中国石油天然气集团公司差旅和会议费用管理办法.pdf

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1、中国石油天然气集团公司差旅 和会议费用管理办法 第一章总 则 第一条为统一集团公司境内出差、会议等费用标准,规范 费用报销制度,根据集团公司有关规定,制订本办法。 第二条本规定适用于集团公司总部部门、专业分公司、企 事业单位(以下简称各单位)。控股公司参照执行。 第三条各单位应当本着厉行节约的原则,严格控制差旅和 会议费用支出。 第二章报销标准 第四条员工出差应按照以下规定乘坐交通工具: (一)交通工具乘坐标准按下表执行: 序号行政职务 交通工具乘坐等级 一般火车 动车组列车 (D 字头) 高铁、城际列车 (G 字头、C 字头) 轮船飞机 1 领导层成员软席(卧) 商务座(特 等座)或软 席(

2、卧) 商务座(特等座)一等舱头等舱 序号行政职务 交通工具乘坐等级 一般火车 动车组列车 (D 字头) 高铁、城际列车 (G 字头、C 字头) 轮船飞机 2 高级管理人员软席(卧) 一等座 或软席(卧) 一等座二等舱 公务舱 或头等舱 3 正副处级人员软席(卧) 一等座 或软席(卧) 二等座二等舱经济舱 4 科级及以下人员 硬席(卧) 及以下 二等座二等座 三等舱 及以下 经济舱 (经批准) 备注: 1领导层成员包括集团公司党组成员、 集团公司总经理助理、 股份公 司管理层成员、集团公司副总师及相同职级人员。 2 高级管理人员是指集团公司总部部门、 专业分公司领导成员及直属 企事业单位领导班子

3、成员,直接控(参)股公司中由总部委派的部分领导 成员。集团公司党组管理的其他局级干部执行高级管理人员标准。 (二)员工出差乘坐飞机应从严控制。对于同时具有头等舱 和公务舱的机型,高级管理人员只能乘坐公务舱。科级及以下员 工出差,确因工作需要,经单位领导批准后方可乘坐飞机。 本办法所称单位领导,是指总部机关和所属企事业单位具有 差旅费报销审批权限的处级及以上领导(含处级)。 第五条员工出差住宿,在集团公司规定的上限标准内据实 报销住宿费用: (一)住宿标准执行下表规定: 单位:元 /天 序号行政职务 住宿费上限标准 房型标准 北京、上海、 广州、深圳 其他直辖市、 省会、特区 一般地区 1 领导

4、层成员据实报销商务套房 2 高级管理人员900 800 700 套间 3 正副处级人员550 450 350 单间 4 科级及以下人员400 300 260 标间 (二)员工出差住宿应当优先选择集团公司系统内宾馆饭 店。出差地没有系统内宾馆饭店的,可选择签约宾馆饭店;出差 地没有系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店的,可入住系统外宾馆饭 店。系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店名录由办公厅在中国石油内 部网站发布。 第六条院士、专家出差乘坐交通工具和住宿标准按以下规 定执行: (一)院士无副局级以上行政职务的,比照集团公司高级管 理人员标准执行。 (二)集团公司高级管理专家、集团公司高级技术专家、企 事业单位

5、管理专家和技术专家,无副处级以上行政职务的,比照 处级标准执行。 第七条出差住勤补助包括出差期间的伙食补助、通讯补 助、杂费补助和出差目的地市内交通补助,按出差自然(日历) 天数实行定额包干。住勤补助标准见下表: 序号形式住勤补助上限标准 1 出差期间按日历天数80 元/天 2 参加会议、业务培训期间无 3 实习20 元/天 出差过程中发生的订票费、打包费和邮寄费根据正式发票据 实报销,不包含在出差住勤补助内。 第八条会议费用包括餐饮、接送站、场租、会标、印刷等 除住宿费以外的所有费用。会议费用标准见下表: 单位:元 /人天 会议 类型 一类会议 二类会议上限标准三类会议上限标准四类会议上限标

6、准 单批 50 人 以内 单批 50-100 人 单批 100 人 以上 单批 50 人 以内 单批 50-100 人 单批 100 人 以上 单批 50 人 以内 单批 50-100 人 单批 100 人 以上 标准据实报销280 260 230 240 220 190 200 180 150 第九条内部接待住宿按照本办法第五条执行。内部接待餐 饮应当按照从俭原则安排。 第三章出差报销 第十条差旅费报销范围包括城市间交通费、住宿费和往返 机场、车站、码头交通费。 第十一条员工出差应按管理权限报批。除集团公司领导层 成员和高级管理人员外,员工出差应提前办理出差申请。出差 审批单必须明确出差天数

