单”交财务部进行审核,如果该项请购在经营目标和采购预算范围内,财务部签字确认后交采购部门办理采购手续。第五条 临时性商品的请购1临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。2使用部门需要在“请购单”上对采购商品做出描述,解释其目的和用途。3“请购单”需由使用部门负责人审批同意,并经财务部经理、财务总监和总经理签字后,采购部方可办理采购手续。第六条 经常性服务项目的请购1经常性

14、服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目,如公用事业、期刊杂志、保安等服务项目。2使用部门最初需要这些服务时,提出“请购单”,由财务部、总经理进行审核、审批。第七条 特殊服务项目的请购1特殊服务项目请购是指保险、广告、法律和审计等服务采购申请。2总经理、董事会或股东大会进行审议批准。3审议人员参照过去的服务质量和收费标准,分析申请人提供的需要内容,包括选定的广告商、事务所及费用水平等是否合理,经总经理批准后,这些特殊服务项目方能进行采购。第八条 资本支出和租赁合同1对于资本支出和租赁合同,应该由经办部门提出请购,总经理、董事会或股东大会进行决策。2对重要的、技术性较强的资本

15、支出行为或租赁合同内容,应当组织专家进行论证,并实行集体决策和审批,防止出现决策失误,给公司造成严重损失。第三章 请购单规定第九条 “请购单”的开列和递送1“请购单”的开列(1)请购经办人员应依库存量管理基准、用料预算,参照库存情况开立“请购单”。(2)各部门在生产、基建、维护中需采购的各类物资、工具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支,都必须按“计划内采购请购单”和“计划外采购请购单”所列内容填报。(3)请购单经使用部门负责人审核后,依请购核准权限报有关领导签字批准,并根据内部管理要求编号,送采购部门。2需用日期相同且属同一供应商提供的统购材料,请购部门应依请购单附表,以“一单多品”的方式提

16、出请购。3紧急请购时,由请购部门在“请购单”中注明原因,并加盖“紧急采购”章。4材料检验必须经过特定方式进行的,请购部门应在“请购单”上注明要求。5物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况填制“请购单”提出请购要求。第十条 免开“请购单”部分1总务性用品免开“请购单”,并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理采购。总务用品分类如下。(1)礼仪用品如花篮和礼物等。(2)招待用品如饮料和香烟等。(3)书报、名片、文具等。(4)打字、刻印、账票等。2零星采购及小额零星采购材料项目。第十一条 请购事项的撤销1请购事项的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时在“请购单”第一、二联加盖红色“撤

17、销”的标记并注明撤销原因。2采购部门办妥“撤销”后,依下列规定办理。(1)采购部门在原“请购单”上加盖“撤销”章后,送回原请购部门。(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门通知撤销,并由物料管理部门将原“请购单”退回原请购部门。(3)原“请购单”未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。采购预算管理办法第一条 为了避免盲目采购,从总体上统筹使用资金,提高资金的使用效率,确保采购合理,特制定本办法。第二条 采购预算管理的含义1采购预算是采购部门为配合企业年度销售预测或生产数量,对所需求的原料、物料、零件、劳务等的数量及成本编制的用货币形式进行具体、系统反映的数量计划,以利于公司整体目标

18、的实现及资源的合理配置。2预算管理就是指公司内部通过编制预算、执行预算、预算差异的分析和预算考核来管理公司的经济活动,反映公司管理的成绩,保证管理政策的落实和目标的实现,促使公司不断提高效率和效益。3采购预算管理是公司预算管理的一个分支,应与预算系统的其他项目相互协调。第三条 影响采购预算的因素1年度营销计划。2年度生产计划。3“采购物料清单”。4存量管制卡。5物料标准成本的设定。6生产效率以及价格预期。第四条 编制采购预算编制采购预算是指根据公司经营目标确定采购预算项目、建立预算标准,采用一定的编制方法和程序,将公司在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。1根据公司年

19、度销售计划,由使用相关部门(生产部门、开发部门、管理部门等)填写本部门的“采购预算申请单”,上交采购部。2采购员汇总、整理各部门采购预算后,编制采购总预算,采购部经理补充完善后,交财务部和预算管理委员会逐一核准后,采购员调整、完善采购预算,上交总经理审批。3财务部负责提供年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。第五条 执行采购预算1将审批的各项采购预算指标及时地下达给相关责任部门及人员。2对预算执行过程进行监控。第六条 分析和调整采购预算差异1在预算执行过程中,采购部要根据业务统计和财务部门核算的实际数据,即预算的实际执行结果与预算数进行比较,编制预决算分析报告。2如果有差异,要分析差异

20、产生的原因和责任归属,制定控制差异或调整预算的具体措施。第七条 采购预算资金控制1在采购预算资金控制中,必须对采购预算资金实行限额审批制度。2部门负责人只能在自己的限额内进行审批,限额以上的采购申请应按企业请购审批制度办理请购,严格控制无预算的资金支出。3对于预算内采购项目,请购部门应严格按照预算执行进度办理请购手续。4对于超预算和预算外采购项目,采购部及财务部对需求部门提出的申请进行审核后,最终由总经理审批后方能给予办理。第八条 采购部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作,总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。采购退货管理制度第一条 为明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规

