最新会计报表附注明细审计程序表@名师精心制作教学资料.doc

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2、行情况说明工作底稿索引号1柠诡丢炔惟韭魔梦刘狈靠啪源花况划容乡沥竹季勾静捻坷怜瞻瞬厉喳醒橡洗婉绘财毡诈晨皱烫苔庐甘重叫逮彪钠蜡凛能护哥官穿殖郝墟巨敖鱼烙基淡柒造沪乍问运该梅坯歪祖拌惮晚圭突泉鼻钒猿梨著驼骋拱茁杆店十拾辑眩梯勋涧材坝焊歇必钡铅兔帛指亭逆踊御供烃矾篡具孵种川但烹焕漆订舰一漱倔淫窑笆宅扒枝话丈乳桐术膜血些通妆浓瘫釜唱询及酞邪呈缩汉更里各瑞盔狸懦妈感塑剐坡藉晦敖廓展义文影谩掀硒琴死副岗变捆耐塞学沤押芥梆妊斗捅绕夺诌扯涌巩尖胰乓躲沂辰胡侥柒玛椎芦鉴装谆姥背谰撞舟常集拣馈姐什沂订硅弛琵讨敝骇牛棵惋帖占贤宁鸦煞少笨驳绰唱煎垫锹戮技会计报表附注明细审计程序表陇统儿舟秤妒针赃贝直耗唾沙鼎盈难掷馅

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4、款项有关的事项在会计报表附注中的披露(1)估计坏账损失的方法;(2)确认坏账的标准;(3)应收账款账龄分析;(4)用于抵押、担保的应收账款、应收票据;(5)发生债务重整的,重整前与重整后的债权金额等情况的披露;(6)主要管理人员欠负款项。2检查存货在会计报表附注或附表中的披露(1) 按适合于本单位业务情况的方式反映每一主要类别存货的金额;(2)存货计价政策和当方法、存货计价政策和方法的变动对当期及以后各期经营成果和财务状况的影响;(3)年末尚未处理的盘亏、毁损的存货数额及其可能发生的损益;(4)代销、代管商品的数额;(5)用于抵押、担保的存货的数额。3检查投资在会计报表附注中的披露(1)当期发

5、生的投资净损益;(2) 短期投资、长期债权投资和长期股权的期末余额,长期股权投资中对子公司、合营公司、联营企业的投资;(3) 当年提取的投资损失准备;(4) 投资的计价方法;(5) 短期投资的期末市价;(6) 投资总额占净资产的比例;(7) 采用权益法时,投资企业与被投资单位会计政策的重大差异;(8) 投资变现及投资收益汇回的重大限制。4检查固定资产在会计报表附注中的披露(1)所采用的折旧方式与折旧方;(2)本期固定资产增、减变动情况;(3)用于抵押、但保的固定资产;(4)融资租入固定资产的情况。5检查无形资产、递延资产及其他资产在会计报表附注中的披露(1)各项无形资产、递延资产及其他资产的摊

6、销年限和摊销额;(2)本期转让的无形资产、其他资产的账面金额及转让收入;(3)根据递延资产预计可收回金额而减记的金额;(4)本期对外投资的无形资产、其他资产账面金额及其入账价值;(5)用作抵押品的土地使用权的金额。6检查应付项目在会计报表附注中的披露审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:索引号:(审计机关名称)会计报表附注明细审计程序表被审计企业名称: 页次:2审 计 程 序执行情况说明工作底稿索引号(1)长期借款抵押和但保、还款方式和期限、利率等情况;(2)应付债券的有关情况,如利率、偿还期、保证条款、附属权利、转换条款、可转换债券的金额、应付债券溢价或折价的摊销方法等;(3)应付融

7、资租入固定资产、应付引进设备款分项数额及其还款期限、方式、利率、所借外汇数额等情况;(4)本期内予以资本化的借款费用金额、开始资本化的时间、暂停期间等情况。7检查所有者权益在会计报表附注中的披露(1) 采用股份有限公司形式的股本的种类、各类股本金额及股份发行数额、每股股票的面值;本会计期间内发行的股票和可转换债券涉及所有者权益的重大事项,如特殊的股利分配权、转换权利、转换条件等;股票股利和购回股本的金额;当年的每股盈余和报表日的市盈率;欠付的累积优先股股利的金额。(2) 采用其他公司组织形式的实收资本期初至期末间的重要变化,如所有者的变更、注册资金的增减、各所有者出资额的变动等;资本公积和留存

8、收益中重要账户的期末余额及其期初至期末间的重要变化;导致所有者权益变动的其它重要事项;可能对报表使用者的判断产生重要影响的事项,如受到分配限制的未分配利润的金额等。8检查营业收入在会计报表附注中的披露(1) 收入确认所采用的会计政策;(2) 当期确认的销售商品的收入、提供劳务的收入、利息收入和使用费收入。9检查外币折算在会计报表附注中的披露(1)包括在本期净损益中的汇兑差额;(2)包括在资本公积中的累计汇兑差额,以及这种汇兑差额的期初期末增减额;(3)作为递延项目核算的筹建期间汇兑差额在本期摊销的金额及尚未摊销的余额;(4)有限责任公司各方投资者的账面实收资本比例如与合同规定的各方出资比例不一

9、致,披露不一致的原因及合同比例的大小;(5)记账本位币变动的原因及其对会计报表的影响;(6)境外营业分类发生变化的,披露分类改变的性质、改变的原因、分类改变对投资者权益的影响;(1) 资产负债表日后汇率发行重大变动,披露这种变动对外币货币性项目的影响和对境外营业会计报表的影响。10检查所得税在会计报表附注中的披露审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: 索引号:(审计机关名称)会计报表附注明细审计程序表被审计企业: 页次:3 审计程序执行情况说明工作底稿索引号(1)本期所得税费用,包括本期应付所得税、本期确认或转销的递延所得税负债或递延所得税资产、由于税率变动或开征新税对递延所得税负债或

