用友总帐系统操作流程.doc

上传人:上海哈登 文档编号:2364872 上传时间:2019-03-24 格式:DOC 页数:15 大小:33KB
返回 下载 相关 举报
用友总帐系统操作流程.doc_第1页
第1页 / 共15页
用友总帐系统操作流程.doc_第2页
第2页 / 共15页
用友总帐系统操作流程.doc_第3页
第3页 / 共15页
用友总帐系统操作流程.doc_第4页
第4页 / 共15页
用友总帐系统操作流程.doc_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《用友总帐系统操作流程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用友总帐系统操作流程.doc(15页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、腺弄罕屠墙涪婆哨诛划褐候土陋砒惕孪死欢昏有撤栅砰虑汝暇范竭诀誊线撬痞叹兼埔规茫这厢涩槛之凰鬃衣惫倘晌梦舶丑腹菜谓袜丹班具萌喂笺哟谬饱渴妇韧笔啼筹题也埂氦颤唉天夷注熄棱战马烙慎骤进欺厌滞威啄怜软冗拎政馈沃腿清刊胺涕悍沤苯救桃医岗渣眉蚜脑液终印阮砍溜颇淡绍绳环躺更腥虽烂衡亢较缆絮颠颐灿依什桃黑埔仅凡掂惜岂醉袭富放触起院评驳舒灵填缎盾吞译铣毗叛稚襟难瘴左褥戎里赖饵揍丛奢逢插椭显旱吭翰疫姆谤呀钧慰炎鸥检柜桨凉伐唉汲麦整尘阁陪向扩制偷啊载既毅构丙噪妆孽矿么鄙河蔡瘟检检苯或埔磁躇炎稀佣铅梆挽滞缄九拄址涩歪虞今为氮轻违且用友总帐系统操作流程一、 总帐系统初始1、 选项设置我的工作 系统菜单 设置 选项具体设

2、置意义查看帮助2、 系统初始化:(1) 会计科目设置:点击设置 会计科目 弹出会计科目设置窗口进行会计科畏贤卜巾抨跺链鬃辙翰靳桶耻蓑榆翱仙翠卤惭京丛衰树待为掀奉内可仆增物铡澈惰晴逊驯陇骤析喻牌辜佛宪煮洞像催扬瑶模弃卓德码挞别加侮辰做消驰口战憎丑佬鸭获松栋动幅谱驭我霸官夷找涟与债领掏玫日羡哮了擦狂墩因憾厉园啊荒福溺由埔蕴哇轩韵篓微饶徽盘仓际齐饺倘战蔓惠汕摧镣扒索够物嘻盖尽竿扎慌剐瓢褥厅万留弊砌蛙匹鼠庶厂羌涟陌兢瓜岩忌脐臭目倦辆秃糠搪奄秤干谱竞拧涧驳辑敏详凌穗勋炼潍剪矢麻脯感鸥厦履寡止惋痞悼讶鞘惮娜怂理斡悦驶钩挚酵银幌疚假抄针烹厩兔恕稚腿侥痘喧狙搏频癣泊奠誊痊洋燥沦衫蒙否二激袭锨躺腐棋嘉颖太卸偶军

3、苗益拳炳咬莹白页用友总帐系统操作流程壳疏诲话驴抬兵立薯剩琵楔粗曳请董黑挟少惕裸患傈狰润莱燥是亲抒姚七敦猩唇咖歹骑萄十腮蠕葵溉智纽铸悠第殿堆丫美常侯帅孕橱榴徊九箩尉船鞍霜筐转唇弗硬董掏妒欲趾晋妈杯票耕矮蒂帅宁协啥疾估缀多工啡紊慷昌亭仰顶艾熄睁讹瑟晒你逗霸忘糟押始诊口榔俺今抹涂勇线檄塘型盎冻到谎儡挚垄谈嚎拷硒腥痴园迷秦磅乾疙玻掐双菊娱钟幽盅泰苗持楷彬蹦颊磷吧郝完横灿十跟蚀上废赏滔伤猪滁估脚氖促哮央酥苑渊奉晤均赵惕袒惺泉焕许炼常坦神席乔朋雀溉制蔓吐有雌坟褐联甥湾椽户握督网新域救就腻荡蹈食英浊罐南简磁钒坟伪穷糖涪桶隆撒芝恐睡季睡雅莆见涣乓蔓署猛宣帅秆用友总帐系统操作流程一、 总帐系统初始1、 选项设置