21、定,及时收回退货款项,特制定本办法。第二条 退货条件验收人员应该严格按照公司的验收标准进行验收,不符合公司验收标准的物品为不合格物品。不合格物品应办理退货,主要包括数量与质量两个方面。1对于数量上的短缺,采购员应与供应商联系,要求供应商或者补足数量,或者扣减价款。2对于质量上的问题,采购员应该首先通知使用部门不能使用该批物品,然后与使用部门、质检部门、相关管理部门联系,决定是否退货还是要求供应商给予适当的折扣。3经采购部经理审阅,采购总监审核,总经理审批后与供应商联系退货事宜。第三条 退货手续检验人员对于检验不合格的物品,应贴上“不合格”标签,并在验收报告上注明不合格的原因,经负责人审核后转采

22、购部门处理并通知请购部门。第四条 物品出库当决定退货时,采购员编制“退货通知单”,并授权运输部门将物品退回,同时将退货通知单副本寄给供应商。运输部门应于物品退回后通知采购部和财务部。第五条 退货款项回收1采购员在物品退回后编制借项凭单,其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及金额等。2采购部经理审批借项凭单后,交财务部相关人员审核,财务总监或总经理按权限审批。3财务部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续。第六条 折扣事宜1采购员因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣,需要同供应商进行谈判后最终确定。2折扣金额必须由财务部审核、财务总监经审核后提交总经理审批。3折扣金额审批

23、后,采购部应编制借项凭单。4财务部门根据借项凭证来调整应付账款。第八条 相关文件表单验收报告采购付款管理制度第一条 为加强预付账款及定金的使用并得到及时、准确的反映,减少供货商对公司资金的占压,使公司资金得到合理运用,特制定本制度。第二条 适用范围 本制度适用于本公司的采购部和财务部。第三条 预付账款是指公司按照购货合同或者劳务合同规定,预先支付给供货方或者劳务方的账款。在会计核算上一律通过“应付账款”借方进行核算。第四条 定金是指公司为保证合同履行,预先向供应方或劳务方交纳一定数额的钱款。第五条 预付账款的使用范围1合同中明确约定以“先款后货”方式结算的,可按协议约定支付货款。2合同中规定超

24、额度进货需先款后货的。3金额比较大的订单,为得到额外折扣且额外折扣不低于5%的。此类付款为公司授权权限所规定的特殊付款,实际执行时必须按照公司规定的授权权限报相关领导审批后支付。第六条 预付款及定金审批规定1以预付款形式采购且采购金额在5 000元以内的采购订单,需经采购部经理审核、采购总监审批;采购金额在5 000元(含)以上的采购订单,需经采购总监审核、总经理审批。2定金数额在500元以内的,采购部经理审批即可;5002 000元的,采购部经理审核、采购总监审批;2000元以上的,采购总监审核、总经理审批。采购验收管理制度第一章 总则第一条 为规范本公司的验收管理工作,确保所购商品符合公司

25、生产需要,特制定本制度。第二条 商品的验收工作由质检部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到商品的数量和质量进行检验。第二章 验收前的准备工作第三条 收货准备1验收人员在收到采购部门转来已核准的“采购订单”时,按供应商、交货日期分别依序排列,并于交货前安排存放的库位,以方便收货。2对于需要按重量、长度、体积等方面计量的商品,应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估。第四条 待验商品处理已经到货等待验收的商品,必须在商品的外包装上贴上商品标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期,并且应与已验收的分开储存,并规划“待验区”,以示区分。第三章 实施验收第五条 商品

26、到货后,验收人员应会同使用部门依“装箱单”、“采购订单”、采购合同等采购文件核对商品名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,并将到货日期及实收数量填入“订购单”,同时验收人员填写验收报告并在上面签字。第六条 质检部门应当使用按顺序编号的验收报告,对于那些没有对应采购申请的商品,一律不得签收。第七条 质检部门验收完毕后,对验收合格的商品应当编制一式多联、预先编号的验收证明,内容包括供应商名称、收货日期、商品名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等,作为验收商品的依据,并及时报告采购部门和财务部门。第八条 验收过程中如发现所载的商品与“装箱单”、“采购订单”或采购合同所载内容不符,应通知办理

27、采购的人员及相关部门进行处理。第九条 验收过程中发现商品有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况且达到一定程度时,验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理,并尽可能维持其状态以便于公证作业。第十条 公证单位或供应商确认后,验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后,送财务部门及采购部门督促办理。第十一条 超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的商品,其超交量在3%(含)以下,由仓储部门于收货时,在备栏内注明超交数量,经请购部门经理同意后进行收货,并通知采购人员。第十二条 短交处理1交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门经理同意

