数据管理制度6篇.docx

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1、数据管理制度(6篇) 数据管理制度(一):为规范备份管理工作,合理存储历史数据及保证数据的安全性,防止因硬件故障、意外断电、xx等因素造成数据的丢失,保障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备,特制订本管理制度。一。 所有服务器、交换机及其他系统主要设备均由企业管理部负责数据管理和备份。二。 根据公司情景将数据分为一般数据和重要数据两种。一般数据主要指:个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括:财务数据、技术部门图纸、商务部标书、服务器数据等。三。 一般数据由各部门每月自行备份,部门经理负责整理归档后刻盘,系统管理员每半年对一般数据资料进行选择

2、性收集归档。四。 重要数据由系统管理员负责,具体细则如下:1。 财务部每月底将当月电子帐、表格等数据统一整理,系统管理员负责刻盘,由财务部保存。2。 技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每月底前,由各部门的文件管理员上传至PDM系统,由系统管理员做备份保存。3。 服务器的ERP、PDM、CRM等数据由系统管理员在硬盘做每日备份,并在每周六午时统一刻盘保存。五。 当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动,以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。六。 备份数据所使用的刻录机、光盘均由系统管理员保存,当刻录机故障或光盘及时上传资料、故意隐瞒资料或没有及时执行备份任务的,将进行严肃

3、处理。数据管理制度(二):第一章 总 则第一条 为适应集团信息化发展要求,充分利用数据资源为生产、经营、管理和决策服务,保证各类信息合理、有序流动和信息安全,确保集团信息化建设快速协调有序安全发展,根据国家有关法律法规以及集团信息安全管理办法(中平?20XX?188号)、等规定,特制定本管理办法。第二条 本办法适用于集团各职能部室,直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位(以下简称各单位)。第二章 管理范围第三条 本办法管理范围包括:各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应用系统和数据,以及为其供给支撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端资源等。第三章 组织机构和工作机制第

4、四条 集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最高层,负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、办法,负责审核有关标准、规范、重要需求等。集团信息化领导小组办公室(以下简称集团信息办)负责集团数据管理的监督、检查和考核,指导集团数据管理工作,查处危害集团数据安全的事件。各单位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理工作。中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司(以下简称信通公司)作为技术支撑及运维部门,负责集团数据中心的运维和运营工作。第四章 数据分级管理第五条 根据数据在生产、经营和管理中的重要性,结合有关保密规定,按照集团级应用系统和数据、厂矿级应用系统和数据、区队(车间)级

5、应用系统和数据分别制定管理标准。第六条 集团级应用系统和数据,技术管理由集团信息办负责,业务管理由相关业务处室负责,运维管理由信通公司负责。厂矿级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理,集团需要利用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。区队(车间)级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。数据管理制度范文 数据管理制度怎样写第五章 数据标准管理第七条 集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定,负责对集团及各单位应用系统的数据标准管理进行引导和考核。各单位新建应用系统应严格执行集团下发的数据编码和接口标准,在用应用系统应根据自身实际逐步按照集团标准进行完善。第八条

6、数据编码和接口标准应贴合以下要求:(一)数据编码应能够保证同一个对象编码的唯一性及上下游管理规范的一致性;(二)接口应实现对外部系统的接入供给企业级的支持,在系统的高并发和大容量的基础上供给安全可靠的接入;(三)供给完善的数据安全机制,以实现对数据的全面保护,保证系统的正常运行,防止很多访问,以及很多占用资源的情景发生,保证系统的健壮性;(四)供给有效的系统可监控机制,使得接口的运行情景可监控,便于及时发现错误并排除故障;(五)保证在充分利用系统资源的前提下,实现系统平滑的移植和扩展,同时在系统并发增加时供给系统资源的动态扩展,以保证系统的稳定性;(六)在进行扩容、新业务扩展时,应能供给快速、

7、方便和准确的实现方式。第六章 数据资源管理第九条 基础设施资源集中管理。为了避免信息机房等基础设施资源重复投资建设,造成资金浪费、设施利用率低等问题,各单位应充分利用集团数据中心资源,集团信息办负责统一协调集团及各单位的基础设施资源。(一)各单位未经集团批准再购臵新的服务器和存储,所需计算和存储资源应使用集团数据中心的云计算资源。各单位如有特殊生产要求,确需购臵服务器或存储的,需报请集团领导批准,由集团信息办备案后,按集团采购管理相关规定执行。(三)对于当前集团网络具备实施云桌面替换条件的单位,应协同集团相关部门接入集团网络或建设集团区域性数据分中心。在网络接入后或集团区域性数据分中心建成后,

