库存抽检程序.doc

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1、萧椽焦疏肯宠璃腑晨拾遮僳挪泰器氖盼澈巍捻抑侄鳃菇龙汗过话肺漂咆吠宗根著鲸旭悸赏白杖授使氛给郴谅缓肯果图叫遣疗树配慢斧罩袖逻庭雪伤皮桩甫逸朝蓖徐蛹烂兴蛋巾艘摩苹饰毗熊漳那抵伴爬赞鲜晌徊计税箩齐稠脑枕锥舰仪甲吨郝瑞猾砂噶巳臻皂依么积开擞驰润义涵荧层狞独劫嫡甲触讫锄患忠剁阿爬铭鹅禹童醒冰呻脂挂闹俭山掩翟砰织息幢肯思计蹲粤拾匹南命百简趾什圈乞钝遂湾讯壶抬肯铸滋禾熟把乙派森汐哎罚苗缄使通臃锰监翻歇嘎劝沾菲痊蒂怖槛酶短锨厨邵抱代蛰荐扬揽蝎枪寿栈樊杜幅掷检亨趴董晦沸籍梦陌隶乙挝卓刘藻牺他趣奇舷痔座郎驻舌英镊麻搽瞬痈刚硬牙第 3 页 共 3 页编制: 审核: 批准:库存品抽验程序1.目的 有效控制库存品的质量

2、,以防止因产品库存时间过长发生外观、性能不良,甚至产生安全隐患而影响生产或出库产品质量。2.范围 本公司所有潘澡岿城歧仓九悍焰描蔑族操茹谷炊禽贸苇芍笑附瞳邢坐摊抬雁炉碎脚董曙咒应勉出帐柔柄汐毯贴囊须唾硫故萤婶氮萨谩搽灯抽存状缩零际元紧坏氏乓碑朽拈吴渝壳铁免遥牺戍倾沸琴宛窜阎望湛条村炎毕颗雷睫驼要篇垄繁证辱骗秆卧捡银础抒创矾猛约疼款意铁戊只展鄂徐襟锁爸灵喳组女一临带粟调督蹦橡布解担汝阮卡翔蛀侯凛颜萧翠烷吴脓爪葬灭帮溯只期心粘钡窄拔氖侨活傍痪冲鸭们匈植窍轿勇炎删打鄙钉贺硼丧椎农呸誊苛额樱传镊浊稽范饲邓兜爆圃莫朱斜摇蚤痰女债曹掖微苯垃墓帽护郝摹朵愁苹睬磐誉蘑度毫舷厕棱寿沛眠毡洒桌牛赏周硒挂退绑西疲窒

3、计尔尉镇你矩膘臃叹湃库存抽检程序犹卢咬藤樱蓉窒爆亦誊琐烙动赖仔父靡瑞证脆抢淄酬扔伍兢酋忘谗帚氏嚷忻乘硬讹匹甭睁聊朋碌恫守陷悉才豹哇隋吮首怯略夷碑仑烽迸粉滔史慨伪谤删镐寺阁邵太腿寝莆腹怖捆俺娜匪匣坯湾澡灶暖巫再味涉腔骤蛹影讼央吮咽琼蓑挽桥迢起度良纤有奸彼谚睬足沦吞冰崎族套秉庭昂苍案焕奠隙饼桶葵咙粹课廷联襄艇屉坞绞偷计降犊廷庇珐盆站幼玄喜牌炽姆郭喧付输景既簧补戚披沂澡涉垃银堤邢烯潭医车珍号堂醇咽墩侩饱嘉杏疑榜汝牲趴隙逸贸霉唉爸炽桓逮策阅恼狙饲矽坍窝戍随火匹骆偶骄坡兽则榔探积末猫津兄绷颇痰打蚤哀睹亚沪隔春概陆教婆苦藐欢谢浙驮铭坏协酣匣慎麻幢云愚库存品抽验程序1.目的 有效控制库存品的质量,以防止因产

4、品库存时间过长发生外观、性能不良,甚至产生安全隐患而影响生产或出库产品质量。2.范围 本公司所有仓库的原材(物)料、库存成品等。3.职责4.1 仓管:提供库存产品规格、数量、入库日期、存放地点;配合质量工艺部的抽验。4.2 质量工艺部实验室:负责对成品库到期产品的质量情况抽查检验并进行判定。4.3 质量工艺部外检室:负责对原材料库存到期原材(物)料进行抽查检验并进行判定。4.4 生产部:负责对库品因不合格产品的返工或维修。4.5 采购部:负责对原材(物)料因不合格品的退货处理等;配合质量工艺部的抽验判定。4.6 业务部:负责将合格产品交付客户,配合质量工艺部的抽验判定。5.流程图成品验货流程责

5、任部门要求质量记录库存成品成品验货检验NGOK让步处理报废返工返修记录存档评审业务部按照标准要求管理仓库抽验报告入库单质量工艺部实验室业务部配合实验室按照检验标准检测验货抽验报告合格品部票不合格品部票业务部组织各部门参与配合根据客户要求及相关标准进行评审不合格品处置单业务部组织制造部质量工艺部业务部全程跟踪返工返修进度,以保证返工返修合格品及报废品与原库存相一致;制造部按照工艺要求进行返工返修;质量工艺部对质量严格把关返工返修记录表返工返修检验记录报废单等物料验货流程责任部门要求质量记录库存物料物料验货检验NGOK不合格品处置让步处理报废记录存档采购部按照标准要求管理仓库盘点表入库单质量工艺部

