质量管理体系运行现状及改进方案.pdf

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1、. -. 青岛纺联控股集团有限公司 质量管理体系运行现状与改进对策 公司领导: 为更好的推进集团公司质量管理工作,根据集团公司建立并运行 质量管理体系的愿景, 结合每年的内部审核、 管理评审以及第三方监 督审核情况,对照 ISO9001标准的规范要求和公司质量手册的相关规 定,ISO9000工作组在对当前体系运行状况进行初步评估的基础上, 对今后体系运行的改进提出了几点建议,呈报公司领导。 第一部分: ISO9000 质量管理体系 ISO9001是 ISO9000族标准中唯一一个用于认证的标准,它从保 证顾客的利益出发, 提出了对公司质量管理体系的要求。它是各类组 织质量管理体系建设的基本要求

2、,也为质量管理体系的评价提供了基 本准则。 ISO9001标准针对的质量管理体系目标是保证产品质量,增进顾 客满意,因此, 标准所描述的质量管理体系过程始于顾客要求,终于 顾客满意。 . -. 图示 1:以过程为基础的质量管理体系模式 采用质量管理体系是青岛纺联控股集团有限公司的一项战略性 决策,是与品牌发展战略,市场一体化战略协调统一的管理举措。 持续改进是管理体系提出的要求,也是公司内部管理和自我发展 追求的目标。 国际标准中持续改进的含义是:通过改进和强化管理体 系达到提高组织各种绩效的目的。 因此,公司要经过不懈的努力才可能使管理体系具备符合性、充 分性、适宜性和有效性,达到质量绩效的

3、不断提高。完善和持续改进 公司的质量管理体系,可以更好地实现手段与目标的一致性。 . -. 第二部分:质量管理体系监督审核 1 监督审核 1.1 审核概况 公司 ISO9001:2008 质量管理体系 第二次监督审核于2011 年 5 月 9 -10 日实施 ,世通认证公司审核组按照管理体系审核计划,利用 1 天半的时间,随机抽样的方式,完成了对我公司质量管理体系运行 情况的监督审核。 1.2 审核目的 是否符合 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 标准要求,确定是否 可以继续保持证书。 1.3 审核范围 棉花的进口与销售;纱线、家纺面料及服装面料的设计开发、生 产、销

4、售和服务;针织、梭织服装及家纺产品的设计开发、生产(外 包) 、销售和服务。 1.4 审核依据 GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准;体系文件及相关的合 同;有关的强制性法令、法规和技术规范等。 1.5 审核结论 青岛纺联控股集团有限公司ISO9001: 2008 质量管理体系基本符 合 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 标准要求,可以保持证书。 1.6 不符合项 本次审核没有开出不符合项。 . -. 2 关于复评 2.1 证书有效期: 2008 年 8 月 20 日至 2011 年 8 月 19 日 公司质量管理体系2008年 8 月 20

5、日通过山东世通认证有限公司 认证发证, 2010 年 2 月 5 日换证。 2.2 复评时间: 2011年 7 月下旬 质量管理体系认证证书有效期为三年,获证组织必须于证书有效 期(我公司为: 2011 年 8 月 19 日)到期之前,完成复评工作。 2.3 复评与监督的区别: ISO9001质量管理体系初审和复评都是全条款,全要素,全流程 的审核,按照 ISO9001:2008 标准全部条款审核。 第三部分:质量管理体系运行概况 公司 ISO9000工作组携手市质协管理咨询中心历时4 个多月,按 照质量管理体系运行计划内容展开工作,协调集团公司相关管理 部门、产业板块和市场板块, 共同完成了

6、本次监督审核前期准备及审 核配合工作。由于集团领导的高度关注和具体指导;各管理部门、直 属公司相关领导大力支持; 各板块体系推进人员艰辛的努力,使得监 督审核工作任务得以完成。 在此,工作组表示衷心的感谢和诚挚的敬 意。 1 实施 GB/T19001:2008 质量管理体系运行计划 2010 年 12 月山东世通认证公司发出2011 年 1 月份实施监督审 核通知,公司组成 ISO9000工作组。进行了内部审核实施的策划,经 . -. 领导确认后,组织实施。 附表 1:GB/T19001 :2008 质量管理体系运行计划内容 序号工作内容完成期限 01 现场调查:了解公司调整后组织架构和部门设