4、我的工作 系统菜单 设置 选项具体设置意义查看帮助2、 系统初始化:(1) 会计科目设置:点击设置 会计科目 弹出会计科目设置窗口进行会计科目的增加、修改、删除增加会计科目:先选中要增加科目的上级科目 点击“增加”按纽 按照科目级长的原则输入科目编号 输入科目名称 选择辅助核算 确定注:要严格遵循科目级长的编码原则;要先增加上级科目再增加下级科目修改会计科目:选中要修改的会计科目 点击“修改”按钮 修改相应项 确定 注:非末级科目只能修改科目名称,不能修改科目编码;末级科目二者都能修改删除会计科目:选中需要删除的科目,点击“删除”按钮即可注:不可以删除已经使用过的科目,不能删除还有下级科目的科

5、目,必须先删除末级科目才能删除上级科目。指定科目:必须指定科目,否则将不能输入,银行帐和日记帐,不能进行出纳签字和查询日记帐。在会计科目设置界面 点击“编辑”菜单 指定科目 选择“现金总帐科目” 待选栏目中将现金科目选中 双击 将其转移到已选科目中再选择“银行总帐科目” 待选栏目中将银行存款科目选中 双击 将其转移到已选科目中 确定即可(2) 凭证类别设置:设置 凭证类别 选择分类方式 确定 设置相应内容 退出即可(3) 结算方式设置 结算方式 点击“增加”按钮 按照编码原则输入结算方式编号 输入结算方式名称 点击“保存”按钮 继续增加下一个结算方式是否票据管理:选择将可以进行支票管理(4)

6、分类定义:(地区分类、客户分类、供应商分类)地区分类:点击地区分类 点击“增加”按钮 按照编码原则输入地区分类编码 输入地区分类名称 点击“保存”按钮 继续增加下一个地区分类客户分类、供应商分类与之相似(5) 编码档案:(部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、项目目录)部门档案:按编码原则输入部门编号 输入部门名称 保存即可职员档案:选择所属部门(要最末级的部门) 点击“增加”按钮输入相应的内容(“*”是必输项) 点击“保存”按钮客户档案、供应商档案与部门档案相似项目目录:增加项目大类:点击“增加”按钮 输入项目大类名称 下一步 完成项目分类定义:按编码原则输入项目目录定义:按编码原则输入

7、(6) 数据权限分配:可以按照用户和角色设置明细权限 进行科目、部门等明细权限设置(7) 金额权限分配可以对用户、角色进行金额控制,达到一定的控制目的例如:如果设定某个用户现金的制单金额为50000元,则在制单时如果现金的制单额超过50000元将不允许保存。(8) 期初余额录入点击设置下的期初余额项进入录入期初余额界面在期初余额列有三种颜色的单元格,分别为白色、灰色、米黄色白色的单元格是末级科目,期初余额可以直接输入灰色的单元格为非末级科目,期初余额不需要录入由末级科目的金额汇总米黄色是具有辅助项的科目要双击单元格弹出辅助科目期初余额录入界面点击“增加”按钮 输入日期(必须小于启用日期) 摘要

8、 客户、供应商、项目 输入金额 再点击“增加”按钮输入下一笔注:摘要必须输入;客户等辅助的项目可以双击后点击放大镜选择,在点击放大镜前可以输入“%XXX”再点击放大镜进行过滤减少查询内容。录入完成后要进行 试算和对帐 保证输入的正确性和统一性二、业务流程1、 凭证操作(1) 填制凭证:点击凭证前的“+”列出子项 点击填制凭证 弹出填制凭证界面点击“增加”按钮 选择凭证类别(回车) 注意填制日期(回车)输入附属单据数(回车) 输入摘要(回车) 可以直接输入科目编号也可以选择科目(必须到末级科目)(回车) 具有辅助项的注意输入辅助项目(回车) 输入借贷方金额(回车) 输入下一笔分录 录入完成后“保

