原材料入库储存发放管理办法.pdf

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1、1. 目的 为确保所采购的原辅材料、包装材料在搬运、贮存防护中不发生损坏或变质,特制 定本办法。 2. 范围 本办法适用于公司原辅材料、包装材料的搬运、贮存防护的管理。 3. 定义 4. 管理组织 储运部负责原辅材料、包装材料搬运、贮存、防护、发放的管理。 5. 工作内容 5.1 入库管理 5.1.1 物料到货后,仓库保管员对到货进行验证,包括以下方面: a) 到货物料与送货凭证(单)一致,票、物相符。 b) 外包装无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。 c) 外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、批号、生产厂家、商标及产品合 格证。 d) 固体原辅料必须是双层包装,封口严密。 e)

2、液体原辅料的容器封口严密,无启封迹象,无渗出或漏液。 所有的包装材料必须有外包装,外包装不能使用竹箩、草席包装及有毒材料制成的 袋。直接接触药品的包装材料必须用双层包装,每层包装应封口严密、无破损。 验证无误后,将到货物料及时摆放在规定货位或上架。按物料分类填写仓库物料进出 台帐 (附录 A) 、 原辅材料货位卡(附录 B) 包装材料货位卡(附录 C) 。5.1.2 仓 库保管员在由质管部负责检验的物料货位前设置黄色待检标牌,并填写请验单 交质管部进行入库检验。 5.1.3 除质管部检验的物料外,其它物料由仓库保管员进行入库验证;内容包括:检验 外观、数量、产地、合格证、说明书,填写仓库物料进

3、出台帐,项目齐全可办理入 库手续。项目不全报告质量员,并设置待检标识。质量员通报采购员,联系供应商进行 退换货处理,并进行记录。 5.1.4 仓库保管员根据检验报告,实施下列程序: a) 结论为合格品时,实施合格品标识,可办理入库。 b) 结论为不合格品时,实施不合格品标识,并执行原辅材料、包装材料不合格 品处理办法。 5.2 贮存管理 5.2.1 贮存要求 a) 化工固体原料和桶装液体原料放在化工库分类、分区室内存放; b) 大宗化工液体原料在专用贮罐存放或在生产岗位存放; c) 包装材料在包装库分类分品种存放;其中标签用铁柜按品种、规格分别存放; d) 辅助材料在室内设货架存放,大型设备、

4、钢材在棚建货台存放; e) 零星物料应上架贮存,摆放整齐,不得倒置。 f) 危险化学品在股份公司危险品库存放。 5.2.2 摆放与标识要求 5.2.2.1 物料按指定的仓库、货位,按品种、规格、分批摆放,物料码放牢固、整齐,无 明显倾斜,批次之间保持适当距离,并留有通道,距离规定要求是: 垛与垛的间距不少于20cm; 垛与墙的间距不少于20cm; 垛与梁的间距不少于30cm; 垛与柱的间距不少于20cm; 垛与地面的间距不少于10cm; 主要通道宽度不少于200cm;照明灯具垂直下方不准堆放物料;其垂直下方与物料垛的 水平间距不少于 50cm; 5.2.2.2 物料的摆放应有利于先进先出的发料

5、原则,有利于盘点和保养。 5.2.2.3 原辅材料的外包装标识必须与“货位卡”内容一致。 5.2.3 管理要求 5.2.3.1 仓库管理员做到物、卡一致,月末结帐达到帐、物、卡相符。 5.2.3.2 仓库保管员要做好原辅料的各项防护工作,发现异常情况及时处理,包括: a) 温、湿度管理。 在库房空气流通的位置设置温、湿度计,每日定时作两次记录,当温、湿度超过规定范 围时,应立即采取降温、保温、除湿、增湿等措施,使其恢复到规定的范围内。 b) 仓贮养护设备管理。 对所用的设备除在使用过程中随时检查外,每年应进行一次检查,对这些设备应有养护 设备使用记录。 c) 质量检查。 状态标志是否明显,有无

6、错挂,漏挂情况,码放是否正确,有无混批,上、下颠倒错放 等现象,垛与垛分区是否符合要求。 检查物料包装情况,外观性状,有无包装破损,外观性状变化,有无进水,发霉现象。 5.2.3.3 危险品搬运、发放执行化学危险品管理办法。 5.2.3.4 各库区不得存放非指定物料。 5.2.3.5 仓库主管每季度定期对库存品管理状态进行检查。 5.2.3.6 贮存中出现的不合格品的处理 按不合格原辅材料、包装材料管理办法实施让步放行或报废处理。 5.3发放管理 物料的发放执行先进先出的原则。 5.3.1 有消耗定额物料出库 5.3.1.1 仓库保管员将物料使用单位的用料申请送料通知单(附录 D)或原材料限