7、置;各层次 和区域职能划分调整;管理及产品实现过程变化情况 2.14 02 由公司管理层、认证领导小组确定管理者代表,确定质量 管理体系组织机构及其相应的职责和权限 03 对产业板块纺纱基地现场质量管理现状进行调查 2.15 04 对质量管理体系文件架构进行策划,确定需编制的质量管 理体系文件清单并分工编写 05 评审确定企业的质量方针和目标/ 各层次和区域质量目标 及相应指标 06 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系标准基 础知识及审核知识现场培训(30 人,1 日) 2.16 07 对产业板块织布基地现场质量管理现状进行调查2.18 08 完成质量管

8、理体系文件换版编写(手册、程序、作业文件)2.212.23 09 体系文件培训,对体系文件初稿进行修改,讨论,定稿2.24 10 根据质量管理体系文件确定并编制体系所需记录表格2.25 11 现场指导各板块全面运行质量管理体系2.283.2 12 监督检查各板块体系运行情况,指导解决运行遇到的问题3.73.9 13 管理体系文件、记录的正式发布,文件打印、复印、装订 3.103.11 14 质量管理体系内审员的(委外或现场)培训及证书 15 质量管理体系内审计划制定、确认 16 实施质量管理体系内部审核3.14 17 内审不合格项的整改及验证 3.15 18 质量管理体系整合型管理评审 19

9、管理评审的材料汇总及相关改进措施的实施和验证 20 监督审核前的准备工作3.163.18 21 质量管理体系正式审核3.21 以后 22 监督审核不合格项的整改及材料上报 . -. 2 工作开展情况 2.1 现场调查(略) 2.2 体系策划 图示 2:质量管理体系组织机构 2.3 标准、文件培训及咨询指导 2.3.1 ISO9001:2008版标准培训(略) 2.3.2 质量管理体系文件培训 质量管理体系中使用的文件类型: 质量手册;程序、作业指导书和图样;记录。 总经理 青岛纺联控股集团有限公司 副总经理 综合管理部 战略发展部 人力资源部 市场营销总部 产业管理总部 产业板块 设计研发中心

10、 齐意纺织 银龙纺织 朗韵服饰 海诺尔服装服饰 物流公司 贸易公司 服装公司 时尚生活馆 面料公司 纤维科技 管理者代表 行政板块市场板块 . -. 2.3.3 质量管理体系文件修订(略) 2.3.4 现场管理咨询(略) 2.3.5 审核准备工作检查及咨询指导(略) 2.3.6 质量管理体系文件发布(略) 2.4 内部审核 纠正改进是内部审核的主要目的,内审是质量管理体系的要求; 是内部管理的重要工具; 是为了在外部审核前纠正不合格项;是为了 推动内部管理的改进。 根据公司的实际情况, 我们安排了 1 天的内部审核时间, 分 4 个 审核组,在总部和工业园区两地同步进行。外聘了市质协的 3 个

11、审核 员担任其中 3 个小组的组长。同时,为达到培训学习、实战演练、锻 炼队伍的目的,指定了8 名内审员参与各个小组的审核实施活动。 2.4.1 内审实施 本月 28 日上午 8:30在集团公司本部阳光大厅召开首次会议 , 首次会议后进入内部审核进程,实施内部审核。 2.4.2 内部审核中的问题 内部审核报告中的评价 a) 公司管理体系调整后,部分企业、部分区域已形成的良好工 作习惯和管理办法没有得到很好的继承,新建立的企业还需要进一步 强化; b) 纱线和面料生产企业整合后尚未形成统一规范的管理要求, 还需要进一步理顺工作流程,建立协调一致的管理和控制要求; c) 岗位设置和工序安排不合理,

12、部分生产过程和工序质量检测 中所需要的物理试验和化学分析不能及时提供结果,时效性差。 内部审核发现 . -. a) 首次会议时间延误45 分钟,受到咨询机构审核组批评。 审核 是一个客观性、独立性和系统性的正式活动。而延误45 分钟,客观 上反映了大家对这项工作的认识不足,重视程度不够,执行力不强。 思想上以为搞搞形式、走走过场即可。 应提出表扬的是:产业板块的齐意、银龙、海诺尔、设计研发中 心,和市场板块的纤维科技公司和物流公司准时到会。 b) 资料准备不完整,不规范,现补的内容不少。质量管理体系 运行应该是规范化、 常态化的日常工作, 覆盖着质量管理全过程、 全 要素,是一项严格完整, 闭

