ERP操作流程资料讲解.doc

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1、(1) 标准订单用于有赊销的情况,常用于省公司销售和分公司有 赊销的销售。(2) 标准订单(参照合同)用于有赊销的情况,同样用于省公司销 售和分公司有赊销的销售,但该订单适用于事前签订了合同的 情况。(3) 现金订单(无应收)多用于市(县)公司无赊销的销售。(4) 库割流程 在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司, 只是油料所有权的转移,并不发生实际的油料移动,没有损耗, 仅仅是帐面的处理。(5) 寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方,但发出 货物的物权仍在我方,不转移给客户,作为我方在客户方的寄 售库存。(6) 寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结 算时使用。(7

2、) 直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来,客户到炼厂 直接提货时使用。(8) 销售代保管发货流程 描述的是对客户寄存在我公司的代保管 量进行发货的过程。(9) 合同是在销售业务进行之前,业务员与客户按照销售需求协 商,呈销售经理审批核准后与客户签订的。(10) 错误发票处理流程(11) 退货流程是指销售业务发生后,客户因质量等原因要求退货 时而发生的。(12) 发票打印流程(13) 分公司提货单打印一、标准订单流程(一)创建标准订单1. SAP交易代码VA012. 输入:销售组织 分销渠道 部门 销售办事处(订单类型ZS03)3. 输入订单相关内容:售达方采购订单编号(填入销售人员)交货工

3、厂付款条件物料订单数量4. 点击“”,通过修改销售指导附加价输入价格,再点击“”返回5. 点击“”(显示凭证项目细节),点“会计”,输入收付方式,” 指定”栏位内输入销售办公室的代号6. 点击“装运”,输入:装运类型 特殊处理标志7. 保存订单,记录订单号(二)针对标准订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL01N2. 输入:装运地点订单号3. 输入交货单相关内容:评估类型库位,点击“外部细节”,选择运输方式4. 转到/表头/文本,输入:提单流水号5. 点击“发货过帐”,记录交货单号(三)开立发票1. SAP交易代码 VF012. 输入交货单号,转到/表头/文本,输入:开票员姓名,点

4、击“(执 行)”,保存发票二、标准订单(参照合同创建)(一)创建标准订单(参照合同)1. 创建订单:SAP交易代码 VA018. 输入:销售组织 分销渠道 部门 销售办事处9. 点击“带参照创建”,输入合同号,点击“复制”10. 输入订单相关内容:采购订单编号(填入销售人员)11. 点击“”,点“会计”,输入收付方式12. 点击“装运”,输入:装运类型 特殊处理标志13. 保存订单,记录订单号.(二)创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL01N2. 输入:装运地点订单号3. 输入交货单相关内容:评估类型库位,点击“外部细节”,选择运输方式4. 转到/表头/文本,输入:提单流水号5. 点

5、击“发货过帐”,记录交货单号(三)开立发票1. SAP交易代码 VF012. 输入交货单号,点击“执行”,保存发票三、现金订单(无应收)流程(一)创建现金订单(无应收)订单1. SAP交易代码VA012. 输入:销售组织分销渠道部门销售办事处(定单类型ZS18)3. 输入订单相关内容:售达方 采购订单编号(填入销售人员) 交货工厂付款条件物料订单数量4. 点击“”,通过修改销售指导附加价输入价格,再点击“”返回5. 点击“”,点“会计”,输入收付方式6. 点击“装运”,输入:装运类型 特殊处理标志7. 保存订单,记录订单号(二)针对现金订单发货过帐1. SAP交易代码 VL02N2. 输入现金

6、订单对应的交货单号3. 输入交货单相关内容:评估类型库位,点击“外部细节”,选择运输方式4. 转到/表头/文本,输入:提单流水号5. 点击“发货过帐”,记录交货单号(三)开立发票1.SAP交易代码 VF012.输入现金订单号,点击“(执行)”,保存发票四、库割流程(一)创建库割订单1.SAP交易代码 ME272.输入:供货工厂(发出库)订单类型(ZJNB)米购订单日期(系统默认当日)采购组织 采购组 工厂(收进货) 库存地点(逻辑库存地点)3.点击“新采购订单”输入订单相关内容:物料数量4.点击“”,输入发票提供者5.返回并保存,记录库割订单号(二:针对库割订单创建交货单并发货过帐1.SAP交

