采购管理业务流程.ppt

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1、苏州信亨自动化科技有限公司 采购管理业务流程,王格绚 ,采购工作/管理,采购工作主要是适时、适量、适质、适价为生产部门提供生产所需要的原材料。 采购管理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。,采购管理,采购管理是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程,对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督,实现对企业采购活动执行过程的科学管理。,与供应商结算,计划需求,仓库部门,采购部门,供应商,财务部门,订单 管理,结算 管理,收货 管理,采购 计划,用款计划,确认 供应商,送货,下单,采购部门的主要工作,资源调查 价值分

2、析(在采购需求的前提下,提出采用更为经济和标准的替代方案) 询价及洽谈 供应商认证(UL CE CCC等) 价格审批 下达采购单 采购单跟踪 验收入库 结清,规范化的采购业务,BOM计划,手工追加计划,认证供应商,供应商文档,预算/权限审查,请购单,采购单生成,合并处理,打印采购合同,跟踪采购单,接受采购单,供应商业绩评价,审批?,其它采购单?,常规采购,规范化的采购流程,始,终,定单/质量/价格,质量/交货期/价格,控制点,差,良,询 价 比价,本章关注,请购流程 采购核价流程 采购流程 采购变更流程 进货流程 退货流程,1.计划采购时所遗漏的需求。 2.超耗用料的额外零星需求。 3.非正常

3、需求的其它需求,如客户的额外 订单或代购品(计划外领料)。,一般请购作业的时机,请购流程,根据BOM需求,主管核准请购单,请购单,采购询价确认,总经理核准价格,下达采购单,书面核准或 计算机确认,1.请购明细表 2.下达采购订单表,请购流程,书面核准或计算机核准,采购核价流程,主管签字,采购单进度追踪,采购单,采购单确认,需求确认,主管核准,供应商料件交货排程表,采购需求,书面或计算机,1.现有库存可用量 2.料号库存状况表,采购流程,采购变更流程,采购变更单或取消单,采购单进度追踪,采购变更单,采购变更确认,变更,变更核准,采购单,统计仓库库存 统计供应商库存,进货记录,送货检验单,进货单确

4、认,到货检验,对应采购单,品质检验(收获/退货),采购单,入库,验退,验退件未退 明细表,发票与送货文件,进货流程,N,Y,N,Y,检验报告及材质报告,退货流程,采购业务调查项(一),二、采购订单 1、公司材料的采购周期一般为多长?是否要采购该批材料由谁来决定?采购信息来源于哪些途径? 答:采购计划一般一周变动一次,由哪位采购执行是采购主管确定,目前采购信息来源于:百度,阿里巴巴,中国制造。 2、一种材料一般有多少家主供应商?是否针对不同供应商有分配采购额度? 答:一种原材料原则上应该有2-3家合格的供应商,比价格,性能,质量分配采购额度 3、材料的采购下单的流程是怎样? 答:首先需要采购申请

5、单,根据申请数量按照整包装进行购买。 4、当出现采购变更时,一般经过什么步骤来通知供应商,是否有书面的通知? 答:当采购变更时,1.第一时间书面通知供应商取消订单并统计供应商库存数量,2.统计仓库数量。3.和技术部确认是否可以消化库存后变更。 5、目前采购管理有无使用软件进行管理?是否应用电子商务向供应商下单? 答:目前由于公司还没用到系统,全部由手工下单。,采购业务调查项(二),一、供应商状况 1、供应商大致数量及分布区域如何? 答:根据材质价格区域做分别,如:电子类深圳,铝件类:南通等。 2、公司对供应商是如何管理的?是否进行了编码管理?是否做了分类管理? 答:供应商评鉴表,进行编码管理及

6、才产品的分类管理。 3、公司目前收集的供应商的信息都有哪些?这些资料对公司别的部门是否是保密的? 答:目前收集的供应商信息有:营业执照复印件,税务登记复印件,供应商组织机构代码,这些资料应该对技术部开放。 4、公司在批准新的供应商时一般考核哪些内容?价格、服务请求、质量、交货状况、技术水平? 答:供应商资质,质量,技术水平,价格都在考核中。 5、公司对供应商是否做考核?考核的大致办法是什么? 答:实地考核,确认资质及技术上的要求是否能达到。 6、新批准一家供应商要经过哪些流程? 答:供应商资质,质量,技术水平,价格确认后送样品质部确认,判定OK审核后为合格供应商并建立供应商档案。,采购业务调查

7、项(三),二、采购进货 1、当采购的料件快到货时,采购部还是仓库先知道这个消息?若是采购部,则它是否通知仓库? 答:供应商送货时第一是采购知道信息,如无系统采购应通知到仓库进行收货。 2、当采购到货时,由哪个单位接收?若是仓库,它有什么凭证来说明送来货是正确的? 答:采购到货时由仓库签收,供应商需要提供送货单(送货单号),材质报告及检验报告。 3、是否进行进货检验?检验方式是怎样?全检、抽检、免检?当发生验退时,是怎样的处理流程? 答:品管需要进行抽检,外箱及小的附件可以设置免检,当发生品质不良时首先品管通知到仓库和采购,有仓库开出不良退货单进行退货,采购跟踪物料交期以免发生停线。 4、采购进

8、货一般经过哪些流程? 答:采购申请单,经理审批,寻找合格供应商送样,判定OK后进行采购。 5、当供应商送来的货超过采购数量时,如何处理?同一张采购订单是否允许分批交货? 答:供应商送货超量时,首先看计划是否有需求,有需求立马补单,无需求超出的部分仓库拒收,同一张采购订单根据业务交期不同可以分批交货。 6、供应商一般什么时候开发票?发票开给哪个部门?是针对每张采购订单来开票还是总体开票? 答:供应商一般都在20号对账,确认OK后28号之前交发票给采购,发票开出明细,可以总体开票。,采购业务调查项(四),7、一般采购的付款流程是怎样?采购到货后如何付款?是逐批结清还是统一在每月的某天结算。 答:收到发票后在财务指定的时间上交发票,发票上交后需要财务签字确认无误,标注付款期限,一般情况下累计在月底的一天付款。 8、公司是否有溢付货款的情况?是否开正式发票? 答:公司一般情况下不会溢付货款,都是开17%的票。 9、当发生采购退货时,如何处理,是将实物退回、若是实物退回,这部分实物由谁退,车间、仓库、采购员? 答:发生退货时:1.将实物退货,跟踪合格产品补入库。2.退货由品管通知到仓库采购,仓库直接打出退货单,由采购通知供应商立马退货。 10、退货一般经过哪些流程? 答:1.品管在产品贴上不合格标示。并通知采购及仓库,由仓库打出退货单,采购通知供应商退货/换货。,

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