单据粘贴及报销单填写要求.doc

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1、单据粘贴及报销单填写要求 在日常核算报销的过程中我们经常会发现有些票据粘贴 及报销单填写不规范, 如:一张费用报销单上粘贴票据太多, 太乱,太皱,正反颠倒 ; 票据签字不正规 (大部分都签正面) 自制原始单据上内容填写不齐全,这给会计后续工作(如计 算,装订,档案保管、 )带来困难,影响会计档案的质量。 2012 年底,集团公司要求自 2013 年起会计基础工作规范 化, 2013 年财务部针对各片区项目进行了基础检查,鉴于 目前存在的问题以及会计基础规范化的要求,现将日常报销 需要注意的事项规范如下,希望各项目部认真学习并执行。一、发票要求 :1. 发票抬头为中铁隧道股份有限公司,发票一律盖

2、发票专 用章,抬头开具不正确、印章加盖不清或者无印章的不 予报销,如为项目部,则根据项目部的名称确定发票抬 头,一经确定,不得随意变更。2. 发票内容填写齐全,大小写金额一致,不允许涂改。涂 改及大小写不符的发票视为废票。发票须验正是真票, 并签字负责,签字不准签正面,须签背面,单张单签, 不能多张连签,如遇带复写的发票或背面黑色的发票可 签在发票正面的右上角。3. 开具的发票内容是一批或者一套的,必须附清单,清单上必须盖有单位发票专用章,同发票联上的签章是同一单位。如:办公用品一批,家具一套,日用品一批等4. 定额发票上的付款单位、开票日期等空白项目应补填齐 全。5. 报销人报销金额达到 5

3、000 元及以上的发票时必须履行 鉴别真伪手续,并将查询记录打印出来作为附件,同时做 好登记工作。6每年的发票在次年 5 月 30 日之前必须报销完毕,超过此期限的发票,不予受理。二、票据的粘贴要求:1. 将各类发票分类归集,如办公类、差旅类、招待类、水 电类等,同类的发票粘贴在一起,不同类的发票不能混 贴。2. 将分好类的票据按自下而上自右至左顺序横向均匀粘贴,票据一律在上部边沿粘贴,不能沿发票的左侧或右 侧粘贴,如票据较少或是单张发要注意,可直接沿“费 用报销单的粘贴线”横向均匀粘贴,切忌“一边倒”现 象。3. 票据粘贴的稀密程度根据票据的多少确定,原则上一事 一报,如果一次业务的发票较多

4、,一张费用报销单不够 粘贴,可用两张或多张,要求是一张费用报销单上的发 票不能超过三行,每行票据张数不能超过 25 张。3. 粘贴的票据不能超过费用报销单的底部边沿,超出部分 需要折叠。4. 粘贴后的票据美观整齐、平整简洁,不能有颠倒、反向, 不允许用订书机订票据,不能用胶水,更不能用双面胶。5. 如果一张发票需要两家或者两家以上单位负担费用的, 需要填写“费用分劈单” ,如果发票原件保留在本单位, 则将发票复印件及分劈单中的一联转给另一费用单位。三、差旅费报销单、费用报销单的填制要求:1. 员工出差前先填写“职工出差审批单” ,单位,姓名,职 务,外出事由,计划天数,批准人(部长审核完工作联

5、系 单后签字, 部长可由副部长审核签字) ,部门盖章, 日期等 事项均应填齐。2. 员工出差返回后填写“差旅费报销单” ,日期,报销人,出 发时间,到达时间及返程时间应填写齐全,如乘坐飞机需 要单独审批报销的,在“出发日期栏”前标注“飞机” , 如自驾或搭顺车的列明“无票” 。(天数,津贴标准,金额 栏不填)。3. 出差一次填写一张报销单,不得多次合并,将发票单独粘 贴在费用报销单上,发票上所体现的内容应与出差路程保 持一致。4. 费用报销单上的部门、日期、报销人、报销摘要均应填写 齐全。5. 费用报销单、差旅费报销单使用公司统一印制的单据,不得自行复印,报销单填写一律使用黑色水笔,不得使用蓝 色水笔、圆珠笔或者铅笔填写,填写字迹要工整,不得涂 改、污损、刮擦或挖补。6. 报销单如果需要附文件、报告或者合同之类的,一律附原 件,如确需附复印件的,用空白 A4 纸复印,不得使用已 作废过的 A4 纸复印。7. 将填写齐全的差旅费报销单、费用报销单传递给财务部,由财务部核算,报销人不得自行计算。8. 各部门报销费用一律由部长先签字确认。9将审批后的差旅费报销单粘贴在费用报销单后面,仔细检查各项内容符合规定后交财务部报销。10 、对于粘贴不规整或者填写不符合要求的,财务部将发回重新整理。财务部2015 年 2 月 6 日

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