20XX年医院财务工作报告.docx

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1、第 1 页 20XX 年医院财务工作报告 特征码 rFvLKXVUHfnxLFXnMEVj 各位代表、各位领导: 大家好! xxxx 会召开以来,在各级领导的关怀支持下,在全院广大 职工的积极协助下,我们严格执行医院财务制度,遵循财务工 作为医疗工作服务的原则,统筹兼顾,较好地完成了我院领导 及上级主管部门安排的财务工作,促进了我院各项工作的开展。 现将全年的财务工作情况报告如下: 一、资产状况 截至 20XX 年 12 月 31 日,资产总额为 xxxx 元,负债 xxxx 元,净资产 xxxx 元。 (一)资产概况 总资产中,货币资金 xxxx 元,占资产总额的 4.63%;其他 应收款

2、xxxx 元,占资产总额的 7.05%;固定资产 xxxx 元,占 资产总额的 79.43%。 需要说明的是,今年我院购置了 xxxx、xxxx、xxxx 等大型 医疗设备,共投资 xxxx 万元,完成了上年的投资计划。另外, 今年报废固定资产 xxxx 元,其中,专用设备 xxxx 元,一般设 备 xxxx 元,房屋建筑物 xxxx 元。 第 2 页 (二)负债概况 负债中,主要为购进药品的应付帐款 xxxx 元和预收医疗款 xxxx 元,分别占负债总额的 46.31%和 45.65%,应付社会保障 金 xxxx 元,占负债总额的 0.5%,其他应付款 xxxx 元,占负债 总额的 7.53

3、%,主要为大型医疗设备的押金和质保金。 二、收支情况 20XX 年全年收入总额为 xxxx 元,支出为 xxxx 元,收支结 余为 xxxx 元。 (一)收入概况 全年收入总额为 xxxx 元,分别由以下收入类别构成 ): 1财政补助收入 xxxx 元(其中财政专项补助 xxxx 元) 2医疗收入 xxxx 元(其中门诊收入 xxxx 元,住院收入 xxxx 元) ,占总收入的 69.71%,比去年同期增长了 4.42% 3药品收入 xxxx 元, 占总收入的 25.37%,比去年同期下 降了 2.33% 4其他收入 xxxx 元,占总收入的 2.02% 由此可见,医疗收入和药品收入所占总收入

4、比例更趋合理。 全年完成业务收入 xxxx 元,比去年同期增长了 15.63,人均 完成任务 xxxx 元,比去年同期减少了 0.89。 (二)支出概况 全年支出总额为 xxxx 元,分别由以下支出类别构成: 1医疗支出 xxxx 元 第 3 页 (1)其中人员支出 xxxx 元 包括基本工资 xxxx 元,津贴 xxxx 元,奖金 xxxx 元,社会 保障 xxxx 元,其他支出 xxxx 元。 (2)公用支出 xxxx 元 包括办公费 xxxx 元,印刷费 xxxx 元,水电费 xxxx 元,邮 电费 xxxx 元,交通费 xxxx 元,旅差费 xxxx 元,会议费 xxxx 元,培训费

5、xxxx 元,招待费 xxxx 元,福利费 xxxx 元,劳务费 xxxx 元,物业管理费 xxxx 元,维修费 xxxx 元,租赁费 xxxx 元,专用材料 xxxx 元,图书费 xxxx 元,燃料费 xxxx 元,洗涤 费 xxxx 元,工会经费 xxxx 元,提取坏帐准备 xxxx 元,其他费 用 xxxx 元。 (3)补助支出 xxxx 元 包括退休费 xxxx 元,生活补助 xxxx 元,住房补助 xxxx 元, 其他支出 xxxx 元。 2药品支出 xxxx 元 3其他支出 xxxx 元 通过以上数据可以看出,所有收入、支出项目基本符合医 院财务运行规律。全年职工工资、奖金、福利共

6、计 xxxx 元,比 去年增长了 12.32,人均 xxxx 元,比去年增长了 6.66。 三、财务预算收支执行情况 财政补助收入 xxxx 元,预算收入 xxxx 万元,完成了预算 收入的 94.3%;20XX 年业务收入 xxxx 元,预算收入 xxxx 万元, 第 4 页 完成了预算收入的 112%;实际结余 xxxx 万元,预算结余 xxxx 万元,完成了预算结余的 145%。 20XX 年,我们以加强医院财务管理水平为中心,各项工作 较以往均有较大提高,资金使用更趋合理,财务预算执行情况 正常,圆满完成了院领导确定的工作任务。 四、20XX 年财务工作重点和财务预算 20XX 年,无

7、论从财务收支还是财务管理方面,都有了长足 的进步,但这些成绩还是初步的。今后需要深化管理,使财务 管理、预算管理真正深入人心,为更迅速地提高我院整体财务 管理水平奠定基础。 1深入贯彻以财务管理为中心的管理原则,总结上年度经 验教训,提高管理水平和执行能力,逐步完善各项财务管理工 作,加强对资金的管理和对项目的财务管理,加强成本控制, 真正形成良好的财务管理秩序,以良好的财务管理促进我院的 健康发展。 2为了医院长期发展打下更好的基础,在完善财务管理制 度建设的基础上,逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、 数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。 3根据今年任务的完成情况,预计 20XX 年业务收入仍保 持 xxxx 万元,与 20XX 年持平,并在确保各项工作正常进行的 基础上,合理调度资金,尽可能减少经费支出,力争使收支结 余达到 xxxx 万元。 第 5 页 各位代表,20XX 年是我院发展过程中承前启后的关键一年, 工作任务十分艰巨,但在上级有关部门的大力支持下,院领导 的正确领导下,通过全院广大职工的共同努力,20XX 年将取得 更大的发展。 谢谢大家!

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