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宁夏银星能源股份有限公司,关于 2010 年度内部控制的自我评价报告,2010年度,公司继续进一步健全和完善了内部控制制度,按照公,司法、证券法和财政部、中国证监会等部门联合发布的企业,内部控制基本规范及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引,等的相关规定,在公司内部控制手册(讨论稿)和内部控制制,度汇编(讨论稿)的基础上,结合公司自身实际特点和情况重新梳,理、完善、修订完成了公司内部控制手册(试行稿)和内部控,制制度汇编(试行稿),在全公司范围内试行,以保证公司的正常,生产经营和资产的安全和完整;并随着公司业务发展以及外部环境变,化不断进行调整、完善,使之更有利于提高上市公司风险管理水平,,保护投资者的合法权益。,1、综述,公司严格按照公司法、证券法和企业内部控制基本规,范及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等相关法律法,规的要求,不断完善和规范公司内部控制的组织架构,建立了内部,控制手册(试行稿)和内部控制制度汇编(试行稿),确保了公,司股东大会、董事会、监事会规范、有效运作,维护了投资者和公司,-1-,利益。,(1)公司内部控制的组织架构,公司已按照公司法、上市公司章程指引等相关法律法规,