连锁店门店费用报销制度 门店费用报销管理规定.doc

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1、 门店费用报销管理规定1、 制定目的 为加强公司运营系统标准化管理,规范公司会计核算和审批流程,有效控制企业的成本费用,提高效率,特制定本规定。2、 凭证有效性 1、各门店日常采购裱花/冰粥用水果、蔬菜等,原则上以取得商超购物发票或POS机小票为核销依据,如确无法在商超采购(如:超市较远或季节性水果价格差异较大,应事先取得运营经理的同意并作参考比价后方可采购). 2、门店日常采购(裱花&冰粥)果蔬费用由门店备用金中支付,材料进店先验收签字再做系统入库,系统入库小票日期须与购买单据日期一致,隔日输入视为无效单据,财务将不予核销,门店负责人自行买单。采购票据需有经办人、接收人及证明人三方当日在单据

2、空白处签字方为有效。 3、坚决禁止跨月报账,每月5日前必须将上月开支项目整理上交报账,否则将不予核报,责任由报销部门自主承担。3、 单据规范性 1、门店报销费用原则上每半月报销一次,备用金不足的门店也可每周报销一次,单据上缴日期每周二,核销通过后以现金方式报销给门店。 2、每月由店长或店助填列单据报销封面,封面后面的凭证按照购买日期先后顺序粘贴,不得错乱(如 7月1日 7月2日按序从前至后;张贴在报销封面后)。 3、开支项目根据用途有以下几种形式,不同开支用途的单据需要分开填写报销封面,不得混在一起报销:裱花用水果;冰粥用西瓜;现烤果蔬;水电费;日杂费用(日常用品类)等。 4、附单据张数为:报

3、销封面后粘贴的发票/收据或说明的张数。 5、共报销人民币(大写)及¥(小写)金额一致,字体规范,无涂改。 6、报销部门: 填写各门店名称(如:桐城路店 总店等),门店负责人签名,签署报销日期; 7、书写工具使用黑色水笔书写,不得使用铅笔或圆珠笔,字迹工整,清晰可辨,不得潦草或有涂改。 8、原始单据的张贴及装订务必使用固体胶张贴,不得使用订书机、票夹及液体胶水等。 9、报销封面备注栏里填写:*月*日-*日共计*天*元,日均*元,同时要写明用途,如用作裱花或冰粥等。四、单据合理性 1、购买频率和购买数量是否有异常,有无重复购买,重复购买的品种和数量有无异常; 2、购买价格有无异常,数量、单价和金额是否一致,有无弄虚作假或涂改; 3、接收人验收时有无核对品种并称重,有无对差异部分按照实际称重数量写出并签名; 4、日均使用量和上期相比有无异常,与对应用途的同期产品销量是否相符合。

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