商业计划书范文商业计划书范本(最新).docx

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1、商业计划书范文商业计划书范本(最新)商业计划书范本第一部分执行概要 1. 企业基本情况本公司是一家正在创建的专门从事个人形象设计的公司。随着人们生活水平的不断提高和改革开放的不断推进, 越来越多的人意识到提升个人形象着实有助于人际关系的改善和事. 第一部分执行概要 1. 企业基本情况 本公司是一家正在创建的专门从事个人形象设计的公司。随着人们生活水平的不断提高和改革开放的不断推进,越来越多的人意识到提升个人形象着实有助于人际关系的改善和事业的成功。与目前已存在的面向名人和演员的形象设计公司不同,我们将市场定位于即将毕业的大学生和白领人士, 以帮助他们实现职业形象的塑造。为此,我们拟将公司设在高

2、校和商业住宅密集的文一路上,这里的年轻人更能接受现代个性化的服务, 并能保证他们方便地到本公司来进行包装。我们有着一群优秀的色总经理:姓名 _ _性别 _女_年龄 _30_籍贯 _浙江 _ 学位 _硕士 _所学专业 _投资_职称 _中级 _ 毕业院校 _清华大学 _户口所在地_杭州 _ * _总设计师:姓名 _ _性别 女 年龄 _28_籍贯 _浙江湖州 _ 学位 _硕士 _所学专业 _服装设 *计_职称_高级服装设计师 _ 毕业院校 _巴黎圣马丁艺术学院 _户口所在地_杭州 _ * _ 其他对公司发展负有重要责任的人员 姓名 _ _ 性别 _男_年龄 _35_籍贯 _浙江宁波 _ 学位 _硕

3、士 _所学专业 _设计 _ 毕业院校 _新加坡形象设计学院 _户口所在地 _浙江杭州 _ * _ 公司董事和主要管理人员之间无亲属关系, 公司不存在关联经营和家族管理问题;公司董事、管理者与关键雇员之间不存在或潜在的利益冲突。本公司共有全职职工 13 人,兼职职工 3 人。全职人员包括设计人员、会计师和统计分析。 总经理兼管人力资源,同时还担负训练和指导公司的销售人员的责任。 将出任项目设计方面的主管并担任总形象设计师。 将对本行业的发展情况以及顾客的需求进行持续的分析, 制定出符合市场需求的活动项目, 并负责公司的广告和宣传业务。 推销的工作将由一位正式雇员处理, 早晨和晚上将由三名正式推销

4、员来经营。 二名临时雇员协助处理电话, 回答顾客各种问题。几位经理人员已签署的一项合同约定: 他们从加入倾城之阳之日起将至少为本公司服务五年; 如果任何一位将来离开本企业, 那么从离开之日起五年这内将不能从事与公司竞争性的业务。事实上,这几位原始创始人对创办本公司投入了大量的人力和资金他们将会致力于办成一个成功的形象设计公司。 报酬 :三位创始人前五年的工资收入定为 3 万元 / 每年,这与目前这个行业同等职位人员的工资水平相比稍低。其他全职人员的工资根据不同职位将根据其拉来的客户数提成和基本工资之和及附加各种福利(如医疗、人寿保险等)计算;工作满足一年以上者, 每年可享受两周假期。半职雇员将

5、由主管人员指导,工资为每小时 5 元。根据有关专家的经验, 我们的工资在本地区是有竞争力的。 激励方案 : 本行业的培养高素质的雇员是保持老顾客的途径之一。 对于正式和临时的推销员的培训将是一个持续不断的工作。 管理人员打算对雇员提供广泛的项目训练和定向训练, 我们的雇员将接受包括: 产品知识、经营时间、电话交谈技巧、了解会员合同 * 以及公司的规章制度的培训。 我们的培训计划比竞争者更为系统和正规。优秀的人员可送到著名学府进修; 建立升级淘汰制, 使每位员工都能看到升迁的机会; 3 、5 年后,开设分店,使优秀的设计师和营销人员都有机会成为主管。 人力资源:我们可以与高校一起建立一个招收学生

6、雇员的计划,这 个计划将使公司保持一批年青、热情的临时雇员,这些雇员可以工作二到四年。 公司的法律事务将由杭州海通律师事务所负责处理,该事务所有丰富的经验和良好的信誉。选择地点:营业时间: 上午 8 :3011:30;下午 1 :307:30 每天营业 9 小时。 服务介绍: 倾城之阳将秉承“紧跟时代,打造生活”的艺术理念,遵循以“客户为本”的原则,周全、细致地了解每位顾客的自身需求、感受和生活方式,从服装服饰、化妆、发型、肢体语言、礼仪等方面度身制定出个性化的形象分析和实施计划。我们还将联系各高校的协会组织,把我们的广告夹在他们的宣传信件中发出。使* 之了解会员的优惠之处。 为了吸收会员和增

7、加收入,将在开放前进行吸收会员的促销活动。 我们一次性入会费是每人 600 元,月费是 60 元,每人我们的会员在交付入会费和月会费之后,可免贯参加任何由本公司支持赞助的培训活动。 在吸收了第一批会员之后,我们将在地方报纸上登广告; 直接邮寄也是我们的长期策略之一;我们还将利用打电话的方式与个人联系。 业务的季节性和应变计划由于本公司面向就业的大学生, 一定程度上存在季节性问题。夏秋季的客户相对会多一些,而冬春季则相对较少。 为了使季节性问题减少到最低限度, 对于季节性的现金流入下降,我们将采用收取月计会员和与各种训练班签定短期合同来解决,这个收入约占年收入的7.2%。在冬季,公司将举办讲演及

8、讲座以提高会员的技术水平,因此而来的收入将帮助调节市场需求,增加利润率。第五部分财务状况会员预测本公司的各项计算采取了比较保守的前提。根据我们所作的市场调查,估计预售会员可达50 人。在考虑了约 30%的会员退会率的情 况下,五年内仍会有平均20%左右的年增长率。因此我们预计公司的会员情况如下:上一年会员数会员净增加总会员数第一年50* 1060 第二年 60 2080 第三年 80 30110 第四年 110 30 140第五年 140 30 170* 第一年的数据为预售会员数。: 会员费的制定会员费首次入会费 600 元每月会费 60 元由于我们经营的地区内没有其他公司提供类似服务, 我们

9、只能参考上海的价格。由于上海与杭州的人均收入的差别,我们的收费标 * 准比上海要低一些。 财务预测条件面积 200 平方米租金 6000 元/ 月设备合计 : 70000 元 1. 空调等 20000 元 2. 电脑 30000 元 3. 软件20000 元装修费 100000 元人员工资 138000 元/ 半年预计广告费 15000 每半年营业收入 ( 每半年 ) 10%增长率 144000 1. 大学生 400 元/ 人 10 人/ 月 营业成本 ( 租金半年计 ) 36000 元/ 半年其他费用 1000 元/ 月 预 期 损 益 表 单位 : 元 ( 每半年计期 ) 营业收入1440

10、00 158400 174240 191664 210830 231913 255105 280615 308677339544 营业成本 36000 36000 36000 36000 36000 36000 3600036000 36000 36000 营业及管理 *费用 324000 154000 154000154000 154000 154000 154000 154000 154000 154000利息 0 0 0 00 0 0 0 0 0 营业税金及附加24480 26928 29620.8 32582.9 35841.239425.3 43367.8 47704.6 52475.1 57722.6本公司尚需融资30 万元,用于聘请优秀的设计师和营销人员,以及设计软件的购买。内容仅供参考

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