7、易代码VL10B2.点击“采购订单”输入库割订单号,点击“”3.选中一行点击“后台”,回车,选择“全部”,点击“”,点击a 4.双击交货单号,点击“ ”,输入评估类型和库位,点击“发货过帐”C三)开立发票1.SAP交易代码 VF012.输入交货单号,点击“(执行)”,保存发票五、寄售补货订单流程(一)创建寄售补货订单1.SAP交易代码 VA012.输入:销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 订单类型(ZS07)3. 输入订单相关内容:售达方 采购订单编号(填入销售人员)交货工厂付款条件物料订单数量4. 保存订单,记录订单号(二)针对寄售补货订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL01

8、N2. 输入:装运地点订单号3. 输入交货单相关内容:评估类型库位4. 点击”外部细节”,选择运输方式5. 点击“发货过帐”,记录交货单号六、寄售发货订单流程(一)创建寄售发货订单(参照寄售补货订单)1. SAP交易代码 VA012. 输入:销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 订单类型(ZS083. 回车,带参照创建界面,输入寄售补货订单号点击“复制”4. 输入订单相关内容:采购订单编号(填入销售人员)5. 保存订单,记录订单号.(二)针对寄售发货订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2. 输入:装运地点订单号3. 输入交货单相关内容:评估类型库位4. 点击“发货过帐”,记录

9、交货单号(三)开立发票1. SAP交易代码VF012. 输入交货单号,点击“(执行)”,保存发票七、直发流程(一)创建订单1. SAP交易代码VA012. 输入:销售组织 分销渠道 部门 销售办事处(订单类型ZS12)3. 输入订单相关内容:售达方 采购订单编号(填入销售人员) 交货工厂付款条件物料订单数量4. 点击“”,通过修改销售指导附加价输入价格,再点击“”返回5. 点击“”,输入该笔业务的货款支付方式式:点击“会计”,输 入收付方式6. 保存订单,记录订单号(二)创建采购订单1. SAP交易代码 ME572. 输入采购申请号,点击“ ”,在采购申请前小框内打勾,点击 “自动分配”3.

10、选中采购合同号,回车,在采购申请前小框内打勾,点击“分 配”4. 选中框架协议号(采购合同号),点击“处理分配”5. 输入:订单类型(ZJS1)采购日期 采购组 采购组织6. 输入发票提供者(采购业务的结算方)7. 选中凭证总览中的采购申请,点击“”,检查抬头/合伙人中的发票提供者是否存在(若不存在,则输入发票提供者)8. 在项目细节中点击“外部细节”,输入卡车编号。保存。(三)采购收货1. SAP交易代码 MB012. 输入:凭证日期、移动类型、采购订单号码、工厂、库存地点3. 点击,回车,点击“ ”,最后保存(四)针对直发订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL01N2. 输入:

11、装运地点订单号3. 输入交货单相关内容:评估类型库位4. 点击“发货过帐”,记录交货单号(五)开立发票1. SAP交易代码 VF012. 输入交货单号,点击“(执行)”,保存发票八、销售代保管发货流程(一)创建(现金/标准)订单(二)针对(现金/标准)订单发货过帐(三)开立发票(四)虚拟库存收货1. SAP交易代码 MB1C2. 输入:外向交货单的号码已开立的发票号码(SAP系统给号) 移动类型特殊库存工厂移动原因3. 输入:业务范围 客户 物料编码 数量 UOE (单位KG表示 公斤) 批次(UNPICKED )回车,保存,记录单号(五)创建销售代保管发货订单1. SAP交易代码 VA012

12、. 输入:销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 订单类型(ZS203. 点击带参照创建,输入:(现金/标准)订单 点击“复制”4. 输入订单相关内容:采购订单编号(填入销售人员)5. 保存,记录单号(六)针对销售代保管发货订单创建销售代保管发货单(一次提清)1. SAP交 易代码 VL01N2. 输入:装运地点订单号(销售代保管发货订单)3. 输入与交货单相关内容:评估类型(UNPICKED ) 库位4. 点击”外部细节”,选择运输方式5. 点击“发货过帐”,记录交货单号(七)针对销售代保管发货订单创建销售代保管发货单(分提)1. SAP交易代码 VL01N2. 输入:装运地点订单号(销售代保