8、按计划完成云桌面的部署工作。第十二条 各单位使用资源应按集团规定支付相关费用。第七章 数据分析管理第十三条 数据分析是采取科学合理的方法,利用现代信息技术手段,对计算机应用系统生成的数据进行分析,充分发掘数据中蕴涵的信息,用数据描述现状,预测趋势,规范生产行为,优化管理流程,加强经营监管,供给决策支持。第十四条 集团信息化领导小组应加强对各单位数据分析的指导,鼓励各单位结合自身实际,充分利用大数据技术,自行组织开发业务选题和数据模型,组织经验交流,提高分析水平。集团信息办要做好数据分析引导和管理工作,为集团安全生产、经营管理工作服务。基层各单位要充分挖掘和利用现有数据资源,得擅自设立、变更和注

9、销。第二十条 各级信息管理部门要指定专人负责系统数据及介质资料的安全管理工作。要加强数据库的安全管理,制定和明确管理员用户和数据查询用户的操作权限及规程。第二十一条 对数据的各项操作至少要建立运行日志,严格监控操作过程,对发现的数据安全问题,要及时处理和上报。管理员应掌握和运用数据库访问审计技术,实现对数据库操作的监测和追溯。第二十二条 各级信息管理部门要加强用户身份验证管理、网络安全管理,采取严格措施,做好计算机xx的预防、检测、清除工作,建立针对网络攻击的防范措施,保证数据传输和存储安全。第二十三条 各级信息管理部门要加强数据的容灾备份工作,建立数据容灾备份机制,保障系统应急恢复和数据溯源

10、重要数据要上传至集团数据中心备份。第十章 附 则第二十四条 本办法解释权归集团。第二十五条 本办法自本文印发之日起执行。数据管理制度(三):第一章 总则第一条为加强用户基础资源信息的管理,保证测量室机线系统资源数据的完整、准确、规范、安全,特制定本管理规定。第二条 本规定适用于公司测量专业的日常装机、拆机、移机、改线、变更服务性能、工程配合等相关基础数据变更的管理。第三条 本管理规定自发布之日起执行,已下发的测量专业各项规定与本规定有冲突之处,应以本规定为准,本管理规定的解释权和修改权在公司网运部。第二章 基础数据管理规定第四条 机线系统资料数据的录入、修改必须由测量室A级权限专人操作,系统

11、具体操作人员应切实做好用户帐号名及密码的保密工作,得对系统数据进行录入和修改。第六条 测量人员必须严格按数据规范资料录入机线资料。1、普通用户及ISDN用户录入:用户基础信息、设备号资料、局列资料、交接箱资料、分电资料。2、ADSL用户录入:用户基础信息、设备号资料、ADSL相关资料、DSLAM端口资料、总配线架内板资料、总配线架外板资料、局列资料、交接箱资料、分电资料。3、小灵通基站录入:用户基础信息、设备号资料、基站编号、网管编号、局列资料、交接箱资料、分电资料。4、小交换机用户录入:用户基础信息、设备号资料、引示号资料、测试号资料,局列资料、交接箱资料、分电资料。5、专线用户录入:局列资

12、料、交接箱资料、分电资料。(sir)(同时填写专线用户卡片及专线顺号本)第七条 对于新增用户类型或服务性能由网运部负责组织编写相应的数据规范,由运营服务支撑中心在系统中予以完善,以解决一线人员录入需求。第八条 测量员原则对无工单施工拆线。5、测量员配合外线人员障改局线时,改线后按规定时限在系统中录入新局线位置并标注原局线线对的故障类型。(故障类型分类及标识:FD-断线、FE-地气、FSC-小混线、FC-混线、FMC-串电、FR-串音、FN-杂音、FINS-绝缘予配合。2、测量员在工程验收中发现工程资料全或出现重帐现象必须责成施工人员重新核查。3、测量员在日常维护工作中发现配线资料短缺或重帐的现

13、象应先做记录,待外线人员到交接箱时配合查找核实并及时录入系统。4、测量员配合外线人员障改配线时,改线后按规定时限在系统中录入新配线位置并标注原配线线对的故障类型。(故障类型分类及标识同第八条中第5项)。第三章 基础数据变更时限规定第十一条 测量室内当日发生的装机、拆机、移机、更改设备(含障碍改线)位置机线资料的录入时限24小时。第十二条 测量室内当日发生的改名、过户、增、删、改服务性能机线资料的录入时限48小时。第十三条 测量室工程调区、割接、改线资料增、删、改录入时限72小时。时限说明:测量员从接到施工人员供给的已验收过的配线表(局、配线资料准确率应到达100%)至相关工程资料全部录入时止的

14、时限72小时,在此期间发生的相关资料信息变动由测量室工程配合人员负责在配线表中填写资料变动情景。第十四条 测量室竖列机线资料帐、实相符率100%。第十五条 交接箱配线,机线资料帐、实相符率98%第四章 基础数据分级核查管理规定第十六条 经过测量员自查测量室班长核查各分公司管理人员检查网运部定期抽查的分级检查方式确保用户机线资料准确。第十七条 测量室资料录入人员负责对当日内发生的数据增、删、改情景进行核实确认。第十八条 测量班长每周对本测量室内发生的资料增、删、改情况进行全面核查,确认无误后将相关资料留存(施工单及相关帐改依据表格保存期限为一年)。第十九条 测量班长每月对本测量室内发生的工程资料