13、环运转的活动。 而我们从内审过程发现的 许多过程的验证报告资料却是现补的。比如:顾客满意度的调查和测 量分析(客户调查至少要覆盖60% 的客户);合格供方管理评价;合 同的规范评审;设计开发的评审;错漏检的控制;质量标准的控制; 质量目标的建立、分解、测量与统计分析等。 c) 监视和测量设备控制存在缺位。除了物流公司库房2 台和齐 意公司纺纱一分厂5 台衡器(电子秤、台秤)按期完成了周期检定外, 几乎是所有相关公司均未能提供出计量器具(包括纺织专用检测器 具、试验仪器、压力表、量具)按照计量管理相关规定进行周期检定 的合法有效证据。 内审过程中发现这一问题后,开具了不符合项。产 业管理总部领导

14、给予了高度的重视,做出安排积极整改, 在外审前及 时将纺织专用仪器送检,获得了检定证书。 但是,各相关直属公司尚未提供压力表的周期检定有效合法证 书。此外,各相关直属公司压力容器的安全检定仍存在问题。如:银 龙公司的压力容器70 多件待检。按照标准之6.4 工作环境条款的相 . -. 关要求,对于没有通过 ISO14001 环境管理体系 和 OHSAS18001职 业健康安全管理体系 认证的企业, 必须在文件中体现劳动防护方面 的内容。 2.5 跟踪审核(内审 -2) 2.6 管理评审 2.6.1 评审目的(略) 2.6.2 评审对象(略) 2.6.3 评审依据(略) 2.6.4 评审输入(略

15、) 2.6.5 评审实施情况 各部门、直属公司的评审输入活动仅仅依照规范模式格式化的组 织了相关材料; 没有召开集团公司高层的管理评审会议;从管理评审 的目的、要求上来讲,还远远不够。 2.6.6 管理评审报告、存在问题及有关纠正和预防措施 a) 根据 2011-1 内审和不合格项纠正情况, 质量记录使用和控制 存在一定问题, 最明显的问题是各现场应根据需要尽量形成统一规范 的记录习惯。 纠正措施要求: 管理者代表应与各部门密切配合,对各部门现场 所使用的质量记录的版本还需要进一步识别和策划,尽量统一和规范 记录的格式。 b) 集团公司部分企业整合后尚未形成统一规范的管理要求,还 需要进一步理

16、顺工作流程,建立协调一致的管理和控制要求; 预防措施要求: 在各企业选择体系运行符合要求的部门、车间, . -. 建立标杆,要求其他区域看齐。 c) 部分记录使用过程中, 存在不适应现场实际工作要求的问题, 在适宜性方面有所不足。 预防措施要求: 产业管理总部进一步加大对各部门记录使用的培 训和监督,并结合实际工作修改部分不适用的记录。 2.7 监督审核过程审核组反馈的意见 管理机制不健全;质量管理工作尚未完全发挥体系运行的作用; 责任主体不明确; 质量责任不清晰; 手册培训不满足; 标准理解不透 彻;全员参与不充分;约束激励不到位;制度执行不规范;体系运行 不顺畅。 2.8 对监督审核过程审

17、核组反馈意见的评价 监督审核过程中审核组口头表述的意见,比较尖锐,也未必准确 全面,但是,也从一个侧面或一定程度上反映了公司质量管理体系运 行中的存在的缺陷与不足, 应该促使我们引以为戒, 采取措施, 实施 改进与完善。 工作组认为:公司的质量管理体系运行状况距ISO9000标准的规 范要求,距公司策划、建立质量管理体系的目的还相距甚远。要想发 挥体系的作用, 实现持续改进公司质量管理水平,提升质量绩效的目 的,就必须对体系剖析诊断,发现不足与缺陷,把改进工作的措施进 度提到议事日程上来, 从领导重视, 制度保障,职责明晰,责任落实, 充分培训着手,全员参与,规范实施,强力推动,持续改进,总结

