内部审核报告 ST.doc

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内部审核报告 ST/QR-062审核时间编号审核目的:审核范围:审核依据:审核组成员姓 名资 格姓 名资 格审核概况:1.审核了公司质量体系文件。 2.审核组调查了公司对质量有影响的部门的活动 。 3.审核中发现严重不符合项( )项,一般不符合项( )项。不符合项分布(见不符合项分布表)审核组长对公司质量体系运行情况的评价:预计被审核方完成纠正措施所需时间:附件: 签到表 审核计划表 不符合项报告审核组长: 日期:

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