201X年度工作计划ppt模板.pptx

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1、201X201X年年度年年度工作计划工作计划 2 1 年度工作总结汇报内容 2 年度工作总结汇报内容 3 年度工作总结汇报内容 4 年度工作总结汇报内容 目录 3 第一章 01 年度工作总结汇报内 容 1、2014年年度工作总结汇报内容战略 目标 2、2014年年度工作总结汇报内容整体 战略定位 3、2014年年度工作总结汇报内容 战略规划篇 2013年战略检讨:去年战略目标达60% 。 原因: 1、省重点专科项目未能达标 2、年度工作总结汇报内容服务流程的优 化未能完成 2014年战略目标:战略达成率85% 2013年战 略达成率 60% 2014年战略 达成率目标 85% 战略目标 1 牢

2、记使命,坚持“以人为本”服务; 2 采取“小综合大专科”的发展模式; 3 注重人才引进与培养,不断增强学科的发展后劲; 4 采取多种筹资措施,适度发展医疗设备; 5 突出年度工作总结汇报内容xx特色,深化xx科室建设 ; 6 抓好年度工作总结汇报内容基础设施建设,营造良好就 医环境; 7 积极开展社区服务,不断拓展医疗服务市场。 战略定位 战略定位 p 年度工作总结汇报 内容 p 发展愿景 p 服务理念p 经营理念 p 管理理念p 员工理念 2013年年度工作总结汇报内容 战略回顾与实施: 1、是否具有核心竞争力? 2、战略是否需重新规划? 调研细项过于复杂,建议引进专业的年度工作总结汇报内容

3、顾问团队。 六面体维度 简单判断-表象判断 实施维度:PDCA 基本维度:4PS 核心维度:病患体验 五力维度 步骤 2 隐形维度 战略、制度、品牌 表面维度 人、财、物 步骤 1 战略规划 1、 优秀的专家团队 2、先进的医疗设备/技术 3、年度工作总结汇报内容流程优化/服务创新 4、年度工作总结汇报内容品牌塑造 差异化与核心 战略规划 品 牌 战 略 2014年2016年2021年时间 打造一流的国际品牌年度工 作总结汇报内容 国际一流品牌年度工 作总结汇报内容 国内知名品牌年度工 作总结汇报内容 高质的品牌年度工作 总结汇报内容 战略规划 打造适宜年度工作总结汇报内容本身 特色的运营体系

4、 通过IPO认证 全国连锁网络达20家以上 ,覆盖全国一级重点城市 团队及品牌营销 详情咨询梅奥国际官方网站: 战略规划 运 营 战 略 2014年2016年2021年时间 更多战略规划详见2014年战略规划模板 第二章 02 年度工作总结汇报内 容品牌规划 1、年度工作总结汇报内容品牌诊断 2、年度工作总结汇报内容品牌定位 3、年度工作总结汇报内容品牌整合营 销 品牌规划篇 战略缺失会带来年度工作 总结汇报内容以下的诸多 困惑: 1、战略目标模糊 2、管理成本过高 3、人才资源匮乏 4、医疗技术薄弱 5、病患满意度低 6、市场营销疲软 7、年度工作总结汇报 内容文化缺失 8、年度工作总结汇

5、报 内容形象落伍 打造一流的品牌年度工作 总结汇报内容 品牌规划 鱼骨分析 定量战略分析 竞争态势矩阵分析波士顿矩阵分析 SWOT分析 Brand Dagnosis 品牌诊断 内外部因素矩阵分析 品牌规划 品牌定位 1、精品年度工作总结汇报内容 2、专家型年度工作总结汇报内容 3、社区慈善年度工作总结汇报内容 4、品牌连锁年度工作总结汇报内容 品牌规划 16 I 品牌视觉(CIS)体系的建立 与完善 品牌体系的建立与完善 核心竞争力的打造与提 升 品牌整合传播 品牌规划 品牌整合营销 人气 服务 宣传 公关 导入阳光服务体系,提升服务品牌。 开展义诊、健康知识传播等活动提升品牌。 做好内部员工

6、管理,建立客户档案及回访工作, 开展特定节假日宣传活动; 建立年度工作总结汇报内容自媒体平台, on-line+down-line; 品牌规划 第三章 03 年度工作总结汇报内 容运营规划 1、年度工作总结汇报内容经济收入指 标规划 2、年度工作总结汇报内容经济利润指 标规划 运营规划篇 各科室出入院收入及利润指标 各科室门诊及手术收入和利润指标 各科室满意度指标 各科室床位及药占比指标 医保指标 -2014年年度工作总结汇报内容经济收入指标规划 年度工作总结汇 报内容总收入 1.5亿元 业务收入 药品收入 检查收入治疗收入 其他收入 诊断收入 运营规划 年度工作总结汇报内容经营业务目标规划

7、2014年XX年度工作总结汇报内容经营目标规划 项目/年份2013年2014年同比增长率 业务收入 治疗收入 药品收入 检查收入 诊断收入 其他收入 门诊量(万人次) 住院量(万人次) 收入量(万元) 人均门诊费用 平均住院日 人均住院费用 床位周转次数 药占比(%) 2014年xx年度工作总结汇报内容医疗收入分解表 科室 2013年经营状况2014年经营目标 2014年综合 成本 2014年科室 收益 工作量医疗收入工作量医疗收入 心内一科 门急诊量: 收容量 心内二科 心内三科 心内四科 神内一科 神内二科 神内三科 神内四科 呼吸一科 呼吸二科 肾内科 运营规划 业务收入(万元) 利润比

8、 65% 利润比 60% 利润比 55% 利润比 63% 利润比 73% 运营规划 外科内科妇科 儿科 30% 60% 80% 70% 各科室手术收入及利润占比 600万元 1100万元 3200万元 6200万元 利润占比 本数据仅作为演示参考 运营规划 2014年出入院指标规划 出院总数 入院总数 62000人次61500人次 同比增长 0.8% 同比增长 0.76% 运营规划 2014年各科药占比指标规划 注:根据卫生部推出的相关政策,药占比控制在45%以下,且越来越低已是趋势,年度工作总结汇报内容 将提高治疗和检测等方面的力度。(卫生部指定的单位除外) 运营规划 2014年各科病患满意

9、度指标规划如下: 儿科病患满意度提升外科病患满意度提升内科病患满意度提升 25%15%18% 妇科病患满意度提升 15% 运营规划 门诊总量 862840人次 市场占有率上升7% 门诊满意率上升95% 同比2013年增长30%30% 2014年门诊及手术台次指标规划 运营规划 2014年床位指标规划 新增200张 床位1200 平均住院日提升2天 使用率提升12% 周转次数提升10% 运营规划 2014年医保指标规划 医保平均支付 比例提升 医保最高支付 限额提高 各级财政补助 标准增加 12% 3.1%人均提高1.9% 运营规划 争取农合医保报销总额提升12%; 争取将PET-CT、血透纳入农合医保; 争取农合医保人均支付费用上升7%; 医保最高支付限额提升3.5%; 2014年医保指标规划 运营规划 年度工作总结汇报内容公关部、医务科争取政府支持,配 合完成各项指标。

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