审计局年终工作总结3篇.docx

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1、审计局年终工作总结3篇【篇一】2019年,区审计局在区委、区政府及上级审计机关的坚强领导下,紧紧围绕全区经济发展大局,始终关注财政资金使用效益、脱贫攻坚质量、生态环境保护、民生项目实施等涉及群众利益的热点难点问题,依法履行审计监督职责,充分发挥审计监督“免疫系统”功能,各项工作取得阶段性成效。一、主要工作成效及做法(一)围绕中心、服务大局,彰显监督实效。全年完成审计项目73个,提出审计建议150余条,促进相关乡镇部门建立完善制度4个。一是持续开展稳增长等政策措施落实情况跟踪审计。涉及财政资金1446.52万元,发现问题7个。二是强化预算执行及财政财务收支审计。完成了2017年地税征管上下联动审

2、计、区级财政预算执行审计,查出违规违纪及管理不规范资金358.18万元。三是强化领导干部经济责任审计。对照省级领导干部履行经济责任情况问题风险提示清单,在全区范围内开展自查自纠,并督查问题整改到位;同时对4个单位6名党政主要领导干部开展经济责任审计。四是强化政府投资项目审计。加大对库存项目审结力度。已完成审计项目50个,送审金额1.8834亿元,为政府节约资金1828.5万元,审减率9.71%,同时对黄石盘水库等4个重点政府投资建设项目开展跟踪审计。五是强化问题整改落实。区人大组成调研组,对审计发现问题整改情况开展跟踪督查,督促问题整改到位。六是积极完成交办工作。完成区委区政府领导对“开源公司

3、审计调查”“中部易地扶贫搬迁项目审计”等交办事项3项;完成领导交办投资项目13个,送审金额6690万元,审减687.9万元,审减率10.28%;正在对xx大道和巴恩快速通道两个重大项目进行审计,计划在2019年底完成,按照省厅安排部署,抽派业务骨干参加2019年强农惠农资金使用“一卡通”情况专项审计调查;积极配合区纪委监委案件办理等。(二)积极进取,创新机制,提升审计质量。一是创新审计组织模式。充分利用预算执行审计、经济责任审计、政府投资审计“三大平台”,加强审计项目之间的统筹和融合力度;坚持党政经济责任同步审计;注重把国家审计、内部审计和社会审计结合起来,发挥审计的整体效能。二是创新审计技术

4、方法。在审计中,注重收集各行业、各部门相关数据,并充分运用大数据进行综合比对、关联分析,将审计业务与信息技术相融合,积极运用AO、OA系统开展计算机辅助审计,不断扩大计算机审计的应用范围和覆盖面。三是创新审计理念。强化保护创新、包容创新、为创新者担当“三个意识”,认真落实“三个区分”;严格按照投资审计“三个转变”要求,实现投资项目审计工作从完成“数量”任务向追求“质量”目标转变。(三)强化管理,转变作风,夯实发展根基。牢固树立管党治党意识,从严教育、管理干部队伍。一是扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动,加强政治理论、政策法规和审计业务的学习培训。二是认真开展“作风建设年”活动,大力整治“中

5、梗阻”增强执行力,查摆问题,建立台账,限期整改,着力解决精神懈怠、效率低下等突出问题。三是完善目标绩效考核办法等规章制度,并加强制度的执行及监督检查,做到机关运行有章可循。四是认真贯彻“两个意见”,全面落实“两个责任”和“一岗双责”,层层签订责任书,认真落实述职述廉、重大事项报告、廉政谈话、诫勉、函询等制度。五是将党风廉政建设贯穿审计工作始终,审前,局党组进行廉政谈话,审计中被审计单位根据审计组的表现,如实填写廉政纪律情况反馈卡,审计终结后,局纪检工作人员进行廉政回访。切实做到了“审前有提醒,审中有跟踪,审后有检查”,促进依法审计、文明审计、廉洁审计。存在的困难和问题:审计监督的层次和水平与区