15、进行全面抽查,确认无误后将相关配线表资料留存(保存期限为一年)。第二十条 分公司专业管理人员每月对本分公司内各端局的机线资料增、删、改情景进行检查,一个端局检查一列,帐、实相符率100%。第二十一条 公司网运部断提高数据应用工作水平,配合做好相关数据管理和质量保证工作。四、数据传输(一)信息中心应落实各级工商行政管理机关网络维护人员,明确管理职责,每日对网络运行情景进行检查,如实记录网络运行日志,发现网络运行故障及时予以排除,确保工商行政管理网络通畅运行。网络运行日志应包括运行日期、各个端口运行状况、服务器工作状况、通信设备工作状况、故障处理排除情景、职责人员签名等资料。(二)网络维护人员对要

16、发送信息、数据应进行最终检查,对有缺、错、漏项的应要求录入部门进行补正,对违反网络安全有关规定或存在安全隐患的应拒绝发送。信息数据发送完成后,应及时通知接收方查收。(三)接收方网络维护人员应及时对接收数据进行检查,发现数据益出、数据断点、接收失败应及时排除问题并通知发送方重新发送,确保数据库的完整。(四)定期组织数据质量检查,经过坚持断提高。(二)数据检查项目,应根据上级金信工程建设要求和本地开展电子政务建设的实际,针对存在的问题具体拟订。(三)对于在数据检查中发现的数据质量问题,应在三个工作日内及时通报相关单位进行补正和重传,相关单位接到通报后,应在七个工作日内完成补正和重传工作,确因工作量

17、大等原因,得设置人为障碍或无故拖延。六、数据库管理(一)各级工商行政管理机关信息中心应指定专人负责对数据库的管理,数据库管理人员应明确管理职责,定时对数据库进行检查,检查情景应记入运行日志。(二)数据库管理人员应视工作量情景,以得因数据备份完整造成工作损失。(三)数据库管理人员发现数据库得在非涉密计算机上录入、传输、查询、保存涉密信息数据,得使用非涉密计算机联接、访问涉密信息网络。未经许可,得擅自删除数据。(七)数据库上传和接收数据,按照本规定第四条办理。七、各级信息中心应采取切实有效的措施,保证工商行政管理数据标准的贯彻执行。在应用中发现数据指标体系有适应工作需要的问题,应及时书面报省局信息

18、中心,由省局信息中心统一做出修改。可外泄的数据进行加密,设置10位以上的密码,密码3个月要进行更换;2。3 除临时的文件外,其他文件要用文件夹的形式分类存放,即先建立好文件夹,然后把相应的文件放到及时上传资料、故意隐瞒资料等,将进行严肃处理;2。6 网络管理员会抽查员工备份数据的日期,如发现一周以上未上传数据将进行警告,一个月未上传数据的将进行问责; 网络管理员把员工上传的数据进行备份,备份到另外介质,如硬盘、移动硬盘、光盘等;2。7 系统工程师负责ERP、OA数据的每日备份,备份数据的副本会保存到安全介质中;附则:本制度的解释权归信息部。如有未尽事宜,报请公司总经理后执行。数据管理制度(六)

19、为规范对数据电脑的使用管理,保证中心数据计算机安全、高效地运行,加强对电脑资料与数据文件的保管、保密和电脑维护工作,特制定以下规定:1、将数据电脑落实到职责人,数据电脑职责人负责设置进入电脑的密码和进入电脑文件的使用权限,负责人将要做好电脑数据的保密、保管和软硬件的维护工作,要定期或一样保密方法或密码口令。2、使用权限规定,本数据电脑,使用前需向该电脑负责人报告并说明理由。同时该机只允许本部门人员使用,严禁外人或外部门人员使用本中心数据电脑。因工作原因需要使用的,必须经中心领导许可,方可使用。3、在使用该机作心理测评时,需登记数据机使用备案单经批准,方可使用。测评过程中应由中心工作人员全程陪同并给予指导。4、电脑操作人员要定期进行xx库升级、补丁包更新,关掉能使用其他机子的存储介质(如MP3、U盘、移动硬盘等),并得擅自删除、更改、拷贝、打印、输出各种保密数据和相关资料。5、受测试人员需在教师的指导下使用,并听从中心教师相关安排。6、受测试人员在做完测试后得进行其他操作,应立即向教师报告并离开计算机,等待教师进行数据分析。7、受测试人员有权知晓本人相关测试结果的解释,但要查看原始数据分析资料需经中心领导批准。

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