7、、地点和任务。交通费或住宿费超标 准的,超额部分自理;特殊原因造成超标准的,须经单位领导 批准后报销。 第十二条员工因工作原因改退签机票、火车票产生的费 用,经单位领导批准后报销。 第十三条员工出差凭城市间交通费或住宿费发票领取住 勤补助。 第十四条员工在本级单位所在县市且单程不超过120 公里 的范围内出差不报销住勤补助。 第十五条员工外埠出差,其往返机场、车站、码头的交通 费,在不超过 200 元/人的限额内据实报销,没有城市间交通费发 票的不予报销。 第四章会议费报销 第十六条会议主办单位凭会议费发票、会议归口管理部门 出具的会议审批单按规定标准报销会议费。 第十七条员工参加会议发生的会

8、议费和差旅费按以下规 定报销: (一)城市间交通费和往返机场、 车站、码头交通费按出差标 准报销。乘坐火车、轮船在途期间,按照出差标准报销住勤补助。 (二)参加系统内会议,按因公出差标准报销住宿费,不报 销会议费和资料费。会议主办方不得以任何名义收取会议费和资 料费。 (三)参加系统外会议, 主办方统一安排食宿并收取会议费、 资料费的,凭主办单位会议通知和发票据实报销;会议不统一安 排食宿的,按照出差标准报销住宿费和住勤补助。 第十八条员工经单位批准参加培训,城市间交通费和往返 机场、车站、码头交通费按出差标准报销。乘坐火车、轮船在途 期间,按照出差标准报销住勤补助。 第五章基层单位实习的差旅

9、费报销 第十九条员工到外埠基层单位实习,凭人事部门出具的证 明,按照出差标准报销城市间交通费和往返机场、车站、码头交 通费,住勤补助按实习标准执行。 第二十条员工到外埠基层单位实习,实习期超过半年的, 每半年可报销一次往返单位所在地的交通费。实习期不足半年的, 只报销一次往返单位所在地的交通费。 第二十一条员工在本单位所在地的基层单位实习,不报销 交通费和住勤补助。 第六章其他情况的差旅费报销 第二十二条员工探亲路费按以下规定报销: (一)符合探亲条件的员工,可凭发票和人事部门出具的证 明,按同程一般火车硬席(卧)票价标准报销往返路费,超额部 分自理。 (二)探亲往返途中,必须转车并在中转地点

10、住宿的,每中 转一次,可凭住宿发票和人事部门出具的证明,按照一般地区住 宿标准分不同职级报销一天的住宿费。 第二十三条员工调动发生的差旅费按以下规定报销: (一)员工调动工作,凭发票和工作调动函,按出差标准报 销其原工作单位所在地至调入单位之间的差旅费用。 (二)随同调动的父母、配偶、子女和必须赡养的家属的交 通费、住宿费和住勤补助,可参照一般人员标准执行,只报销单 程路费。 (三)员工调动工作, 其行李、 家具等托运费, 每户按 3000 元上限凭交通运输业发票及工作调动函据实报销,超过部分费用 自理。高等学校毕业生调遣,按照1000 元上限凭交通运输业发 票据实报销,超过部分费用自理。 (

11、四)员工调动发生的差旅费由调入单位报销。 第二十四条员工因工负伤或患职业病,住院就医的差旅费 按以下规定报销: (一)员工因工负伤或患职业病住院治疗,按照出差住勤补 助标准发给住院补助费;经医疗机构出具证明, 报经办机构同意, 到统筹地区以外就医的,所需交通、食宿费用按照因公出差标准 报销。 (二)单位安排人员陪护的,陪护人员差旅费按因公出差标 准执行。 第二十五条临时借调员工差旅费按以下规定报销: (一)因工作需要临时抽调到上级部门或同级单位工作、未 办理长期借调手续的临时借调员工,在借入单位工作期间的住勤 补助按照出差住勤补助标准减半执行,由借出单位负责报销。借 出单位与借入单位在同一地市的,不报销住勤补助。 (二)临时借调人员在借入单位出差,执行借入单位差旅费 管理规定,由借入单位负责报销。 第七章附则 第二十六条本办法规定标准均为上限标准,未尽事宜,各 单位可在本办法规定标准范围内制定细则,报集团公司预算管理 部备案后执行。 第二十七条本办法由集团公司预算管理部负责解释。 第二十八条本办法自 2013 年 1 月 1 日起施行,原中国 石油天然气集团公司差旅和会议费用管理暂行办法(厅发2008 25 号)、中国石油天然气集团公司出差人员乘坐高速铁路列车 座位等级及报销标准(中油预算2011 343 号)同时废止。

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