6、委区政府的要求和群众期盼还有差距;审计监督与全覆盖的要求还有差距;审计力量不足与审计繁重的任务矛盾还十分突出;审计队伍素质能力与审计事业发展还不相适应。二、2020年工作计划(一)始终关注供给侧结构性改革。始终坚持把重大政策措施落实跟踪审计作为服务全区经济社会发展的重要抓手,牢牢把握供给侧结构性改革政策目标,结合xx实际,围绕“三去一降一补”五大任务,突出对稳增长等政策措施落实情况进行跟踪审计,促进各项政策措施落地生根。(二)始终关注财政资金运行安全。深化财政预算执行、税收征管等审计。着力反映财政管理、预算编制及执行、地方政府性债务及财政运行风险、重点项目投入保障等方面存在的不足,从体制、机制

7、、制度层面揭示和分析存在问题的原因,提出完善体制机制、规范单位管理、防范财政风险的建议。(三)始终关注权力规范运行。把自然资源资产离任审计和生态环境保护审计纳入领导干部经济责任审计,重点检查领导干部守法守纪守规尽责情况,强化对权力运行的监督制约,规范权力运行,促进领导干部守法守纪、履职尽责。(四)始终关注投资项目推进。按照投资审计“三个转变”要求,刚性执行项目计划管理,不采用简易程序实施政府投资项目审计,重点突出对项目实施主体及参建单位履职尽责情况的监督,严肃查处工程建设领域违反程序、损失浪费、失职渎职、利益输送等问题,促进项目规范管理、廉洁高效。(五)始终关注群众利益维护。将扶贫项目实施和资

8、金使用纳入各项审计必审内容,加大对强农惠民、社会保障、教育助学、医疗卫生、救灾救济、扶贫解困等重点民生项目和资金的审计力度,重点查处损失浪费、截留挪用、跑冒滴漏、侵占骗取等违规违纪行为,推动区委政府脱贫攻坚重大决策部署和相关政策措施落实到位,切实维护群众利益。(六)始终关注审计干部队伍建设。围绕全面从严治党、打造审计铁军的要求,扎实开展机关整治“中梗阻”增强执行力和“大学习、大讨论、大调研”活动,教育引导审计干部践行“实、高、新、严、细”审计工作要求,严格落实中央八项规定精神和省、市、区各项规定以及审计“八不准”,做到依法审计、廉洁审计、文明审计。【篇二】今年以来,xx区审计局在区委、区政府的

9、坚强领导下,在上级审计机关的指导支持下,紧紧围绕区委、政府中心工作,以党的十九大精神为统领,坚持“全面审计、突出重点”的原则,认真履行审计监督职责,关注财政预算管理、涉农、环境保护、城市发展等涉及群众利益的热点难点问题,积极探索新的审计模式和技术方法,充分发挥审计监督“免疫系统”功能,为“五年再造一个新xx”的奋斗目标保驾护航。一、以围绕中心服务大局,积极开展各项审计工作(一)圆满完成城镇保障性安居工程审计工作按照国家审计署、省审计厅要求,开展了“城镇保障性安居工程审计”工作。重点审计了我区保障性安居工程目标任务完成情况、资金筹集管理和使用、保障性住房分配和运营管理、工程建设和质量管理等情况。

10、(二)加强财政预算执行情况审计,促进深化财税体制改革今年,对我区2017年财政预算执行情况进行了审计,重点审计了区财政局,并延伸审计了沧州市第九中学和东队小学。审计发现存在超预算支出、应缴未缴非税收入等问题。针对审计中发现的问题,审计部门及时提出了纠正处理意见和整改建议,财政、第九中学和东队小学积极进行了整改。另外,沧州xx区第十届人大常委会第十三次会议听取并审议通过了沧州市xx区人民政府2017年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告,对2017年度财政预算执行审计工作给予了高度评价和充分肯定。(三)加强地税征管审计,维护财经秩序以税收数据为基础,开展大数据分析。通过大数据对税收基础

