建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表.pdf

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1、个人收集整理仅限参考 建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表 一) 受 检 工 程 概 况 表 工程所在地:市州) 工程名称工程地点 开工日期计划竣工日期 建设规模 万元形象进度 结构类型 建筑层数 ( 地上地下 ) 工程类别工程等级 各 方 责 任 主 体 和 机 构 各 方 责 任 主 体 单 位 名 称资质项目责任人资质证号 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 检 测 机 构 图纸审查机构合格证书编号 图审备案机关备案编号 规划许可发证单位许可证编号 施工许可发证单位许可证编号 质量安全监督机构 责任人 监督人员 个人收集整理仅限参考 二)工程建设各方责任主体和有关机构质

2、量行为检查表 工程所在地:市州)工程名称: 序 号 检 查 项 目检 查 情 况评 价 存在的 主要 问题 1 施 工前 办理 质量 监 督手续情况 按规定办理 未按规定办理 符合 不符合 2 施 工前 办理 施工 图 设计文件审查情况 按规定办理 未按规定办理 符合 不符合 3 办理施工许可( 开工 报告 ) 情况 按规定办理 未按规定办理 符合 不符合 4 委托监理情况 按规定委托 未按规定委托 符合 不符合 5 组 织施 工图 会审 、 设 计交 底、 设计 变 更工作情况 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作 仅组织图纸会审,设计交底未组织 未组织图纸会审、设计交底、设计变更工 作 符

3、合 基本符合 不符合 6 原 设 计 有 重 大 修 改 、变 动的 ,施 工 图 设计 文件 重新 报 审情况 按要求重新报审 未重新报审 符合 不符合 7 开 工前 下达 住 宅 工 程质 量常 见问 题 专 项治 理任 务书 情况 已下达 未下达 符合 不符合 8 勘 察 单 位 单 位资 质、 人员 资 格 单位资质、人员资格符合相应要求 单位资质、人员资格不符合相应要求 符合 不符合 9 参加地基验槽情况 参加了地基验槽、基础验收 未参加地基验槽、基础验收 符合 不符合 10 设 计 单 位 单 位资 质、 人员 资 格 、专 业人 员配 备 情况 单位资质、人员资格符合相应要求,专

4、业 人员配备齐全 单位资质、人员资格不符合相应要求,专 业人员配备不齐全 符合 不符合 11 参 加地 基验 槽、 基 础 、主 体结 构及 有 关 重要 部位 工程 质 量验收的情况 均参加了地基验槽、基础、主体结构及有 关重要部位工程质量的验收 参加了地基验槽、基础或主体结构的验 收、 参加了地基验槽、基础、主体结构的验收 符合 基本符合 不符合 12 签 发设 计变 更单 、均签发了设计变更单、技术核定单符合 个人收集整理仅限参考 技术核定单情况签发了设计变更单 没有签发 基本符合 不符合 13 参 加有 关工 程质 量 问题的处理情况 参加有关工程质量问题的处理 未参加有关工程质量问题

5、的处理 符合 不符合 14 施 工 单 位 单 位资 质、 项目 经 理 、现 场管 理人 员 资 格、 配备 及到 位 情况 单位资质、项目经理、现场管理人员资格 符合相应要求,人员配备齐全,人员到位 单位资质、项目经理、现场管理人员资格 符合相应要求,人员配备不齐,人员不到 位 单位资质、项目经理、现场管理人员资格 不符合相应要求 符合 基本符合 不符合 15 主 要专 业工 种操 作 上 岗证 、配 备及 到 位情况 主要专业工种操作上岗证符合相应规定, 工种配备满足相应施工要求 主要专业工种操作上岗证符合相应规定, 工种配备不满足相应施工要求 主要专业工种操作上岗证不符合相应规定 符合

6、 基本符合 不符合 16 施 工设 计方 案) 编 制 、审 批及 执行 情 况 按规定编制、审批施工设计方案),并严 格执行 按规定编制、审批施工设计方案),但执 行过程中有偏差 施工组织设设计方案)编制、审批程序混 乱,或不按施工设计方案)执行 符合 基本符合 不符合 17 施 工现 场施 工操 作 技 术规 程及 国家 有 关 规范 、标 准的 配 置及实施情况 施工现场按规定配置齐全的施工操作技术 规程及国家有关规范、标准 施工现场配置的施工操作技术规程及国家 有关规范、标准不完整 施工现场没按规定配置施工操作技术规程 及国家有关规范、标准 符合 基本符合 不符合 个人收集整理仅限参考

