【优质文档】日常采购流程及管理制度.pdf

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1、- - 日常采购流程及管理制度 第一章、总则 第一条、日常采购分类 办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具(汽修、日常设备家具损耗维 修)、厨房用品(设备、工具、食材调料等)广告物料。 第二条、日常采购职责 办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具(汽修、日常设备家具损耗维 修)、厨房用品(设备、工具、食材调料等)采购均由人力行政部负责;广告物 料采购由招标采购部负责。 第三条、日常采购定义 办公用品:指本公司日常工作中所使用的辅助用品。 办公家具:工作中为办公者或工作方便而配备的用具。 礼品物料:指公司给予客户赠送的物品。 广告物料:指在投放广告时所需要或所耗费的材料。 第二章、日

2、常采购工作流程及管理制度 第一条、日常采购要求 申请人员根据需求提出日常物品需求后,根据具体使用要求确认采购(例如产品的型号、 技术参数、材质、用途、到货日期等)。需求的部门 OA 填写物品申请单列明事由、名 称、规格型号、数量,审批通过,采购人员多方询价比对,填写购置单,注明采购物品的具 体价格、品牌及到货日期等信息,采购人员严格按计划采购,未经审批不予采购。 第二条、供应商的开发及管理 1、供应商开发 通过多方信息渠道收集相关供应商资料,至少寻找3 家(或以上)的供应商;电话或 - - QQ 、旺旺与这些供应商进行初步的沟通,索要相关技术资料、报价表等,必要时可要求寄 样品以供测试; 初步

3、比价后找相对合适的3 家(或以上)作实质性沟通(对用量大或重要的物料必要 时需进行实物考核综合评估),通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成询价对比表, 并依此作为选用供应商依据; 各项考察合格后可进行初步合作,打样、小批量采购等; 跟踪样品到货及使用情况; 初步合作完成作一个评定,确定合格后选取为合格供应商,如仍存在问题要求其限期 改善,直至达到我方的标准; 凡经常性使用,且使用量较频繁的物料,采购部门应事先选定合格供应商,议定长期 供应价格进行供应。 2、供应商管理: 在采购过程中及时录入供应商采购联系单;在双方相互信任的条件下,可建立长 期合作关系,从而达到降低成本,提高工作效率的目的

4、。 定期(每季度)对所有供应商在品质控制、价格、服务等多方面进行评估; 按评估结果对供应商进行分类(分A 、B 、C、三级): A 类为优秀, B 类为合格, C 类为不合格; 对 A 类供应商保持良好的和作关系;对B 类供应商要加强沟通;对C 类供应商予以 取消,终止合作关系。采购人员应定期(每季度)对所有供应商在品质控制、价格、服务等 多方面进行评估,市场调研,根据同行业价格进行参考、比对,发现问题及时调整或换供货 商。 根据物料采购的具体情况与供应商谈产品价格与付款周期(日常零星临时采购可 随时付款,长期合作供货商可按周 / 月结付)。 第三条、日常采购作业注意事项 (一)采购经办人员接

5、到通过审批(个别申请存在纸质版)“用品申请单”后应依采 购物料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料,需精选三家 以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果填写至“用品申请单”价 格表内,需附三家(或以上)的书面询价对比表,填写完成后请采购经办人部门总监审批, 超出公共与职能汇编制度金额 1000 元审批至总经理。 需审批至总经理。 - - (二)采购过程中,所有采购物料,都应汇总到采购工作进度表,以便跟 进交货进度和日后查阅。 (三)物料到公司由采购经办人签收并及时确认数量与质量。 (四)采购物料验收后,采购经办人持购货发票或收据到人力行政部办理入库手

6、续, 由资产管理员验收并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单 价、金额、用途签字)。采购物品必须当天入库,如特殊原因未能入库的,采购人负责对未入 库的物品做好安置及保管工作,遗失或损坏由采购人负责赔偿。 第四条、采购作业流程 招标采购部 申请部门提交用品申请单申请人部门负责人(1000 元) 采购经办人进行询价、议价(并附询价对比表。附表1) 采购经办人购置单(提交申请表请采购经办人部门负责人审批,超过1000 元,需总经理审 批) 审批完成采购 完成采购后,入库经办人签字确认 第五条、日常采购报销流程 入库单必须通过采购经办人、仓库管理员签字后,方可填写报销单,报销单

7、后 附购货发票(合规发票)、用品申请单、入库单才可进行报销流程(报销流程由采购 经办人部门总 监签字,财务总监签字,超过2000 元需总经理签字。随后到财务部办理报销手续)。 第六条、日常采购借款注意事项: 如果备用金额不足购买产品,采购经办人员必须凭有部门总监和财务总监签字的借 款单向财务部借款,超出 2000 元借款需审批至总经理。 第七条、采购工作整理 - - (一)寻价表(附表一):整理过程中所有了解的信息; (二)采购工作进度表(附表二):了解发票与付款信息,跟踪订单的付款及发 票到司情况,并及时做好记录; (三)供应商采购联系单(附表三):供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总;

8、 (四)采购合同及相关单据:及时汇总到采购工作进度表中,并按月份进行整理。 第八条、采购部门注意事项: 1、在批量购买时一定要先明确物料采购要求,并要求相关人员签字确认,避免物料到 货付款后物料不可用; 2、采购经办人随时跟进物料的使用情况,并及时反馈到供应商处; 3、采购经办人之间随时查看相关表格,撑握采购情况,完善工作进度; 4、采购经办人需根据采办物料重要性,按风险程度来判断是否需要签订合同。10000 元以上的采购,应签订合同;有明确权利和义务,尤其是事后履行的,务必签订合同进行约 束。对于一次性现金交易,金额不大,且无需后续质保等约束的采购,可以不签订合同。 附表 1 乐城国际贸易城询价对比表 报价公司(电话/ 地 数量价格参数要求总价 工期运输址) 专业文档 考试资料学习资料教育试题方案设计

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