产品召回制度流程.pdf

上传人:白大夫 文档编号:5407997 上传时间:2020-05-02 格式:PDF 页数:5 大小:162.68KB
返回 下载 相关 举报
产品召回制度流程.pdf_第1页
第1页 / 共5页
产品召回制度流程.pdf_第2页
第2页 / 共5页
产品召回制度流程.pdf_第3页
第3页 / 共5页
产品召回制度流程.pdf_第4页
第4页 / 共5页
产品召回制度流程.pdf_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《产品召回制度流程.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《产品召回制度流程.pdf(5页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、精心整理 产品召回制度 编制人: 审核人: 批准人: 北京三精日化有限公司 2016 年 一建立本制度目的: 确保公司产品在发现存在质量隐患、发生重大事故或发生消费者客户投诉时, 能够及时得到召回或迅速处理,最大限度地降低因产品缺陷对消费者的健康造成的 危害,维护公司的信誉,促进质量改善与售后服务,并将损失降低到最低水平。 二、范围: 本公司生产的所有产品。 三、原则: 对消费者投诉的质量问题,遵循质量原因解释清楚、赔偿合理和顾客满意的原 则,及时妥善解决问题。对市场反馈质量问题应认真分析产生的原因,存在安全问 题的产品要按规定做产品召回处置。 四、产品召回管理: (一)产品召回职责: 精心整

2、理 客服部负责消费者(经销商)反馈信息的接收,公司产品召回小组负责对产品 进行召回,销售部负责与召回产品相关产品的库存数量调查;客服部负责将投诉信 息转交质量管理部进行产品质量事故调查,并及时将调查结果上报产品召回小组。 产品召回工作小组: 组长:总经理:申秋山 副组长:张颖(质量管理部主管) 生产主管:王华检测部主管:孙亚翠技术部主管:刘岩 召回工作小组职责: 组长:负责召回程序的启动,作出最终的处理意见。 副组长:负责召回活动的具体实施并及时向组长汇报召回进程。 各部门负责人:协助组长和副组长的工作,并对召回的产品进行处理,分析发生的 原因并采取相应的措施。 (二)产品召回程序 1. 产品

3、的召回条件 1.1 产品将严重影响消费者健康; 1.2 产品有可能导致一般性的健康损害; 1.3 产品不会对健康造成损害,但存在质量、品质规格等的缺陷。 1.4 产品的卫生安全超过国家相关法规对化妆品的相关要求。 精心整理 2. 控制 2.1 客服部从客户或市场调查等渠道获得产品存在质量问题,应立即向主管上级汇报, 由质量管理部负责组织检测部门、生产部、技术部和销售部进行原因调查,并最终 由总经理确认后由销售部组织对产品进行召回。 2.2 产品发运后, 公司内部发现产品存在质量隐患,经总经理最终确认符合第二条中 所列事项则由销售部组织对产品进行召回。 2.3 产品生产加工过程中,品管人员检查发

4、现产品存在品质、感观、规格等方面的质 量缺陷,则检测员立即通知相关车间负责人对现场正在加工的产品召回,并将存有 质量缺陷的产品进行区域性隔离。 3. 执行程序: 3.1 已发运出厂或正在发运途中的产品: 3.1.1 客服部获得产品存有质量问题的信息,立即将此信息通知检测部, 由检测部立 即向质管部负责协调生产部调查此批产品的具体生产信息。 3.1.2 检测部将该批产品的信息予以确定,并同时调查与该批产品有关的其他产品的 信息,将调查结果反馈回销售部, 销售部负责人进行判定, 如达到产品召回的条件, 报总经理审批,批准后启动召回程序并组成产品召回小组。 销售部负责客户方该产品的数量调查,检测部将

5、信息传达给仓库,调查是否留有库 存,凡是与该批质量问题有关的产品(包括已出厂与未出厂的)均在调查范围内, 如有库存产品,将产品单独存放并标识清楚,同时安排库位存放预召回的产品(存 放时加设不合格品标识)。 精心整理 副组长监督产品的召回情况,并及时将信息反馈回公司,产品召回进度要与客户利 用电话或传真协调进行,确保产品平稳召回; a. 召回原因:异物、病菌、污染等。 b. 产品的信息:名称、代码、生产日期等。 c. 产品的数量:产品的总数量、已发出产品的总数量、公司库存产品的数量。 d. 召回产品分布的区域:地区、城市、批发商、企业。 3.1.6 将召回的产品自信息的接受直至召回后产品的最终处

6、理结果,填写产品召回 记录,并由召回组长审核。 3.1.7 召回小组将该次所存在的问题给顾客以答复,杜绝类似问题的再次发生。 3.1.8 公司内部通知和说明:召回政策必须与公司员工详细说明并予以遵循。 3.2 加工过程中的产品及已入库存放的产品: 立即通知现场生产管理人员停止生产该时间段内产品隔离单独存放(并加设标识) 现场正在加工的产品召回上报品管部、生产部领导,进行评估,将评估结果上 报总经理原因调查及纠正措施,防止类似事件的再发生。 产品隔离,并加设单独存放标识,经检测部门取样评估,将评估结果上报质量管理 部负责人,做出处理意见,原因调查及纠正措施,防止类似事件的再次发生。 3.3 所有

7、与产品安全有关的接收信息、处理过程都必须做好记录,存入档案。 3.5 为确保召回工作的可行性, 所有产品的可追溯记录至少保持至产品保质期后3 以 个月以上。 精心整理 (三)各部门职责权限 销售部 : 负责信息的接收、汇集、分析,产品召回的决策,产品出口发货的调查,产 品召回的执行,产品不合格的原因答复等与客户及相关单位有关的全部工 作。 检测部 : 负责召回产品发生问题原因的调查分析;不合格产品库存数量的调查、 隔离; 产品的评估、调查及隔离、分析情况的汇总上报。 库房: 与预召回产品相关产品现库存数量的调查,并加设单独存放标识区分清楚,安 排库存放预召回的产品。 相关部门生产部和技术部等负责召回产品发生问题原因的调查分析。 客户/ 相关部门负责产品召回的监督,客户负责实施产品召回,其它相关部门负责与 产品召回相关工作。 附:1)召回紧急联系人名录 2)召回模拟报告

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1