7、 18 工 程技 术标 准及 经 审 查合 格的 施工 图 设 计文 件的 实施 情 况 严格按工程技术标准及经审查合格的施工 图设计文件组织实施 工程技术标准及经审查合格的施工图设计 文件的执行不严格 不按工程技术标准及经审查合格的施工图 设计文件组织实施 符合 基本符合 不符合 19 监 理 单 位 单 位资 质、 项目 监 理 机 构 的 人 员 资 格 、配 备及 到位 情 况 单位资质、项目监理机构人员资格、人员 配置符合相应要求,人员到位 单位资质、项目监理机构人员资格、人员 配置符合相应要求,人员不到位 单位资质、项目监理机构人员资格、人员 配置不符合相应要求 符合 基本符合 不

8、符合 20 监 理规 划、 监理 实 施 细则 的编 制、 审 批及执行情况 按规定编制、审批监理规划、监理实施细 则,并严格执行 按规定编制、审批监理规划、监理实施细 则,但未严格执行 未按规定编制、审批监理规划、监理实施 细则,或未执行 符合 基本符合 不符合 21 对 材料 、构 配件 、 设 备投 入使 用或 安 装前进行审查情况 对材料、构配件、设备投入使用或安装前 进行认真审查 未对材料、构配件、设备投入使用或安装 前进行认真审查 未对材料、构配件、设备投入使用或安装 前进行审查 符合 基本符合 不符合 22 对 分包 单位 的资 质 进行核查情况 严格对分包单位的资质进行核查 未

9、严格对分包单位的资质进行核查 未对分包单位的资质进行核查 符合 基本符合 不符合 23 见 证取 样制 度的 实 施情况 严格实施见证取样制度 未严格实施见证取样制度 未实施见证取样制度 符合 基本符合 不符合 24 对 重点 部位 、关 键 工 序实 施旁 站监 理 情况 严格按规定对重点部位、关键工序实施旁 站监理,有相关记录 仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监 理,少数不到位,记录不完整 对重点部位、关键工序没有或多数没有实 符合 基本符合 不符合 个人收集整理仅限参考 施旁站监理,无旁站记录 25 质 量问 题通 知单 签 发 及质 量问 题整 改 结果的复查情况 质量问题通知单签发

10、手续齐全,质量问题 整改结果的复查及时,资料齐全 未严格按规定要求填写质量问题通知单, 对质量问题整改结果的复查不及时 不按规定签发质量问题通知单,质量问题 整改结果不复查 符合 基本符合 不符合 26 检 测 机 构 检 测业 务核 准的 类 别 、业 务范 围及 计 量认证的情况 在规定的类别、业务范围内,并在计量认 证的有效期内承接任务 超越核定的类别、业务范围承接任务 符合 不符合 27 检 测工 作的 制度 执 行情况 检测业务管理制度齐全,并按制度执行, 有执行记录 检测业务管理制度基本齐全,能按制度执 行 没有检测业务管理制度 符合 基本符合 不符合 28 检 测内 容和 方法

11、的 规范性程度 所检测内容和方法均有规范性程序文件 有部分检测内容和方法有规范性程序文件 检测内容和方法没有规范性程序文件 符合 基本符合 不符合 29 检 测 报 告 形 成 程 序 、数 据及 结论 的 符合性程度 检测单位采用计算机局域联网,数据自动 采集,计算机出具检测报告,报告严格按 规定、按程序审批 检测报告未严格按规定、按程序审批 不按规定出具检测报告或出具虚假检测报告 符合 基本符合 不符合 30 审 查 机 构 机 构是 否通 过建 设 行政主管部门认定 认定 未认定 符合 不符合 是 否超 越认 定等 级 和认定范围 严格在认定等级和认定范围从事施工图审 查工作 超越认定等

12、级和认定范围,从事施工图审 查工作 符合 不符合 31 审 查内 容及 审查 质 量 严格按国家有关规定进行施工图审查 有明显的错审、漏审行为 符合 不符合 检查 结果 符合项。基本符合项。不符合项 符合率 % 违反强制性标准情况,整改要求? 督查意见 个人收集整理仅限参考 督查组组长签字): 督查组成员签字):检查日期:年月日 注:存在主要问题,可标明检查表序号附另页。 三)工程建设标准执行情况检查表 工程所在地:市州) 工程名称: 序 号 检 查 项 目检 查 内 容 检查情况 存在的 主要问 题 符 合 基 本 符 合 不 符 合 一、工 程 资 料 1 施 工 设 计 方 案 ) 、

13、技 术 交 底、施工日志 施工设计应经过审批、具有针对性和操作性,并得 到认真落实。技术交底和施工日志应记录详实 2 原 材 料 、 成 品 、 半 成 品 、 构配件质量证明 文件和进场复试 报告 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材 料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹 具、门、窗、保温材料等质量合格证明文件和进场 验收记录、进场复试报告单,对重要工程使用水泥、 钢材及预制构件结构性能检测报告 3 见 证 取 样 和 送 检记录 承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试 块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等 材料试件)见证取样和送检记录资料及相关实验检 验)报告单