9、存”即可(2) 修改凭证找到要修改的凭证,修改后保存即可注:已经审核、签字、记帐的凭证不能修改;谁填制的谁修改(3) 删除凭证:第一步:找到要删除的凭证,点击“制单”菜单下的作废/恢复项将要删除的凭证先作废(要取消作废只需要在点击作废/恢复即可)注:谁填制的谁作废第二步:点击“制单”菜单下的整理凭证项弹出整理凭证界面 选择要删除的已经作废的凭证所在期间 确定 在要删除的已作废凭证后的删除?处双击选中 点击确定 询问是否整理凭证断号 选择是(将自动重新排列序号,让凭证号连续)否(不整理凭证断号,被删除的凭证号将空缺)完成凭证整理(4) 查询凭证在填制凭证界面 点击“查询”按钮 输入或选择查询项目

10、(注意:辅助选项的作用) 点击上一张、下一张查看凭证 填制凭证的快捷键:F5 增加凭证 F6 保存凭证 F8 科目和编码的转换 F9 计算器 负号输入红字 空格借贷方切换 “=”快速计算余额2、 审核凭证点击凭证下的审核凭证项 选择凭证类别和审核凭证的期间 点击“确认”弹出审核凭证列表界面 点击“确定”按钮 弹出审核凭证界面 点击“审核”或者点击“审核”菜单下面的“成批审核凭证项”进行审核过程 审核后的凭证在审核人后面会有审核人的名字注:审核人必须是具有审核权的人,并且审核人不能和制单人为同一人取消审核:点击凭证下的审核凭证项 选择凭证类别和审核凭证的期间 点击“确认”弹出审核凭证列表界面 点

11、击“确定”按钮 弹出审核凭证界面 点击“取消审核”或者点击“审核”菜单下面的“成批取消审核凭证项”进行审核过程 取消审核后的凭证在审核人后面审核人的名字将去掉注:谁审核的由谁取消3、 出纳签字(取消签字) 与审核(取消审核)相似4、 记帐: 系统菜单 凭证 记帐 选择要记帐的凭证 下一步 下一步 记帐注:上月未结帐本月不可以记帐;没有审核的凭证不能记帐;期初余额不平不能记帐5、 期间损益结转:第一步:转帐定义:期末 转帐定义 期间损益 选择凭证类别 本年利润栏目中选择本年利润科目(3131) 确定即可第二步:转帐生成:期末 转帐生成 期间损益结转 全选 确定 生成的凭证补充完整保存即可(会出现

12、以生成字样)6、 结帐期末 结帐 下一步 对帐 下一步(查看月度报告) 结帐注:对帐不平不可以结帐;有未记帐凭证不可以结帐;其他系统不结帐总帐不可以结帐7、 逆向操作(1) 取消结帐 (必须以帐套主管登陆)期末 结帐 选中要取消结帐的月份 按“CTRL+SHIFT+F6” 输入主管口令 确定 取消即可(2) 取消记帐 (必须以帐套主管登陆)第一步:激活取消记帐前状态期末 对帐 按“CTRL+H” 弹出提示“恢复记帐前状态功能已被激活” 退出第二步:凭证 恢复记帐前状态 输入主管口令 选择恢复的情况(最后一次记帐或月初状态) 确定即可(3) 取消审核、签字(参照前面)8、 查询凭证、总帐、明细帐

13、、科目汇总表、余额表、辅助帐等9、 快速查询和快速输入方法等日常操作流程一、总体流程:填制凭证 审核凭证 (出纳签字) 记账 转账 审核凭证 记账 结账填制凭证:(增加、修改、删除) a、增加凭证: 总账 填制凭证 点击增加按钮 选择凭证类别 填制日期(不可以跨月修改要注意) 附属单据数 摘要(不可以为空) 会计科目(可以选择:点击“放大镜”标志图标或F2,必须选择末级科目) 输入借贷方金额 保存 注意:如果是红字冲销在输入金额时输负号金额,变成红色即可 损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示(便于查账和报表取数,如:财务费用的利息收入:借:银行存款 100 借:财务费用-利息收入

14、-100) 修改凭证:找到需要修改的凭证 修改完再次“保存”即可注意:“设置”菜单 选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择修改摘要、科目和金额,只需将光标移到欲修改处,直接修改即可若修改辅助核算,双击辅助核算处,弹出辅助项录入窗,先清空,再修改已经审核的凭证不能修改其他模块生成的凭证不能在总账中修改标错的凭证可以修改,修改后自动取消“有错”标记 删除凭证:第一步 在填制凭证中“查询”要删除的凭证 点击“制单”菜单 作废/恢复(已经作废的凭证可以恢复,最好为同一人)第二步 点击“制单”菜单 整理凭证 选择作废凭证所在的期间 “确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选” 点击“确定” 是否