7、额领发料卡片(附录 E) ,校对无误后按要求填写限额分割送料单(附录 F) ,交货 运组。在原辅材料货位卡上填写去向、实发数量和发料人签字。 5.3.1.2 送料工到岗位指定位置按标准码放,用料单位验收后,在限额分割送料单上 签字,完毕后将该单返还仓库保管员,保管员凭该单填写原材料限额领发料卡片的 发出数量。5.3.1.3 每月月底,保管员将原材料限额领发料卡片 记载的数量进行汇总, 与各单位核对,填写各单位的领料单 (附录 G)并输入微机。 5.3.2 无消耗定额物料的出库 由仓库保管员执行以下程序: a) 核对领料单与材料明细帐 ; b) 清点实际的库存; c) 在材料卡片上减去发出量;

8、d) 实物全数交点; e) 填写领料单实发数,输入微机; f) 每月月底进行单据汇总。 5.4 记录凭证 5.4.1 各项贮存记录填写准确,姓名不得简写,笔误处划红线加盖个人图章或签名。 5.4.2 各项记录、凭证由仓库保管员直接传递,每月装订成册,统一保管,保存期为四 年。 5.5 物料的搬运要求 5.5.1 物料的搬运必须符合物料外包装上注明的搬运要求,无明确要求时,应比照同类 物料搬运要求进行。 5.5.2 液体原料由仓库保管员通过专用管道发送到生产岗位,或用罐车运送到岗。 5.5.3 包装材料由仓库运输组负责送料到岗。 5.5.4 辅助材料及标签由使用单位自行领用。 5.5.5危险品物

9、料的搬运 5.5.5.1 危险品中易燃易爆品的搬运, 要采用危险品专用运输工具和防护措施;毒品由股 份公司供应处统一组织送料。 5.5.5.2 负责搬运的司机对运输过程实施全程监督,以防止野蛮装卸和处理突发事件。 6. 附录 QJ/GY 仓库物料进出台帐(附录 A) QJ/GY 原辅材料货位卡(附录 B) QJ/GY 包装材料货位卡(附录 C) QJ/GY 送料通知单(附录 D) QJ/GY 原材料限额领发料卡片(附录 E) QJ/GY 限额分割送料单(附录 F) QJ/GY 领料单 (附录 G) 7. 文件更改通知栏 附录 A 仓 库 物 料 进 出 台 帐 年 月日物物供生批计到货数量收质

10、检情况入入发去结领发备 文件名称:原辅料入库、贮存、发放管 理办法 颁发部门:储运部 文件编号: Q/HYKX G 15 02-2005 版次: 2 页数: 第 6 页共 11 页 料 编 号 料 名 称 货 单 位 产 单 位 号量 单 位 规 格 件 数 总 量 货 人 取 样 量 检 验 日 期 检 验 结 论 库 时 间 库 单 号 出 量 向存 量 用 人 放 人 注 附录 B 原 辅 材 料 货 位 卡 规格包装件数单重总重 物料编号及批号进厂日期 请验日期出报告日期检验证号检验结论 年收入发出结存 发货人 月日件数重量去向件数重量件数重量 品 名 产 地 附录 C 包 装 材 料

11、 货 位 卡 材 料 编 号单位 品名单价 规格来源 检 验 证 号检 验 结 果 月日收入发出结存发料人 附录 D 送 料 通 知 单 库别:年月日 名称规格单位 数量送料要求 送料人备注 件重量时间地点 申请人送料组 附录 E 原材料限额领发料卡片 年月制表日期: 车间本月核定单耗本月实际领用量 原料名称本月计划用量折 合 标 准 量 规格上月车间期末盘存计划单价 产品本月计划应发量计划总价 本月核定产量物资编号 日 期 凭 证 号 码 原 材 料 批 号 单 位 领发料数量签字 备 考 请 领 量实发量 验 收 人 发 料 人 件 数 每件净 值 数 量 件 数 净 重 量 折合规格净 重 量 累 计 车 间 主 任:仓 库 主 任: 材料员:计 划 员:保管员: 附录 F 限额分割送料单 ( 代验收凭证 ) 年月日 领料单位:材料名称:规格:计量单位: 批号 送 料 量车 间 实 收 量签字 件 数重 量件 数重 量验收人送料人 备注: 保管员签字: 附录 G 领料单 领料单位(公章)年月日 材料帐 页编号 材料名称规格 计量 单位 数量 计划 单价 计划 总价 请领实发 用途 说明 材料会计发料人领料单位主管领料人 本单如涂改不经领料单位盖章者无效。单位主管、领料人必须盖章,否则无效。

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