11、数据进行分析,查找税收征收在优惠政策落实、“营改增”和小微企业税收优惠政策执行情况,并重点关注地税征、管、减、免所涉及企业,聚焦税收优惠政策落实、税收征管执行情况,及时揭示和反映税收征管和税收政策执行中存在的问题。通过审计,查出个别企业存在欠缴税款的问题,审计组督促地税部门及时完成对涉及企业税费催缴工作,切实提高了税收征管绩效。(四)加强经济责任审计,积极推进依法行政以引导被审计领导干部树立科学的发展观和正确的政绩观,推动xx区科学发展,促进领导干部守法守纪履职尽责为目标,坚持党政同责、同责同审,有序推进有重点的全覆盖。根据区委组织部的委托,今年完成了对区卫生局局长于国君同志、区计生局局长邢玉

12、荣同志等8名领导干部任期经济责任审计,通过审计,重点反映被审计单位在重大经济决策、执行财经政策、国有资产管理、工程项目建设等方面存在的问题,结合部门行业特点针对性地提出审计建议,促进了领导干部依法行政、履职尽责。(五)加强行政事业单位审计,提高财政支出绩效水平2019年,我们按照计划安排,对xx区文联2017年度财政财务收支情况进行了审计。重点检查这些部门预算执行的真实性、合法性和效益性,从资金拨付、管理、使用等环节,审计预算资金的实际执行情况,追踪使用效益,进一步规范了部门单位财务管理。(六)强化政府投资项目审计,提高财政资金使用效益今年以来,根据区政府投资项目计划和项目竣工情况,完成了沧州

13、市xx区行政审批大厅装修改造工程、渤海路景观带绿化工程等项目结算审计,累计结算申报金额6353.36万元,审减金额680.9万元,审减率10%,保障了资金合理、合法、有效使用。同时,为规范政府投资项目审计程序,优化审计资源备选库。我局对政府投资项目造价咨询服务、会计服务进行了公开招标采购。最终确定18家造价咨询机构、6家会计服务公司入围xx区审计局中介机构审计资源备选库,并签订了入库协议书。切实缓解了人员少、任务重的压力及解决现入围社会中介机构已到期的问题。(七)加强“气代煤”“电代煤”政策执行情况跟踪审计按照省厅和市局统一安排部署,组织对全区“电代煤”“气代煤”政策执行情况进行跟踪审计,xx

14、区审计局派出审计组,对xx区2019年电代煤和气代煤政策执行情况进行跟踪审计,今年以来,重点对xx区任务目标完成情况、资金的筹集、分配和使用情况、政策出台及贯彻执行情况进行了调查取证。严格按照报送节点要求,每季度末向市局报送“电代煤、气代煤”政策执行情况审计结果报告。(八)认真开展2019年优化营商环境情况专项审计按照2019年优化营商环境情况专项审计调查工作方案要求,我局派出审计组,自2019年10月26日起,对沧州市xx区优化营商环境情况进行专项审计调查,重点对区减税降费政策措施落实情况、清理规范涉企收费方面-涉企收费目录清单执行、健全完善涉企收费项目审批制度、侵害企业合法权益行为的情况、

15、提快项目落地速度情况进行了调查取证,通过审计发现存在新下放涉企收费项目特种设备登记费未及时上缴财政的问题,并向相关责任单位提出了意见和建议。(九)树立大局意识,认真做好上级交办的各项工作任务。一是按照市审计局“以审代训”活动要求,今年3月抽调我局2名骨干人员,由主管业务副局长带队,配合市审计局完成沧州市2017年财政预算执行审计以及市住建局局长经济责任情况审计;二是助力区委巡察工作,今年以来,我局服务全面从严治党大局,在人手少任务重情况下,调整审计力量,先后选派3名业务骨干,参与区委专项巡察工作,从审计专业视角为巡察工作提供了有力支持。三是积极参加原造纸厂改造项目房屋征收工作。我局在审计任务重

