企业所得税年度纳税申报表(doc 2).docx

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1、企 业 所 得 税 年 度 纳 税 申 报 表 税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日纳税人识别号: 金额单位:元(列至角分)纳 税 人 名 称纳税人地址邮政编码登记注册类型行 业纳税人开户银行帐 号收入总额行次项 目金 额应纳税所得额的计算行次项 目金 额1销售(营业)收入(请填附表一)50赞助支出纳税调整额2减:销售退回51捐赠支出纳税调整额(见附表八)3折扣与折让52折旧、摊销支出纳税调整额(见附表五)4销售(营业)收入净额(1-2-3)53坏帐损失纳税调整额(见附表六)5其中:免税的销售(营业)收入54坏帐准备纳税调整额(见附表六)6特许权使用费收益55罚款、罚金或滞纳金7投资收益(

2、请填附表二)56存货跌价准备8投资转让净收益(见附表二)57短期投资跌价准备9租赁净收益58长期投资减值准备10汇兑净收益59其他纳税调整增加项目(请附明细表)11资产盘盈净收益60减:纳税调整减少额(61+62)12补贴收入61其中:研究开发费用附加扣除额13其他收入(请附明细表)62其他纳税调整减少项目(请附明细表)14收入总额合计(4+6+13)63纳税调整后所得(43+44-60)扣除项目15销售(营业)成本(请填附表三)64减:弥补以前年度亏损(请填附表九)16销售(营业)税金及附加65减:免税所得(66+72)17期间费用合计(18+42)66其中:国债利息所得18其中:工资薪金(

3、请填附表四)67免税的补贴收入19职工福利费、职工工会经费、职工教育经费(见附表四)68免税的纳入预算管理的基金、收费或附加20固定资产折旧(请填附表五)69免于补税的投资收益21无形资产、递延资产摊销(见附表五)70免税的技术转让收益22研究开发费用71免税的治理“三废”收益23利息净支出72其他免税所得(请附明细表)24汇兑净损失73应纳税所得额(63-64-65)25租金净支出应纳税额计算74适用税率26上缴总机构管理费75应缴所得税额27业务招待费76减:期初多缴所得税额28税金77已预缴的所得税额29坏帐损失(请填附表六)78应补税的境内投资收益的抵免税额30增提的坏帐准备金(请填附

4、表六)79应补税的境外投资收益的抵免税额31资产盘亏、毁损和报废净损失80经批准减免的所得税额32投资转让净损失(见附表二)81应补(退)的所得税额(75-80)33社会保险缴款纳税人代表签章:纳税 人单位公章:日期: 年 月 日联系电话:代理申报中介机构签章:日期: 年 月 日经办人;经办人执业证件号码;联系电话:34劳动保护费35广告支出(请填附表七)36捐赠支出(请填附表八)37审计、咨询、诉讼费38差旅费39会议费40运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用(请附明细表)41矿产资源补偿费42其他扣除费用项目(请附明细表)应纳税所得额的计算43纳税调整前所得(14-15-16-17)44加:纳税调整增加额45其中:工资薪金纳税调整额(见附表四)以下由税务机关填写:经办人: 受理申报日期:受理申报税务机关公章审核人: 审核日期:46职工福利费、职工工会经费和职工教育经费的纳税调整额(见附表四)47利息支出纳税调整额48业务招待费纳税调整额49广告支出纳税调整额(见附表七)

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