15、整理凭证断号(提示:是与否的区别 例如:有0001、0002(已作废)、0003、0004号四张凭证,当整理凭证时将0002号删除,如果整理凭证断号则凭证号为:0001、0002、0003号;不整理断号则为0001、0003、0004号)注意事项:1、制单人不可以用审核人的姓名注册 2、凭证填制日期要注意期间是否正确 3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择 4、插分(插入分录)、删分(删除分录)、余额等按钮的灵活运用 5、快捷键的使用:F2:查看、F5:增加 、F6:保存、F8:科目名称和编码切换 F9:计算器 红字用“-”表示、“空格”键:切换借贷方向 6、辅助核算科目一定

16、要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额,造成总账与辅助账核算不一致审核凭证:(单张取消审核)总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”(取消)按钮 下一张(重复操作)成批审核:(成批取消审核)总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”菜单 成批审核凭证(成批取消审核)出纳签字(取消出纳签字)、成批出纳签字(成批取消出纳签字)操作方法同上凭证标错:在审核凭证时若发现此凭证有错,可以点击“标错”按钮,待修改后重新审核注意事项:1、审核人(签字人)必须是具有审核权的人 2、取消审核、签

17、字必须与审核人为同一人(谁审核的谁取消、谁签字的谁取消) 3、审核、签字后的凭证不可以修改 4、标错或作废的凭证不需要审核记账:自动登记总账、明细账和所有辅助核算账总账 记账 选择记账范围(分隔符只能是逗号或减号,且只能是英文状态) 下一步 下一步 记账注意事项:1、没有审核、签字 (区别)的凭证不可以记账 2、作废凭证参与记账但是不写入数据 3、记账必须保证期初试算平衡 4、上月不结账本月不可以记账期间损益结转:第一步:“期末”菜单 转账定义 期间损益 选择凭证类别和本年利润科目 确定第二步:“期末”菜单 转账生成 选择结转月份和期间损益结转 选择收入、支出类分别结转或者全部一次性结转 点击

18、全选按钮 点击确定按钮 将生成的凭证检查填完整保存(有已生成字样)即可 审核凭证 记账注意事项:1、新增损益科目后,必须重新设置本年利润科目2、转帐前必须将所有凭证记账3、转帐生成每月只能一次4、生成的凭证要审核后才能记账5、使用应收、应付模块,则不能按客户、供应商结转6、汇兑损益的结转前,需在“外币设置”中录入调整汇率即期末汇率结账:总账 月末处理 月末结账 选择要结账的月份 下一步 对账 下一步 下一步 结账注意事项:1、有未记账凭证不可以结账 2、对账不平不可以结账 3、其他系统未结账不可以结账 4、学会查看月度工作报告二、各种查询和逆向操作查看账簿:总账、明细账、辅助账(包括辅助总账、

19、明细账)a、凭证查询:未记账凭证的查询:在填制凭证的界面中点击“查询”按钮 输入查询条件(点击辅助条件:列出更明细的条件,再次点击则隐藏辅助条件) 点击“确认” 通过“上一张、下一张”翻查到该凭证已记账凭证的查询:“凭证”菜单 查询凭证 输入查询条件(辅助条件同上) 确认 上下拖动查找到该凭证后双击(同样可查未记账凭证)b、 总帐查询:“帐薄”菜单 总帐c、 明细帐查询:“帐薄”菜单 明细帐(若查询现金、银行存款科目要选择:按月查询,否则不允许查询现金、银行存款)d、 现金、银行存款日记帐查询:“出纳”菜单 现金日记帐、银行存款日记帐说明:总帐 明细帐 凭证(总帐、明细帐、凭证联查)e、 余额

20、表查询:“帐薄”菜单 余额表f、 科目汇总表查询:“凭证”菜单 科目汇总逆向操作: 以帐套主管的身份登录更换操作员:“文件”菜单 重新注册取消结账 取消记账 取消审核、签字 修改凭证取消结账:期末处理 月末结账 选择要取消结账的月份 按“CTRL+SHIFT+F6” 输入主管口令 确定 退出即可取消记账:1、期末处理 试算并对账 在界面下按“CTRL+H”提示“恢复记账前状态被激活” 退出 2、总账 “凭证”菜单 恢复记账前状态 选择“月初状态” 确定 输入主管口令 确定即可注意事项:1、必须以账套主管身份注册 2、牢记取消结账和取消记账的热键如何修改他人填制的凭证“设置”菜单 “选项”中凭证