16、、人员少的情况下,抽调2名工作人员,积极配合指挥部对原造纸厂改造项目进行房屋征收工作。四是参与完成沧州市双代任务验收工作,今年8-9月,市审计局抽调我局一名骨干人员,参与完成了沧州市双代验收工作。五是完成扶贫审计工作,今年1月和5月,市局分别抽调我局2名业务骨干,参加了沧州市盐山县和孟村县2017年度扶贫政策落实和扶贫资金分配管理使用情况的审计,并圆满完成交办任务,移送审计线索2起。六是市局抽调我局一名业务副局长,参加了对黄骅市检察院院长离任审计。二、优化审计资源,促进审计机关建设(一)推行审计办公自动化,提高审计工作效率今年以来,xx区审计局依托OA协同办公平台,新购置3台平板电脑,与协同办

17、公平台实现实时链接,对所有来文完成分类、传阅、批示、分送、签收、清退、归档等功能,全面推行无纸化处理,实现了局机关之间的安全电子公文交换。进一步提高了工作效率,降低了工作成本。(二)强化学习和培训,提高审计干部素质一是进一步加强政治理论学习。今年以来,我局多次组织审计人员学习十九大会议精神和新修订宪法,并开展学习了黄群等同志先进事迹主题党日活动,通过学习,保持思想上的先进性,着力解决好审计在新形势下面临的现实问题。二是进一步加强专业知识学习。为适应新时代要求,提升审计工作新水平,创新干部教育培训方式,开设“审计讲堂”,切实推进了“审计质量提升年”活动向纵深发展,为建立“学习型”机关打下良好基础

18、。【篇三】2019年,区审计局在区委、区政府和市审计局的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣区委、区政府工作中心,坚持依法审计、履职担当、主动作为,为推动全区经济、社会健康发展发挥了积极作用。全年共完成审计项目14个,查出违规问题金额2624万元,直接收缴财政入库304.9万元,收回财政沉淀资金1222.8万元,促进专项资金及时拨付74万元,促进财政调账处理76万元,共完成政府投资复审项目127个,送审金额1.579亿元,审定金额1.477亿元,核减1002万元。今年移送案件线索7起,向区政府报送审计要情(审计专报)6篇,均被批示采用。一、深化财政审计,促进财政资金规范管

19、理财政审计重点关注财政支出的真实性、合法性、效益性,揭示财政支出存在的问题,提出完善相关制度,促进财政资金的规范管理,不断提升财政资金的使用绩效。(一)深化财政管理审计。在核实财政家底、保障资金账户安全的基础上,加大事关旅游发展的旅游促销资金、乡村振兴及乡村旅游专项资金、创客空间电商产业园专项资金、重大项目建设资金审计力度;加大“三大攻坚战”的扶贫资金、生态环保资金、政府性债务的审计力度;延伸财政征收管理环节、国有资产使用管理的审计力度。揭示了水资源费征收不到位、部分房产企业超容积率造成国土收入流失、财政专项资金沉淀、旅游、扶贫专项资金未及时拨付、个别单位集体产权证违法变更问题。通过揭示问题、

20、加大整改、完善制度,促进财政资金管理进一步规范。(二)深化部门预算执行审计。审计了6个部门(单位):区国土局、区发展和改革局、区景区管理处、区住建局、区城建投、区环卫局,围绕部门执收执罚权、国有资产保值增值、资金使用绩效、贯彻执行中央八项规定等实施重点审计、延伸审计。揭示个别部门执收、执罚自由裁量权过大;少收、免收时有发生;个别单位擅自改变收入性质,将预算收入改为其他非税收入;个别单位国有资产出租管理不规范,导致国有资产收入流失;个别单位违规支付造成国有税收流失27.6万元。揭示了项目造价管理缺乏概预算约束、造价突破合同价明显;政府采购项目验收把关缺失;违反中央八项规定重复报销差旅费;违规发放