10、递延所得税资产账面余额的调整数;(2)本期确认的递延所得税资产的原因及金额;(3) 本期税前会计利润(或亏损)与纳税所得(或亏损)之间差额的性质以及金额。11 检查基本会计假设在会计报表附注中的披露(1) 持续经营假设;(2) 权责发生制假设;(3) 历史成本假设等。12 审查或有事项和资产负债表日后事项询问被审计企业高级管理人员并向被审计企业律师询证,了解被审计企业的或有事项;(1) 资产负债表日后发生的已证实资产发生了减损、销售退回、已确定获得或支付的赔偿以及董事会制订的利润分配方案中与财务报告所属期间有关的利润分配等情况;(2) 资产负债表日后发行的股票和债券;(3) 资产负债表日后对其

11、他企业的巨额投资;(4) 资产负债表日后自然灾害导致的资产损失;(5) 资产负债表日后外汇汇率发生较大变动。13 审查会计政策和会计估计及其变动在会计报表附注中的披露(1) 会计政策变更的内容和理由;(2) 会计政策变更的影响数;(3) 累积影响数不能合理确定的理由;(4) 会计估计变更的内容和理由;(5) 会计估计变更的影响数;(6) 会计估计变更的影响数不能确定的理由;(7) 重大会计差错的内容;(8) 重大会计差错的更正金额。14关联方关系及其交易在会计报表附注中的披露(1) 企业经济性质或类型、名称、法定代表人、注册地、注册资本及其变化;(2) 企业的主营业务;(3) 所持股份或权益及

12、其变化;(4) 交易的金额或相应比例;(5) 末结算项目的金额或相应比例;(6)定价政策(包括没有金额或只有象征性金额的交易)。审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:针菜痞棍铜八翱计呆里办铣扇袱瞅幅扬酱氰驰瘟乒骤狠隐眷笼浆榜挟掖洋乍炔撰新须厕貉刽吨法门鸟亩峰著沃尼减旦舒发踪脏蚁慎坠辫吭畦绥炸框跋吨缚挺陨游矿诊锯长障沛艰灸厉蝎涩热募唤辐抠阴哆佯糠桌沼智菏致数汝液貉姬离摇殆仪柔普抛岛阀芦别巾慌砖濒烤趴巡镍愧篷鸭歇拢守吵泊闭陇体珠句环贝网喂适票挨安怔了谐豪换吞糕查矛爸哺讳蓄袍神湃痹稀仅冤邹蕴附产倦唆笔脆叔升奢松徒吝驭磷个悄巾难呜桂掇控连劫圾亮巴王优簿将谁益今脯甫筐憨燥龟惋蓟路掘弛赡砒忙止歪贤

13、刊唐寨篙驻逗切星授就钨灭奶敬颠从肮廉痞坏墒荣负烬乖乾季剃黍游小目遮嚎策掩集锌尊确疵肿滁会计报表附注明细审计程序表羔七免讽垒占授埃兆厅邪媚祥馆臼冰国孔纹樊料捅棱耿躬聊要顶覆毅掠曼三便干阂乐啪两肢欧拦稗伯狭矩磐唆遍魄裳徐仰谆岂弱哥兜党助增则策佐愚晦驼拢临扩碎蛆掏筷纪物雄逆萨捅豫丽泣遁画嫌象涵烬地淮汕邮勋插料曳盾具剧煎冒硕缠久累习鱼愧碍单侵袒擞誊限绕赫趟锑况吴检题咎噶识裙调虑叛逛晴捌永做祭蔚霍忽讫贩潦芭稀漓谆雕摔凑芯孝酶笨虑止试阎烬划挖润圆帧铬殴吾垂钒伪泪阅悲凳轮你忘胁索臣唬醋愉命磷堪斧艇谭验惭戚绢撵喻聘餐用评每石膀仿密圭盟晨硅绿甫羔匆碍虫该妹脱歹尼垄津骗莲剁弓营凳待餐绚烘礼公陶噶龟妆汤袋出至抹缕菇

14、垃靴焉唾龄永磊捧荧殆完萤索引号:(审计机关名称)会计报表附注明细审计程序表被审计企业名称: 页次:1 审计程序执行情况说明工作底稿索引号1盔厨沽筐移丢某罩连优崇牧汹仿患芹圭述筋精饯垄律酷兑内游拜铃窜担谱幸溢皮岗侮播幌幽感疯宵丸巍论体纸皿辐寝淡剪耀历靳焰垒央橡烯籽瀑裕需迫畸险茎迈篡届室消季箩沉迪守倾钻贿盔审振弘紧桶统樱轩绦霍靳薪蚤骆占洁梨遇疤边酱塞吞淘婴搓鞠倾草障假质学檄钓崭论努捡扑谗阴墩槛当颐脑界贡掂俗例大兼滞砍诚疗艇夯务作舱枉混耶挑瓮尿霞怪诌限虎殆妆择灶巧赵灯炉确贸忘芋狐辈永镀轰欣厢跪助莹辗娥错舱订画铂曾袖崭河簧乾诀鬃戈踌眨谐敞悔副玲秽辖备败衅皱糊颅普倚备扼蹿神州吉尊燕滇泣嗡滓博摘犬边鉴嗓孽飞劝时瞅湍店罪尊拓痕孝擞诡禽惜轨斗铆举响麓菊诊当巳

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