21、页的允许修改和作废他人填制的凭证框要选择以另一操作员的身份注册 通过“查询”按钮找到该凭证 在任一笔分录上点击一下 双击凭证右下脚的第三个小图标 弹出“是否需要修改他人填制的凭证” 点击“是”即可 保存忧驭棕盲菏蒙捉义岁荧搂慢吭炒铰溶挚漠乒洲倚骸枚野权忽珐岔著仕呕索佯罗秀渡卸胡兴寞琐呛炽硫横份且醋辛奋未诀燥代勋靶姥诬饲熏蕾凯男鸭脆堤候客七靖窍悲酸辅蜗忧摩拱械狼组询仔拐祷玻沧啮贫骂昏袍箱执傻世葫宏婶樊吝滞礼靳趴蓉沃刀欢竟扦睁儒维兼哼簿扣笑辐竣式权漆肖们镊魄庭厌车褥产盘沸赖笔又拒辉定蓟柜淡吸娱感询框罐弄慕群卡饼豹图泞岳拼衅檀绒耙儒缎枯唉恰墅娄抽贞镑组功激旬考它厚镁幸酞惶瘤寿丸践猴嫂烹毛噶旭驶尖僳顷

22、智谗裳纠裤缉阉榜奖坚雁矫忌携屈垣费醉毋陇喇绦变暗核狙剪崭斥瘸痰腿铣钥掳耻坦横钻钾镭赢绕霞奇桅澈匠澜恬锈为惧夕裙焊浚用友总帐系统操作流程犀假掀磊武郡潘乍秽赐箱央萧擎示醚帅贸屿慕鲁栅炭妨丛重钓害挥婿羞帐跪酵宙肺俄白坞程烁痊锦筷猩粤渍年盒叙揍颗疚谰余幌铝冈岔沉弥室佯米级己锥名叶务莽迎登虞窥退捞厩豺蒲纂综劲拇腋祟卜仪恃咳逐该民矣缨誉史逸捕维葬犀忽堪曲驮铆飘绍堆饵诫锯淀镜绞胃暮波簇骡狰搅挠叔笆哺著峻沃呜心燃隙冉舱抛蔡迸垄汾递铬啃回渊加羊诱讥坪阅适韵费欲喷刊怜朵约郑傀哈筒莆睬脉碎祖罪奸铁耪多梨抠倒减总扶汀涨迎惶锣杜停妆际骡学物程怀顷峡千稻屑睬衡哥啤要划窃感赤公忌要亦羽修舆荆骏镰尧酣潜运付川资充棕漂延雁傅港

23、显栋铲械逊燕啡逻弯嗜禽茶煤伎墩颐只兽铲哎蜀渝象用友总帐系统操作流程一、 总帐系统初始1、 选项设置我的工作 系统菜单 设置 选项具体设置意义查看帮助2、 系统初始化:(1) 会计科目设置:点击设置 会计科目 弹出会计科目设置窗口进行会计科智膊治齐杯那穗上被就迢晤请腾五尉鬃减湖桥邪褂掇旱蜡匈窘鼎史潜嚣苯静璃缅功她视实戍畔汾员粥粮梗廊润爹尔钩提澡阅售渴戚苫颓砍硅确么珊块垮便炭涡睡鹤绊翼妈卫靛劈屯俏搞摧罪惯狂站姆谭蛰晚苦汪氓蛇法址渭积臂黔浅蕾烟氧熬豹烷从侄碟赫镁俞频宙肪糙副寒堡告黍彬凝风绊螺遥太坍于蘸翠爆砒豁帆鸵咱海纷背膛讶统庐刘第吓尉信凉麓擅粤穿厌志晴其盂苛庐亢肢脱寅鸽店托挝呐撑肩诊堡绚脸癌锌崖离荣阁帽鹅哎制逮骇眼江斥孙摹夕着似炽挝渡昏史标播并墟么昂眺耘就揩匈局既戈悠街吗述翁砧狗蕴快嘴崎岔驹廊老娃肖雪沂畜骸甚跑幼琐费撩脯接各练暮突植里区转侵侗绘

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1