21、奖金补助;“三公”经费超标;个别单位违规使用发票支付造成财政税收流失等问题,通过审计手段促进整章建制、规范管理,进一步提升财政资金使用绩效。二、加强政府投资审计,促进提高政府投资资金使用绩效全年复审工程项目127个,送审金额1.579亿元,审定1.477亿元,直接核减投资额1002万元。政府投资审计在服务推进全区重点建设项目、规范项目投资管理、提高投资资金使用绩效等方面发挥了重要作用。(一)维护合同的合法性。合同中所有协议条款诸如招标书、合同书,协议条款载明的无条件执行,凡是合同协议条款未载明的,坚决不执行或谨慎执行。做到有理有据、维护合同的严肃性、合法性。(二)力求审深、审透。工程量核实方面

22、做到可见工程量逐笔核实,有疑问的工程量通过技术手段还原真实核实,隐蔽工程量通过补充完善资料、函询证据链核实;审查是否按国家技术规范、技术流程施工,是否有不按程序造成质量难以保证的现象;材质方面严审其产地、品牌、品种、价格,避免材质以次充好、价格虚高等问题;定额套用方面严查是否存在高估冒套等问题。通过主要节点的从严把关,力求审深、审透,极力维护国家财政资金的利益。(三)提高审计时效。承诺大项目复审两个月内完成,一般项目一个月内完成,小项目十天内完成,确保审计严格把关的同时,让项目单位、施工单位满意。(四)力促投资项目规范管理。针对项目单位造成造价不严、验收把关不严、监理履职不到位等问题提出规范管

23、理建议,督促项目单位整改到位、建章立制到位,不断提高项目规范管理水平。三、积极完成上级交办的审计项目,推动党的惠民政策落地按照全市审计“一盘棋”理念,完成好市局下达的横山县保障性安居工程审计,并负责督促落实审计整改中的突出问题,帮助衡山各相关职能部门及早发现安居工程政策执行方面存在的偏差与不足,推动保障性安居工程按照中央各项政策要求落实到位。四、强化经济责任审计,促进领导干部依法履职尽责。认真落实两办规定以及实施细则,关注权力运行和责任履行,结合各单位的工作重心不断深化经济责任审计的内容、突出审计重点、完善经济责任审计评估体系。全年共完成区委组织部委托的五个单位区景区管理处、xx林场、区司法局

24、、区交通投和区公用事业管理处的经济责任审计,共查出违规违纪金额580万元,促进财政增收43万元。从严审计领导干部贯彻执行上级经济政策、决策、遵守党纪党规情况及单位内部管理、单位资产、资金管理情况,揭示存在的突出问题,促进领导干部更好地依法履职尽责五、推进领导干部自然资源离任审计,促进自然资源环境政策落实今年结合xx林场经济责任审计,探索做好xx林场领导干部自然资源离任审计,实现一次进点、分次出报告,达到整合审计力量、提高审计效率的目标,xx林场自然资源离任审计紧扣林场职能职责,从严审查林地征用和侵占、林木保护、林场资产管理使用、出租等情况,揭示生态环保政策中存在的问题,促进自然资源环境政策的落

25、实。六、加大案件线索移送力度,发挥审计在反腐败中的利剑作用全年移送案件7起,其中移送区纪委2起,移送主管部门5起。聚焦国有资产管理、财政执收不严、部门履职不作为、违反中央八项规定等问题,推动纪检问责,发挥审计在反腐败中的利剑作用。七、加强审计基础工作,提高审计工作整体水平持之以恒地抓基础工作,提升审计对外形象,提高审计工作质量,树立审计权威,更好的服务全区经济社会发展。(一)做好外宣工作。全年在国家级报刊发表文章3篇、省级2篇、市级信息8篇、区信息6篇。围绕脱贫攻坚、党建、审计工作动态、审计工作经验,加大对外宣传力度,展示xx审计的风采,极大提升审计对外形象。(二)提升审计成果的开发利用价值。

26、审计查处问题是手段,规范管理才是目的,有问题就要分析问题产生的原因,从体制、机制、制度方面提出解决的办法,避免屡审屡犯。积极选送项目参加市局审计项目质量评比,其中区本级财政预算执行审计获市优秀项目。全年共向区政府报送审计要情(审计专报)6篇,区长审阅并作了重要批示,相关单位高度重视,积极整改到位,建章立制到位,规范管理到位,进一步推动了审计成果的开发利用价值,发挥了审计纠错纠偏的建设性作用。(三)创新审计管理。年初科学制定审计计划,确保人力、物力与审计项目相匹配,保证能实施的下,完成得了。在审计组织方式上尽量采用“1+N”的形式统一进点、依次实施、成果共享,提高工作时效。在审计实施阶段做到及时