18、提 高,常态化的强力推进管理体系有效运行。 . -. 3 体系现状及存在的突出问题分析 3.1 体系运行没有形成常态化 自 2008 年我们建立体系以来,已经三年之久,尽管公司通过认 证机构第二次监督审核,证书得到了保持,但是从严格意义上讲,公 司的质量管理体系运行状态距ISO9001 标准要求和手册规定仍然存 在一定的差距。各板块及直属公司在质量管理体系大多仅仅停留在实 时响应第三方审核检查的需求,没有达到常态化, 标准化,规范化开 展质量管理体系活动要求。 公司高管、 中层管理人员、 内审员和全体 员工分层次培训不满足,各业务单元对标准和手册的理解不够充分; 各板块的相关部门、 直属公司对

19、手册的贯彻落实不到位,质量管理体 系中规定的职责不明确; 没有形成统一完整、 协调一致、运行流畅的 质量管理体系,贯彻质量方针,分解质量目标,落实质量责任,常态 化的运行质量管理体系, 拉动规范化过程管理, 实施标准化质量控制。 原因分析: a) 管理机制不健全、 体系运行职责不明确作为大集团公司, 相 对于单一的直属公司来讲, 是一个比较庞大的体系, 尽管手册中做了 策划,但整合后综合管理、战略发展、人力资源、产业管理、贸易管 理部门及产业、 市场板块各相关直属公司工作职责中质量管理体系规 定的相关责任不太清晰、 具体。 质量目标分解和质量责任落实不彻底。 从优化资源配置,降低管理成本,提高

20、管理效率角度考虑,集团 公司已经明确质量管理体系责任归属部门,但尚未真正搭建起集中管 理质量管理体系运行的专业化工作班子,承担质量管理体系运行推进 责任,发挥整合管理效能作用。 . -. b) 标准、文件培训程度、参与程度不够质量管理八项原则之 一是全员参与。公司质量管理体系文件、标准、制度、规定,是用于 贯彻实施的,培训是参与的前提。通过培训提高认识,充分培训增强 能力。近年来,由于组织机构调整,部门职能变化,人员变动较大, 新进员工较多, 大家对标准规定和文件要求的理解、认识程度也不一 致,各相关部门、 直属公司对 ISO9000标准和公司质量管理体系文件 的培训跟进程度、时间和范围难以满

21、足体系运行需要。 c) 内部审核人员配置不满足,没有形成日常化的部门内部审核 和管理评审机制审核是体系运行的重要构成,领导作用是主导性 的,部门相关责任明确后, 具体工作开展主要依靠推进人员 (内审员) 来做。审核员是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员,内部 审核员是维持、 提高管理体系运行效果的骨干力量。每个部门应至少 有 1 名内部审核员。 目前全集团公司持证的内部审核员约20 人,分散在各个不同工 作岗位。真正具备内部审核员资格,能够胜任审核工作的,可能不足 10 人。内部审核员的管理也未到位,尚不能满足公司开展内部审核 和维护管理体系的需要。 各部门、直属公司应根据各自的实际需要

22、,在集团公司体系管理 部门指导下实时开展子体系产品质量审核、过程(工序)质量审核和 管理体系审核工作,以确保产品质量、过程、体系始终保持符合性和 适用性。而非仅仅为应付第三方审核做形式上的准备。 d) 至今还要依赖于咨询部门指导公司质量管理体系已经建立3 年,每年的内部审核、管理评审还依赖于外部咨询机构的辅导,这反 映了体系运行的不成熟。 3.2 制度、文件和记录的控制没有达到规范化 . -. 集团公司部分企业整合后尚未形成统一规范的管理要求,还需要进一 步理顺工作流程,建立协调一致的管理和控制要求。应力求做到“管 理制度化、办事流程化、工作标准化”。 原因分析: a) 各部门、直属公司管理理

23、念存在差异调整重组后,尚未形 成高度融合一致的集团公司文化。各部门、直属公司沿用习惯的管理 模式和工作方法, 还未形成协调一致的管理和控制要求,工作流程有 待进一步理顺。 统一集团文化体系下的标准化、规范化制度建设有待 加强,执行力有待提高。 b) 各部门、直属公司制度建设水平不同质量记录使用和控制 存在一定问题, 最明显的问题是各现场应根据需要尽量形成统一规范 的记录习惯; 部分记录使用过程中, 存在不适应现场实际工作要求的 问题,在适宜性方面有所不足; 对各部门现场所使用的质量记录的版 本还需要进一步识别和策划,尽量统一和规范记录的格式。 c) 没有按照监视和测量设备控制程序要求实施控制(