14、 4 施工图设计文 件变更、修改 施工图设计文件变更、修改应符合程序,记录完整 5 现 场 计 量 器 具 的运行状况 水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺等检查测)仪器的计 量检定证书 6 施工实验报告 记录) 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度实验报告及统 计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检 测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等 个人收集整理仅限参考 7 施工记录 工程定位、验槽、桩基础、钢筋隐蔽记录、楼层标 高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录、混 凝土施工记录、预应力张拉、灌浆记录、桩基施工 等施工记录,记录内容应完整、有效真实 8 质量验收记录 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验

15、收记录应内 容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员 应具有相应资格 9 质 量 问 题 的 处 理 检查工程发现违反验收规范、标准、强制性条文的 质量问题的调查、处理记录 二、地 基 基 础 工 程 1 复合地基 地基强度或承载力检验、单桩强度检验方法和数量 应符合要求 2 桩基础 工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。检测结 果应符合规定 3 基坑开挖 开挖顺序、方法、保护措施、排水措施,基坑周边 堆载情况,基坑槽)支撑监测情况 三、混 凝 土 结 构 工 程 1 模 板 与 支 架 的 设 计 , 安 装 、 拆除 模板的设计方案及实施情况,现场查看其承载能 力、刚度和稳定性情况。拆

16、除应按施工方案进行 2 钢 筋 品 种 、 级 别 、 数 量 , 钢 筋代换 对照施工图检查钢筋安装,钢筋代换变更)应办理 设计变更文件 3 预应力钢筋 现场检查预应力筋张拉锚固,锚固端处理及锚具封 闭 4 钢 筋 构 造 措 施 、 钢 筋 设 置 位 置 、 绑 扎 质 量 现场检查作业面钢筋间距、排距,固定措施、节点 处理、保护层厚度等 个人收集整理仅限参考 5 混 凝 土 强 度 和 试块留置 现场混凝土配合比实施情况,计量器具设置应用。 混凝土的坍落度。混凝土试块取样部位、频率、留 置数量、养护环境、标识等 6 混 凝 土 外 观 质 量和尺寸偏差 现场检查浇筑混凝土外观质量、构件

17、尺寸偏差 四、砌 体 工 程 1 砌 筑 砂 浆 强 度 和试块留置 现场砂浆配合比实施情况,计量器具设置应用,砂 浆使用时间、砂浆试块取样部位、频率、留置数 量、养护环境、标识等 2 小砌块质量 施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28 天,承重 墙体严禁使用断裂小砌块,小砌块应底面朝上反砌于墙 上 3 砖砌体质量 材料品种、规格,组砌方法、施工质量、墙体开 槽等情况 4 预制承重构件 安装 观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长 度和堆放在场地上的预制构件情况 5 灰缝厚度、砂 浆 饱满度 用尺量检查10 皮砖灰缝厚度,百格网检查作业面的 砂浆饱满度 6 墙体转角处、纵 横向交接处、临

18、 时间断处组砌方 式 墙体转角处、纵横向交接处应同时砌筑、临时间断 处应砌成斜槎,抗震设防地区拉接筋设置 7 施工荷载控制观察检查楼层堆载情况 8 构造措施构造柱、梁圈梁、过梁、连系梁、腰梁)设置情况 检查结果 符合项。基本符合项。不符合项。 符合率 % 违反强制性标准情况,整改要求: 个人收集整理仅限参考 督查结论: 督查组组长签字)。 督查组成员签字):检查日期:年月日 个人收集整理仅限参考 四)四川省建设系统安全生产工作检查表 市州建设行政主管部门) 受检地区:填表日期: iJbRCF4biD 序号检查内容工作情况及检查评语备注 一 安全生产法律法规、标准规范及 规章制度的贯彻落实情况,

19、国务 院、建设部文件要求贯彻落实情 况 , 是 否 根 据 本 地 实 际 提 出 要 求,是否开展“安全生产月”活 动。 二 2013 年建筑安全专项整治工作落 实情况。“打非治违”活动开展 情况。 三 是否建立健全了安全监督管理工 作制度、是否制定安全应急救援 预案,重大危险源和隐患治理等 有关信息情况 四 安全生产责任制建立及落实情况 五 对以深基坑、脚手架、高支模、 起重机械为重点内容的日常监管 及治理情况。对建筑起重机械备 案监督管理情况 六 对重点地区、重点企业、重点工 程的抽查及事故处理情况 七 对建筑生产安全事故调查处理情 况,对事故企业和相关责任人的 处罚情况 八 各地对风景