27、督查、及时纠正、及时解决审计面临的困难与问题,发挥集体智慧的作用,确保审深、审透、审准。在审计质量评价方面,积极选送项目参与市局评比,从中发现问题,总结成绩,不断提升审计质量。八、持续正风肃纪,推动从严治党(一)加强党的组织建设。制定了机关党支部2019年度工作计划。按照“分级负责,一抓到底”的原则和“一岗双责”的工作模式,签署了党建工作责任状。(二)严肃党内政治生活。一是认真落实三会一课制度。全年召开支部委员会11次,支部党员大会4次,党组书记亲自讲党课3次,专题讨论1次。二是严格开好民主生活会、组织生活会、民主评议。3月组织召开了民主生活会和组织生活会,开展民主评议党员工作。8月召开“新时

28、代新担当新作为”专题组织生活会。三是丰富活动载体,七一组织全体党员赴湘西十八洞村学习扶贫经验。按要求制定并落实党员“五个日子”制度,明确每月固定一日为党员集中学习日、党费收缴日、党员政治生日、志愿者服务日。(三)加强党员教育管理。一是系统学习新时代中国特色社会主义理论,学习十九大报告、党章、党纪处分条例、忏悔录、监察法等政策理论,领导干部个人学习笔记不低于1.5万字,普通党员笔记不低于1万字。二是丰富活动形式,组织党的十九大、党章知识竞赛、参加区组织部征文比赛、影像征集评选,做到入脑、入心4、积极推行党员入社区,发挥党员先锋作用。我局党员均按规定要求分别到迎宾、万福社区与社区党员开展“文明小区

29、联创共建”活动,组织小区义务巡逻30余次、社会面大巡防60余次、社区保洁3次、重大节假日义务执勤30天,60余人次参与了志愿活动。走访中了解到万福社区有多户困难家庭子女上学经费无着落的问题,党支部发起助学方案,每年从局机关节约的办公经费中提取1.5万元,连续三年帮扶万福社区建立扶贫助学基金账户,实施帮扶学生按诺归还、爱心传递的助学模式。九、精准施策,脱贫攻坚见实效我局7名领导干部与寿岳乡龙池村9名贫困户建立一对一帮扶机制,制定xx区审计局推进精准扶贫工作实施方案,建立考核机制,把精准扶贫作为当前首要的政治任务抓紧抓好,确定目标,责任到人,加强监督,奖罚分明。我局创新扶贫方式,出资3万元注入莲塘

30、水产养殖合作社链接11户困难户,实现每年稳定分红2400元,同时贫困户在合作社劳动,实现劳务增收。帮助杨桂华落实了景区搬迁首批补助款73万元、协助落实杨定军意外死亡保险赔付13.5万元。为帮助自主产业发展,资助杨武煌养殖了70只鸡、解决了杨春华茶叶种植肥料款4000元每年。为解决安居问题,帮助廖雪坤做好房屋维修预算并资助了房屋维修金1万元,资助杨焕章3000元改造厨房灶台。继去年帮助陈友云安装供水管道解决安全饮水问题后,针对今年天旱少雨水的情况,又一次协助他家加固了水池、优化了供水管道。此外,结合党建扶贫,我局组织全体党员多次开展了入户劳动协作、庭院保洁清扫等活动,减轻贫困户负担。2019年我