13、管发货订单)3. 输入与交货单相关内容:交货数量(实际提货数量)评估类型(UNPICKED)库位4. 点击“外部细节”,选择运输方式5. 点击“发货过帐”,记录交货单号6. SAP交易代码VL01N7. 输入:装运地点订单号(销售代保管发货订单)8. 输入与交货单相关内容:交货数量(系统自动带入所剩的未提数 量)评估类型(UNPICKED) 库位9. 点击保存,记录交货单号10. SAP交易代码VL02N (客户第二次提货)11. 输入:外向交货单号(上面第9步所产生的单号)12. 输入与交货单相关内容:交货数量(此次实际提货数量)13. 点击“外部细节”,选择运输方式14. 点击“发货过帐”

14、,记录交货单号15. SAP交易代码 VL01N16. 输入:装运地点 订单号(销售代保管发货订单)17. 输入与交货单相关内容:交货数量(系统自动带入所剩的未提数 量)评估类型(UNPICKED) 库位18. 点击保存,记录交货单号(按上述步骤循环直至客户将货物提完)九、创建合同流程1. SAP交易代码 VA412. 输入:销售组织分销渠道部门销售办事处(合同类型ZS01)3. 输入:售达方 采购订单编号(填入销售人员)描述 生效从 有效到物料目标数量 UoM(单位)4. 保存,记录合同号十、错误发票处理流程1. SAP交易代码 VF112. 输入要取消的发票凭证号,点击“ (执行)”,保存

15、发票十一、退货流程(一)创建退货订单1. SAP交易代码 VA012. 输入:销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS04)3. 输入此笔退货对应的原销售订单号,点击“复制”4. 输入订单相关内容:采购订单编号(填入销售人员)订单原因5. 保存,记录退货订单号(二)针对退货订单创建交货单并收货过帐1. SAP交易代码 VL01N2. 输入:装运地点订单号3. 输入交货单相关内容:评估类型库位,点击“收货过帐”,记录交货单号(三)开立退货红字发票1. SAP交易代码 VF012. 输入交货单号,点击“(执行)”,保存发票(四)调整虚拟库存1. SAP交易代码 VL09 (冲回已提走部分)2.

16、 输入:装运地点 向内/向外交货(已提走货物的提单号),点击3. 在交货单号前的空格内打勾,点击 ,回车,显示交货已冲销4. SAP交易代码 MBST (冲销客户销售代保管库存)5. 输入:物料凭证(原客户代保管收货凭证号)移动原因6. 保存,显示记帐凭证号7. 针对未退部分重新开票销售:按照正常的销售流程重新对未退油 品开票销售,在开票后再将未退油品转入销售代保管及分提。十二、发票打印流程1. SAP交易代码 VF012. 点击“”,再点“”,单击“抬头文本”,双击“开票员”,在文本框内输入开票员姓名(* )最后再点击“ ”3. 选择“输出类型”对应的某个公司的普通发票,回车, 点击“”4.

17、 “逻辑目标”中选择“ DEFAULT”,在“立即打印”和“输出之 后释放”栏位前的方框内单击打“V” ,点击 进入下一屏。5. 保存,在打印机连好的情况下系统自动打印这张发票,同时系统会跳出一个对话窗口,打印完毕后,关闭此窗口即可。十三、分公司提货单打印流程1. SAP 交易代码 VL01N/VL02 N2. 在用VL01N或VL02N进行交货单的创建时的界面,点击路径: 附加= 交货输出=表头3. 选择“输出类型”栏位所对应的该提单的输出类型 (ZSOO分公司提货单),并回车;然后,点击 按钮进入下一屏4. 在“逻辑目标”栏位选择“DEFAULT”,在“立即打印”和“输 出之后释放”栏位前的方框内单击打“V” ,点击 进入下一屏5. 点击进入下一屏6. 点击或(在此交货单只需保存不需过帐时点,此交货单需要 过帐时点),系统在保存或对此交货单过帐并保存的同时, 在打 印机连好的情况下,系统自动打印此交货单

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