公出人员差旅费报销标准管理制度.pdf

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1、格式下载后可以编辑 专业资料分享 日期变更号适应部门变更原因制作审阅批准 1-1 1-2 1-3 公出人员差旅费报销标准管理制度 为了保证公出人员工作与生活的需要,根据财政部 关于中央国 家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定的通知精神,结合我 公司实际情况,本着科学、合理、节约的原则,制定本管理制度。 第一条公出人员借款时,需经本部门主管(部门主管要规定公 出人员的公出任务、地点、时间)、分管经理、总经理审批。财务部 依据公出地点、公出时间、报销标准核定公出人员预借差旅费金额。 第二条公出人员必须在返回7 日内到财务部报销,借款后因种 种原因不出差的,必须在决定不去3 日内到财务部退款,不

2、按规定时 间报销的,按占用公款处理,每月扣发全部工资,以冲减借款。超过 原定天数及地点,需经单位领导批准并说明原因,总经理批准,否则 按原定地点报销。 第三条公出人员借款时必须注明中转地点。中途转车的候车时 间最长为两天,无正当理由超过中转天数,其费用全部自理。 第四条公出人员的交通费 (一)乘坐车、船、飞机的等级标准按下列规定执行。 (二)公出人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或公出任务紧急 1 格式下载后可以编辑 专业资料分享 的需事先经总经理批准方可乘坐飞机。 (三)乘坐火车从晚八时到次日晨七时之间在火车上过夜六小时 以上的或连续乘车超过十二小时的可购同席卧铺票。 (四)乘坐火车符合本

3、条三款的规定,而不买卧铺票的,节省下 的卧铺票 火车轮船飞机其它工具 项 费,目可按 职 位 公司正职软席车二等舱位三等舱位按实支报 本人实际 其他人员硬席车三等舱位普通舱位按实支报 乘坐的火 车硬席位票价折算成一定比例发 给个人: 1、火车慢车和直快车的分别按慢车和直快列车硬席位票价的60% 计发;乘坐特快列车的,按特快列车硬席位票价的50%计发;乘坐新 型空调特快列车和新型空调直达特快列车的,分别按新型空调特快和 新型空调直达特快列车硬席位票价的30%计发。 2、符合乘坐软席卧铺条件的,如果乘硬席位,也按规定的硬席 位票价比例发给个人,但改乘硬席卧铺的不执行本款1 项的规定, 也 不发给软

4、卧和硬卧票价的差额。 (五)鉴于乘坐火车在途期间伙食费用较高的原因,在途期间连 续乘车十二小时按实际乘车天数和一般地区伙食费用标准加发50%。 (六)工作人员不论到省内、省外,不分城市类别,市内交通费 补助每人每天4 元,市场部经销员、清欠人员市内交通费每人每天补 助 5 元。市内出租汽车票一律不予报销。 2 WORD 格式下载后可以编辑 专业资料分享 (七)公出人员所发生的长途汽车票,要按时间、地点、金额详 细填写清楚, 否则不予报销。夜间乘长途汽车、轮船最低一级舱位(统 舱)超过六小时的每人每天补助15 元。 第五条公出人员的住宿费 公出人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿

5、 天数报销。 (一)出差住宿标准:经销人员(含清欠人员)每人每天35 元, 其他公出人员每人每天35 元,在规定限额内凭据报销。实际住宿费 低于标准部分全部奖给个人,超出标准部分不予报销。 (二)公出人员由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿费收 据的,一律不报销住宿费。 第六条公出人员的伙食补助费 (一)出差人员的伙食补助费不分途中和住勤,到省外和省内的 市县出差,按出差日历天数,每人每天补助15 元。 (二)工作人员经组织批准到外地参加各种短期训练班学习,学 习期间的伙食费标准为每人每天3 元。经组织批准到外地各级党校、 干校、团校、高等院校学习一年以上的,学习期间的伙食费补助标准 每人每

6、天1.2 元。 (三) 工作人员外出参加会议,会议期间的伙食补助费应由召开 会议单位统一支报,不准转嫁负担,但对到外地参加各单位召开的订 货、配件、物资分配、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等, 其伙食补助费、住宿费、 交通费可由参加会议人员回单位按差旅费开 3 WORD 格式下载后可以编辑 专业资料分享 支规定办理。 第七条经销人员(不含清欠人员)的电话费实行包干办法,按 公出往返自然天数计算,每人每天补助7 元,其他人员按实支报。 第八条工作人员(含经销及清欠)到市内出差,误餐补助标准 每人每天2.5 元。处室、车间人员随同经销人员去市内办事的,由经 销人员统一报销,误餐补助标准为每人每天4 元。 第九条本办法由财务部负责解释,自经理办公会议审定通过后 施行。 4. WORD 格式下载后可以编辑 专业资料分享

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