24、详见内部 审核部分 ) 3.3 体系运行重视程度不够,管理职责缺位 a) 参加标准、文件培训,咨询会议、内审会议出勤情况不好 (个 别公司和部门); b) 质量目标等相关报表统计上报时间拖延(个别公司和部门); c) 个别管理部门没能正确理解手册规定的相关职责 原因分析:对文件学习、理解程度不够;执行力不足。 第四部分:质量管理体系改进 . -. 我们在第一部分已经提到: 持续改进是管理体系提出的要求,也 是公司内部管理和自我发展追求的目标。 1加强 质量管理体系建设 根据目前集团公司质量管理工作实际情况,从企业生产管理六大 要素“人、机、料、法、环、测” (5M1E )加上“流程”和 PDC

25、A 循环 可能更利于流畅的策划和运行ISO9001质量管理体系。 1.1 质量管理体系运行部门 1.1.1 产业管理总部综合办 作为集团公司统一管理质量管理体系运行的责任部门,应该进一 步细化落实质量管理体系相关职责,加强专业化学习, 制订具体的符 合集团公司实际需要的体系运行推进计划,运用管理的系统方法, 建 立常态化的管理机制,拉动质量管理体系的持续改进。 1.1.3 其他相关部门、直属公司 应根据手册中规定的相关责任,加强学习,提高认识,理顺工作 流程,把 ISO9000标准要求和质量文件中的规定与日常业务、管理工 作协调融合。 明确部门、 直属公司内部各相关环节的质量管理体系运 行职责

26、,形成制度,实施保持和持续改进部门的质量管理工作。 建议:在适当时间将台儿庄工厂纳入公司质量管理体系中。 1.2 内审员 体系中的内审员应保持相对稳定,人员数量配备及素质条件应符 合体系运行要求,应加强学习,充分培训,适应质量管理体系运行的 需要,以满足组织开展内部产品质量、过程及体系审核和维护管理体 系的需要。 集团公司应有 20 名以上的合格内审员。 1.3 常设工作班子 鉴于目前产业管理总部综合管理办的职能、职责和人力资源结构 情况,从其履行,整合集团公司质量管理体系运行资源、统一管理该 项工作的能力等方面分析, 建议搭建 2-3 人的常设工作班子, 负责集 . -. 团公司质量管理体系

27、运行管理,负责全体系各板块相关部门、直属公 司质量管理教育培训和体系运行工作。以利于体系的系统管理; 方针和目标的协调及管理; 组织机构、 职责和权限的统一协调及管 理;人力、物力资源提供的统一管理;能力培训的统一管理、沟 通、协商与交流的统一管理;统一策划、编制管理体系文件;数 据分析、运行控制的统一管理; 内审及管理评审的统一管理和持续 改进的综合管理; 有助于寻求互补的解决方案,提高组织综合竞争 能力。 2 普及质量教育 ISO9001:2008 6.2 条款 6.2.1 总则中规定:基于适当的教育、 培训、 技能和经验,从事影响产品符合性工作的人员应是能够胜任的。 6.2.2 能力、培

28、训和意识中规定: 组织应 a) 确定从事影响产品符合性 工作的人员所需的能力; b)适用时,提供培训或采取其他措施以获得 所需的能力; c) 评价所采取措施的有效性; d)确保组织的人员认识到 所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献; e) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 管理六要素中,人是最关键的因素。全面质量管理始于教育,终 于教育。应适时组织 分管领导 、中层管理者 、体系推进人员 (内审员) 和员工四个层次的培训。 质量教育培训一般包括: 质量意识教育; 质量知识培训和专业技 能培训 三个方面,可以结合公司需要,参照ISO10015 质量管理 - 培 训指南

29、相关内容组织实施。 3.1 培训内容 a) ISO9001 标准和 ISO9004标准的培训; . -. b) 质量文件(手册、程序文件、作业文件)的培训; c) 基本统计技术方法与应用; d) 第三版全面质量管理基础知识; e) 卓越绩效评价准则; f)QC 活动师资人员与诊断师; g) 国家注册质量工程师培训; h) 精益生产与六西格玛管理。 3.2 培训的组织 培训的组织统一由集团公司人力资源部进行策划,编制,安排。 3.3 培训形式 结合培训内容, 从集团公司实际需要出发, 可以分类别、分层次、 分阶段进行相关培训; 可以集团公司集中培训, 也可以分散到各个板 块或直属公司培训;可以委

