财务报销问题专项治理工作自查报告.doc

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财务报销问题专项治理工作自查报告根据精神,我校结合自身实际情况,对本单位的财政财 务收支情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我校成立了以XXX为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。二、严格清查,不走过场成立清查小组后,单位领导要求认真学习文件精神,对 照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和 解决存在的问题。三、认真自查,及时汇报根据精神要求,我校对本单位执行财经纪律及有关政策 的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行 了自查。财务自查报告如下。1. 报销内容真实合规。2. 报销票据真实合规。3. 无虚列事项套取现金,私设“小金库”。4. 无报销不属本单位业务范围的票据。5. 报销事项附件齐全。6. 报销审批手续不符合规定7. 无其他违规问题。XX年6月2日

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