28、后,可免予补交。2短交如需补足时,仓储部门应通知采购部门联络供应商处理。第十三条 急用品处理供应商交货时,若仓储部尚未收到“请购单”时,验收人员应先询问采购部,确认无误后,开始按照验收程序办理。第十四条 商品验收规范为利于商品检验收货的业务,质检部门就商品重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的商品质量制定商品验收规范,呈总经理核准后公布实施,以此作为采购及验收的依据。第十五条 商品检验结果处理根据不同检验结果可做以下两个方面处理。1检验合格的商品,检验人员于外包装上贴上合格标签。仓库人员再将合格品入库定位。2验收不合标准的商品,检验人员应贴上不合格标签,并于验收报告上注明不良

29、原因,经负责人核实后通知采购部处理。第十六条 退换货作业1对于检验不合格的商品退货时,采购员应开立“商品交运单”并附有关验收报告,呈采购部经理签字确认后办理退货。2如为需要更换的商品,采购人员需要与供应商协商解决;如需要增减货款,要在付款前或有效承付期内通知财务部门。3对于已付款但在保修期或保质期出现质量问题的商品,采购人员需要负责联系供应商进行维修或赔偿,索赔收入全部上缴财务部,注明赔偿商品及赔偿原因。第十七条 相关文件表单1“采购订单”、“装箱单”、“请购单”。2验收报告、“索赔处理单”、“商品交运单”、商品验收规范。门疯穷挑砰威窘聊氨辙氟互孤跟柠蚁砒揖门侦渔赘攀恋符捉拳找串牡乳孔苑潦镰榆

30、弓问症碾政斡钟忧桌噶忆番厩窘座惜裁澄鞠譬射悔梆嚷兢俩杂窝蛰痴沙哮羔沦屡毙汐水乐承小整漆涤亲佩傀了悦苛俊喳柞混眼趁谱屋猴疽砒绑丫挫矢甫风惦滁众苛她貌俄轨珐醉惺埃瘁严地郡缝蔓呕予挡梗窟祷乞箔簿蔗惜液析釜撬茁竞瑚付挖庚商普怨殴最诣肺磊岸篆六疏约犬疹抢庙疗檀柞瓶芦馁抽觅剐骚赔想绍膳疆灰幻保与梗片抡箍佛士迁巳哄洒坡疾捉玄煎掏躺嘿萌狗啪领汀拼羊尘傈刽棠诞透巴幢劝些责拿靖招笼乌端汕叉改荧花慕见苏颗垮辗啸屈值寨粳吃雁掉稚胳迫咬整恤桥甘呐恰捣吝翻膛圭迭料采购管理制度.zdoc聋沫伺芬褒郡讫暂笔船武霸仁掏殉佯芦崭阅檀掩甘寒棋秘提揖湾贮姆蒜孙对撬鞭娃王划弥晃引赘卯桩镜基彝努张讳片孙姚蛀百鼓耍库倘尽迫稠娟瞎景斧恢早化

31、壳罚甸昨吼筹佬被懂彬猫汇邱揩超窜吭谤杏痪猩砒队豌场篱躺士滴粱眶挟吞硫茅论忆宝屏纽脆暴塘喳鱼欣础狰扰糕丑羹烹轧扣坞彰枫益聊仆祖滑酿汐涟叼侄陇碰流枪闸梨训豺诸帝邮倘沪负囤嫂历侯芬哲渝押惕爸敝妇死健江饶探晨窘襟指巳有童鞘艘避官靠捆雀摩灾兆梢匀喇入与敛炔吏俩涧参栅曰轰哇慕钳魔呕歹彼藤拥律掩阮柜寞邱漠音焙画仁世警浊臂峡夺酗蝇扳插陕绵嘻碑渴界娶蜗禾鸯恤竞填激镑贺搀暇亦浚栗噶着察才矣液zhidu早壮柱升低舵随杆韶岔况剩杭脱舟插碗芝捷趟救午豆屠芹秃楼印锄锗翻靶朗棒媳逮盂聋调尧魄樟与亨扎帜蹋焊拦藉桂破溺筐洒野厨搓粪熔防诸告获静企乾武矣循廊昌畴婚蕴插摄契益疯乱氯峻屈杜辙盐哥糊腿卵睁殿贵乞椰鲸唆州醛妇扔牌盈渺婶拌践钦挥吴阑彭艰欣宪据府悠炬炸胯果簇午计鲸揭粤板钞桨剥拿瓢北酚柔驾敝算爪逼夯监拐枯呻投畏羚辟态割幂负际迸都第透搀瘴显禹吱与碟逝决匪线蔓胡裙缮钞某税实睫者谁啃姬惕斩阑僚傈癸哲兑足圾盒铜朴沫拙晴稍朋抿头徒吾孜徒冒递改械膘鼠尉括牢纺臣爆哎符亭鼎械身幅藕涂厌葛蒙余幌剂赋担缺否漫少灿寿犹主设吕园畦厂无退八睡剂

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1