【工作总结】市审计局上半年工作总结范文[1].docx

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1、第 1 页 市审计局上半年工作总结范文1 特征码 isieWKnRQBiWFNPlIyLM 今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对 审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设 小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至 6 月底,全市共完成审计项目 189 个,查出违规行为金额 10308 万元,审计处理应交财政 594 万元,应减少财政拨款或补贴 275 万元,归还原资金渠道 260 万元,调帐处理 2265 万元,应 自行纠正金额 1109l 万元,向纪检机关移交案件 1 起,移送处 理 1 人,提交审计工作或调查报告 46 篇。 一、认真贯彻“全面审

2、计、突出重点”的方针,全面落实 年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任 审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署 并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计 工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有 226 个, 其中省定项目 114 个,市定项目 112 个;市本级 62 个,县(市、 区)审计局 164 个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审 计 12 个、县级财政决算审计 6 个、乡镇财政决算审计 63 个、 县级财政负债情况审计调查 12 个、省重点中学财务收支审计 第 2 页 10 个、计划生育专项资金审计和审计调查 12 个、农

3、业综合开 发资金审计 12 个、县乡公路建设项目审计 12 个、水库移民资 金审计 5 个、水库移民及粮食补贴审计调查 7 个、国外援贷款 项目审计 18 个、县长经济责任审计 1 个、市直单位领导干部经 济责任审计 18 个、国家建设项目审计 10 个。 这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有 的正在审计或准备实施审计之中。 二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级 和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政 收支审计,审计单位 22 个。财政预算执行审计对于加强财政监 督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化 支出管理,调整支出结构,保证重

4、点支出,加强财源建设,加 大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。 市局受上级审计机关委托,完成了原 20XX 医专附属医院的财务 收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了 20XX 汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该 集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大 会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技 工学校财务收支审计已经结束,市委党校、20XX 驾校、市烟草 办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。 三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点 资金和领导交办项目的审计 第 3 页 (一)、围绕服务“三农”问题

5、,认真开展审计监督。全市 共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、 非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目 24 个, 其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水 库水淹区移民口粮补贴专项审计 3 个项目。目前,这些审计项 目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提 交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到 领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市 40 名 审计人员,分成 12 个审计组,对市本级及 11 个县(市、区)农 业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期 (20XX20XX 年)资金进行了就地审计,审

6、计资金总额 108 亿 元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以 拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等 违规行为金额 4675 万元,提出了有针对性的整改建议。 (二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安 排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国 外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成, 审计资金总额 12 亿元,查出各类违规金额 1660 元,提交有 情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告 18 篇,引起 各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在 的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级

7、 项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层 第 4 页 落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外 援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。 (三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审 计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中, 全市审计机关抽调了 52 名审计人员,组成 12 个审计组,以财 政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等 职能部门 24 个,抽查了学校等用款单位 130 个。总的认为我市 教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额 1053 万元,主 要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规 定实行政府集中采

8、购和公开招投标、 、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。 针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告, 提出改进工作的意见和建议,市政府办第 20 期每周要情以 “应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计 报告的内容。全市 10 所省属重点中学审计正在进行,主要是监 督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加 重群众负担的问题。 (四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。 全市共完成重点建设项目投资审计 31 个,审核投资总额 7050 第 5 页 万元,核减工程款 1159 万元。其中市审计局开展的市政府搬迁 工程 3 个子项目的竣工决算审计,

9、送审金额 21836 万元,核 减 4204 万元,核减率达 193。市本级和 11 个县(市、区)审 计局安排的 25 条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不 辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进 行审计,以实际行动服务基层,服务农民。 5、尽力完成领导 交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下, 顾全大局,先后完成了 3 项市领导交办的重要任务。其中有: 市纪委到我局抽派 3 人,历时 1 个多月,协助查处原市住房公 积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加 的 20XX 华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派 1 人,协助有关部

10、门从事企业改制工作等。 四、加强了经济责 任审计,注重审计成果运用。全市完成经济责任审计项目 41 个, 审计经济责任人 58 名,查出领导干部负有主管责任的违规行为 金额 1192 万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目 有市编办、市中医院、市交通局、20XX 技术学院、原 20XX 医 专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食 品总公司、20XX 华明公司、市环卫处等 12 个单位。领导干部 经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增 强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行 政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用, 同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。 五、加强了 第 6 页 审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审 计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和 培训。56 月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关 作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人 都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风 敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我 批评,正确评价了班子的现状,找出了 8 个方面需要进一步加 强和改进的问题,提出了 6 条改进工作的措施,并向全局副科 长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。

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