31、局帮扶的9户对象人均增收成效显著。其中:加入茶叶种植、药材种植、水产养殖合作社分红增收约3000元每户,平均人均纯收入同比增长3171元。2019年审计工作虽然取得了一定的成绩,但离中央、省、市审计工作的要求还存在明显的差距,离区政府的期望还存在明显的不足。一是审计力量严重不足,不能满足审计全覆盖要求的需要。二是审计专业人才短缺,特别是计算机人才、投资专业人才的短缺,制约了审计任务的高效完成。三是审计干部的综合素质与能力有待进一步提高,如审计方式创新能力、综合分析能力、审计成果提炼能力与新时期审计质量高标准存在一定的不适应。四是审计结果的作用发挥不够。落实审计结果在推动追责问责、纳入目标管理考

32、核及干部人事任免方面的作用发挥得很不够。面对这些问题,我们应该高度重视,积极整改,力争新的一年审计工作迈上新台阶。十、2020年工作思路(一)指导思想2020年,我局将深入学习十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想,按照中央审计委员会第一次会议精神,围绕区委、区政府工作中心,服务大局,突出重点,紧扣“三大攻坚战”,扎实抓好各项审计工作。(二)具体任务1、政策落实跟踪审计。政策重在落地,发挥效益。推动中央重大政策措施落实是审计机关的政治责任、头等大事。一是做好保障性安居工程审计,二是配合省、市完成中央各项政策在我区落地生根情况审计,促进政令畅通。2、抓好财政审计。贯彻落实预算法,实施财政同级审

33、,继续拓展审计的广度和深度,重点关注各级财政资金应收未收、该用未用、使用绩效低下等问题。严肃查处虚报冒领、骗取套取、截留侵占等问题。促进提高行政运行绩效,持续关注中央八项规定精神和国务院“约法三章”、风险防范、扶贫领域要求落实情况,积极提出审计建议。3、政府投资审计。认真落实审计署、省审计厅关于进一步完善投资审计工作要求,按照突出重点、量力而行、确保质量的原则,制定年度投资审计项目计划,履行规定流程和审批复核程序,重点关注政府投融资平台资金使用、建设管理和投资效益,以及在招投标、物资采购、工程结算投资控制等方面存在的突出问题。4、经济责任审计。围绕领导干部权利与责任开展审计。重点关注领导干部任

34、职期间所要承担的中央政策落实责任、经济发展责任、结构调整责任、防范风险责任、生态保护责任、民生改善责任、廉政建设责任的落实情况,促进领导干部依法履职、依法守则。5、领导干部自然资源离任审计。继续探索开展领导干部自然资源资产离任审计。6、民生专项资金审计。实施1-2个民生项目和专项资金审计,主要是扶贫资金和环保资金,坚持纵向到底,循着资金流向,从政策要求、预算安排、资金拨付一直追踪到项目,确保专项资金使用效益提升(三)工作保障一是创新审计管理。一是严格审计质量控制管理。审计方案须审批通过才能实施,审计现场质量控制实行三级控制管理,审理权由班子业务会集体决定,审计整改实行台帐式管理,确保审计取得实

35、效。二是创新优秀项目评比机制,确保每年有一两个项目获评省市先进。三是强化审计成果利用水平。力争一个项目一个专报,一个项目一篇要情,提高审计成果的转化水平,提升审计的公信力。二是从严加强审计干部队伍建设。一是加强思想作风建设。职业操守和文明审计是审计工作的“保障线”。从事审计工作必须牢记使命,胸怀全局,忠诚履职,勇于奉献。要进一步加强思想作风建设,加强社会主义核心价值观教育,引导和教育审计干部更加坚定理想信念,强化大局意识,弘扬奉献精神。二是加强业务能力建设。审计质量是审计工作的“生命线”,审计人员必须强练内功,通过建立学习型机关,积极派人参加省厅专业培训等形式提升专业能力及综合素质。三是加强党风廉政建设。廉政纪律是审计工作的“高压线”。要进一步加强廉政教育,全面执行“八不准”审计纪律和各项廉政规定,切实抓好现场监督;要严格落实“两个责任”,狠抓党风廉政责任制落实;要严格遵守保密纪律,切实加强文件管理、信息管理;要严格落实责任追究,对违反纪律的行为坚持“零容忍”,发现一起,查处一起,在追究当事人责任的同时,追究分管领导的责任。

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