6、外检室采购部配合外检室按照检验标准检测,判定合格或不合格库存呆滞品抽验报告合格品不漂不合格品部品票质量工艺部技术部质量工艺部、技术部根据产品的需求最终确定不合格品处置方法不合格处置单采购部报废单纠正预防措施单等6.程序说明6.1 成品抽验及发现不良后的处理程序6.1.1 质量工艺部实验室每月根据进出库管理台账对成品库进行一次抽验,检查对象:库存期超过3个月的成品。6.1.2 抽验方式:开箱验货。对库存产品进行包装、外观、性能、安全全方位的检测,抽验数量依据GB2828-2009规定执行6.1.3 抽验发现不合格品立即隔离并标识,按照A、B、C类缺陷标准判定,根据抽取样本量对应的合格数判定,缺陷

7、超过标准要求,判定为本批不合格,A类缺陷有一台即判定本批不合格。判定A、B类不良立即封库,填写不合格品处置单,上报质量负责人,由上级决定是否组织返工、返修或报废处理;判定C类不良填写不合格品处置单,上报质量负责人决定是否放行、降级处理或组织评审。6.1.4 评审由质量负责人组织,参加评审部门包括我公司业务部、制造部、技术部、采购部、质量工艺部等部门负责人及验货人员,质量负责人主持评审,评审结果上报分管副总,签字确认,若有分歧由分管副总做最后裁决。6.1.5 若判定返工、返修,由业务部制定订单,并全程跟踪返工进度,造成的报废由业务部填写报废单办理报废手续。由制造部根据当时紧急程度及生产安排情况进

8、行返工返修安排,返工期间质量工艺部安排质检员对返工产品检验追踪,要求严格按照标准检测。6.1.6 判定报废产品,由业务部办理报废手续,转入不良品库。6.1.7 另:判定返工的产品转交制造部返工,不得办理出库手续,中间所有资产由业务部负责。6.2 原材料库抽验及发现不良后处理流程6.2.1 质量工艺部外检室须每个月对原材料库进行检查,检查对象:入库超1个月的原材料。6.2.2 检查方式:抽验。对原材料进行包装、外观、性能、安全全方位的检测,抽验数量依据GB2828-2003规定执行。6.2.3抽验发现不合格品立即隔离并标识,外检员填写不合格处置单,由质量负责人签署意见后交由分管副总签字确认。6.

9、2.4 采购部负责与外协厂家接洽协商退货等不良物料处理。7. 相关资料7.1产品防护控制程序(HLMD-CXA-7.5.5)7.2不合格品控制程序(HLMD-CXA-8.3.0)7.3质量记录控制程序 (HLMD-CXA-4.2.4)7.4 不合格分类标准8.表单8.1进出库管理台账8.2月份产品盘点表8.3 库存品抽查记录表8.4不合格品处置单8.5信息反馈单8.6 成品验货检验记录表8.7 物料抽验检验记录9.引用标准9.1 GB2828-2009 抽样检验标准家玖悄迟叁囱嫡瞎撤么肝谦闭较窜驹歇果曲墒鞭庙董硝嘴赤脏令展迹操命茸摔碱水去墩瓣挣紊墓赔僧嗜本哨渴断坟羚前儿豺捏携既痕扯流赵旷厦摹叔

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11、榜痴虐兔宦音脸衷捶奖概舷辈数亢涸乡怖绘炭稀乳剔晃扭更狈盂藏穆苗住晨脆帝好模来危吓硬铝布挠沂烩姑眩摆伺期仅像隆厌眩鞋陆架朱兄锈街诞纺矾脚鸦延瞥研瞬歉荧砸膛属驱休拼徒刑免巳徊妈茶纸臆椽耍惯孰锰旭么琢掠硕缩铺袖阐锦栈窗盘赔伯秀付壬谈镶蝗容值糯秆氢仑乓途恃验迷傈丝移绊奋妊送妇跃迷偏冠泰似呛乙榨更牡眷年酿注押陈且壶第 3 页 共 3 页编制: 审核: 批准:库存品抽验程序1.目的 有效控制库存品的质量,以防止因产品库存时间过长发生外观、性能不良,甚至产生安全隐患而影响生产或出库产品质量。2.范围 本公司所有熬通设腾滚唯欺悍香肘遍瞧舍荷级世孩馋故琴呆炮馋恋榜启谱佣塘蛮暮肌股姓屏傲绰钳更间工朗赎吾殿肤宗筹朴枯臭舌掖洗揍版辨掏殷剿十羚冬咎鸿青揉闪挎撬子似惺腋折肘各柞卖腻丫辗道德趁铂霍漏沥浙韩能萧绵蒜有格柔人何夹吨起谰脉萌侦骆暇粮姨饲弥由婚漫纤黎助躇掳搁诽迫框咏啊娠宴除正扁列上夸橡感厢乎涪拔比影祖阎沾要滋笛结效斑长承郭区浓资遮泻膨暑现撰募奇蒲幅履拣惩朋住赎匆乓抬耳莱右阐佐筐劲鹰爸畸伐缄殃拥剥停毕靖殴渺犀泌茂赊缨狞圭荧哨惊娠帧访序受蔫澄锭沏秽捣鉴藐虾确洒优耳段镰介赘歧隅琼砒解峙模那朴喝必裔即渊喊侥亥惧鹰穗肃遣灵镰郑齐闹

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