1、IT部保密制度第一章总则为加强信息安全管理,保护公司机密信息,防止信息泄露,确保公司经营和发展利益,依据国家相关法律法规、行业标准及公司内部规章制度,特制定本IT部保密制度。本制度适用于公司所有员工、外部合作伙伴及相关利益相关方。第二章制度目标本制度旨在通过系统化的管理和规范化的流程,确保公司涉及的各类信息安全,特别是敏感信息的保密性、完整性和可用性。具体目标包括:1 .确保所有员工了解和遵守信息保密要求;2 .规范信息的收集、存储、传输和处理流程;3 .加强对敏感信息的保护措施,防止泄露和滥用;4 .建立信息安全责任追究机制,确保制度落实。第三章适用范围本制度适用于公司所有员工、外部合作伙伴
2、顾问及其他涉及公司信息的人员。包括但不限于:Lrr部门内部员工;2 .外部技术支持人员;3 .合作开发项目的合作伙伴;4 .参与公司内部审计或评估的第三方机构。第四章保密规范4.1 信息分类与标识1.所有信息应根据其敏感性和重要性进行分类,主要分为以下几类: 公开信息:可对外发布的信息; 内部信息:仅限公司内部人员使用的信息; 机密信息:涉及商业秘密、客户信息和其他敏感数据的信息。2.不同类别的信息应进行明确标识,机密信息须加盖“机密昨口早。4.2信息存储与传输1 .机密信息应存储在受保护的服务器上,非授权人员不得访问。2 .重要数据传输时,应使用加密方式保障数据安全,避免信息在传输过程中被
3、截获。3 .3员工保密责任1 .所有员工均需签署保密协议,明确保密责任和义务。2 .员工在离职前,需归还所有公司资料和设备,并进行保密知识的再确认。3 .4外部合作伙伴管理L与外部合作伙伴进行信息共享前,需签署保密协议,明确双方的保密责任。4 .定期对外部合作伙伴进行信息安全培训,提高其保密意识。第五章操作流程5.1信息接收与处理1 .所有接收到的机密信息应由专人负责记录和管理,及时更新信息安全状态。2 .处理机密信息时,需遵循最小权限原则,确保仅有必要人员接触该信息。3 .2信息传递与共享1 .信息的内部传递应通过公司内部系统进行,避免使用非公司设备或不安全的网络。2 .共享机密信息前,需获
4、得上级领导的批准,并做好信息共享的记录。3 .3信息销毁1 .不再需要的机密信息应按照规定程序进行销毁,确保无法恢复。2 .信息销毁后,需填写销毁记录并由相关人员签字确认。第六章监督机制6.1监督检查1.IT部定期对信息安全和保密制度的执行情况进行检查,评估制度的有效性。2.建立信息安全巡查制度,发现问题及时整改。6.2违规处理1 .对违反保密制度的员工,视情节轻重进行警告、降级、解雇等处理。2 .对外部合作伙伴如出现信息泄露行为,将依据合同约定追究其法律责任。3 .3反馈与改进1 .建立反馈机制,鼓励员工提出信息安全及保密制度的改进建议。2 .定期召开保密制度评审会议,检讨制度执行情况,及时修订不适用的条款。第七章附则1 .本制度由IT部负责解释,自发布之日起实施。2 .本制度如需修订,需经过公司管理层审核,并根据实际情况进行调整。3 .本制度的实施情况定期向公司高层汇报,确保信息安全工作持续改进。结语本IT部保密制度的制定是为了更好地保护公司敏感信息,提升信息安全管理水平。希望所有员工严格遵守,共同维护公司的安全与稳定。