20、名胜区、城市公园和 游乐园内各种安全设施及救护防 护设施的检查情况 九 城 市 供 水 、 供 气 、 大 型 市 政 桥 梁、城市排涝及轨道交通施工安 全检查情况 十 应急救援预案、应急演练、值守 应急机制的完善和落实情况 十一 各地组织开展危旧房屋排查工作 情况,建筑物幕墙、大型户外广 告牌等设施的安全隐患排查情况 个人收集整理仅限参考 五)四川省在建项目安全生产工作检查表 :市县)填表人:检查日 期: 项目名称: 建筑面积:工程造价: 开工日期:形象进度: 建设单位: 监理单位:资质等级: 施工单位总包):资质等级: 施工单位分包):资质等级: 项目经理名称:注册证书编号: 项目经理安全

21、生产能力考核证书号:)建安 _( )_ 专 职 安 全 员 姓名安全生产能力考核证书号姓名安全生产能力考核证书号 )建安 _( )_ )建安 _( )_ )建安 _( )_ )建安 _( )_ )建安 _( )_ )建安 _( )_ )建安 _( )_ )建安 _( )_ 项 目 分 类 序 号 检查项目检查情况评价 一 安全生产责任制的建 立及落实情况 已经建立安全生产责任制,内容齐全,责 任明确落实到人,签订人符合要求。项目 经理、安全员) 好 已经建立安全生产责任制,责任落实到 人。 中 已经建立安全生产责任制,但责任未明确 到人或尚未制定安全生产责任制。 差 二 施工现场隐患排查制 度

22、及重大危险源管理 制度建立及落实情况 建立制度,并已认真组织落实。好 建立制度,基本落实。中 未建立制度或未落实。差 三安全教育 施工人员接受三级教育,教育资料齐全, 手续齐全,签认规范。安全技术交底到 位,内容与现场情况相符。 好 中 差 四文明施工和环境保护施工现场打围作业完整,总平布置合理,好 个人收集整理仅限参考 设施设备、材料、消防器材配置合理。食 堂证照齐全,清洁卫生。宿舍搭设材料符 合要求,人员安全符合要求。卫生设施齐 全,清洁卫生。 中 差 五 现场安全管理机构的 建立和运行情况 建立完善的项目安全管理机构,人员配备 符合要求。分包单位安全管理统一纳入项 目安全管理机构,人员证

23、书齐全人员到 位,管理落实。 好 中 差 六 在建工程项目施工设 计中的安全技术措施 制定执行情况危险性 较大工程专项施工方 案制定执行情况 按照要求和规范制定安全技术措施,对危 险性较大的工程按要求制定专项施工方 案,并落实专家论证制度,审批手续齐 全。 好 已制定安全技术措施,但未对危险性较大 的工程制定详细的专项施工方案。 中 未按照要求和规范制定安全技术措施或未 对危险性较大的工程制定专项施工方案, 手续不齐 差 七 安全防护用具配备及 使用情况 按照要求配备齐全、合格的安全防护用具 并正确使用。 好 基本按照要求配备齐全防护用具,并按要 求使用。 中 没有按照要求配备安全防护用具或未

24、正确 使用。 差 八 建筑起重机械设备备 案登记、安拆方案制 定和实施、安拆单位 资质及人员资格等情 况 安拆单位及人员具备相应资质、按照要求 制定和实施建筑起重机械设备安拆方案, 并按照安拆方案进行拆除。 好 安拆单位及人员具备相应资质,基本按照 要求安拆建筑起重机械设备。 中 安拆人员不具备相应资质、没有按照要求 制定建筑起重机械设备安拆方案或未按照 安拆方案进行拆除。 差 九 安全防护情况包括基 坑与土方支护、临边 洞口防护、整体提升 脚 手 架 、 施 工 用 吊 篮、物料提升机、卸 料平台等) 按照规范和要求进行安全防护,安全标示 齐全。 好 基本按照规范和要求进行安全防护。中 没有

25、按照规范和要求进行安全防护。差 十 特种作业人员持证情 况 现场特种作业人员数量好 现场特种作业人员持证数量中 特种作业人员持建设行政主管部门统一证 书数量比例 差 十一整改情况: 检查人签字):检查组组长签字):受检日期: 表中检查项目共有10 项,每项均按实际情况评价好、中、差。分项评价结束后,统 计表格中好、较好、 中、差的数量。 好: 10 项中“好”的个数 9 项。 个人收集整理仅限参考 较好:10 项中“好”的个数 7 项。 中: 10 项中“好”的个数 5 项。 差: “好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。 六)建设工程质量安全隐患整改通知书 编号:) 工程所在地区:检查时间年月日 工程名称: 隐 患 项 目 整改 要求 督查组签字: 整 改 情 况 督查组成员:整改责任人: 个人收集整理仅限参考 申明: 所有资料为本人收集整理,仅限个人学习使用,勿做商业用途。

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