30、外(参加青岛市质协等单位统一组织的) 培训,也可以安排公司内部师资自行组织。 由公司内部师资承担培训任务,因为贴近企业实际,互动性好, 便于交流沟通,易于理解,培训成本低,时间安排上机动灵活。 建议:ISO9001标准和 ISO9004标准的培训, 质量文件(手册、 程序文件、作业文件)的培训由公司内部组织师资力量进行。 第三版全面质量管理基础知识 、 基本统计技术方法与应用、 卓越绩效评价准则、 QC活动师资人员与诊断师、国家注册质量工程 师培训、精益生产与六西格玛管理等委外培训。委外培训项目参加人 数达到 30 人以上,市质协可以来公司现场培训。 3 强化质量管理 3.1 质量管理的概念

31、. -. ISO9000标准中把质量管理定义为: “在质量方面指挥和控制组 织的协调的活动”。这些活动通常包括:制定质量方针和质量目标, 质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。 围绕着产品质量形成的全过程实施质量管理是公司的各项管 理的主线。 公司应在确立质量目标的基础上,按照质量管理的基本原则, 运用管理的系统方法来建立质量管理体系,为实现质量方针和质量目 标配备必要的人力和物质资源,开展各项相关的质量活动, 这是各级 管理者的职责。所以,公司应采取激励措施激发全体员工积极参与, 充分发挥他们的才干和工作热情,造就人人争做贡献的工作环境,确 保质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动顺利

32、地进行。 质量方针是指由公司的最高管理者正式发布的质量宗旨和质 量方向。 企业最高管理者应确定质量方针并形成文件; 质量目标是公司在质量方面所追求的目的,是公司质量方针的 具体体现。 目标既要先进,又要可行,便于实施和检查; 质量策划致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关 资源以实现质量目标; 质量控制致力于满足质量要求; 质量保证致力于提供质量要求会得到满足的信任; 质量改进致力于增强满足质量要求的能力。 3.2 全面质量管理 ISO8402:1994 将全面质量管理定义为: “一个组织以质量为中 心,以全员参与为基础, 目的在于通过让顾客满意和本组织所有成员 . -. 及社会受益而达

33、到长期成功的管理途径”。 将“质量”概念扩充为全部管理目标,即“全面质量”,可提 高公司的产品质量,缩短周期( 如生产周期、物资储备周期 ),降低生 产成本等。 质量管理的老七种工具(常用七种工具 ) 和新七种工具 ( 补充七种 工具),使全面质量管理充实了大量新的内容。质量管理的手段也不 再局限于数理统计,而是全面地运用各种管理技术和方法。 全面质量管理的基础工作:质量教育培训;标准化工作; 计量管理;质量责任制;质量信息管理。 3.3 质量管理的基本工作程序 质量管理活动必须遵循科学的工作程序PDCA循环:计划、实 施、检查和处置。每循环一次,产品质量、过程质量或体系质量就提 高一步。质量

34、改进采用的组织形式一般有:六西格玛、QC小组、合 理化建议等。 4 企业质量文化建设 企业要真正步入市场,走出一条发展较快、效益较好、整体素质 不断提高、使经济协调发展的路子,就必须普及和深化企业质量文 化建设。我们的“一体化”就是要把青纺联控股集团作为一个市 场主体,不仅仅重视内部资源的整合,更要把组织体系理顺,实 现专业化管理和流程重组,实现市场一体化、组织一体化、战略 一体化。可以避免产生短板效应。 5 开展精益六西格玛管理、5S管理与 QC小组活动 . -. QC小组活动是员工参与全面质量管理的一种非常重要的组织形 式,是“以人为本”现代管理思想的体现,可以很好的调动全体员工 参与质量

35、管理、质量改进的积极性和创造性,有助于提高员工素质, 活跃企业文化。 5S 活动、目视管理、防错法、全面生产维护等方法对于现场管 理改善均有显著作用。 精益生产与六西格玛管理对于提高质量、降低成本和缩短周期方 面的具有重要作用。 已成为支持企业战略目标实现,提升战略执行力 的手段。 6 广泛采用先进管理方法,普及质量管理工具应用 作为传统型企业,要想在激烈竞争的市场环境下求得生存发展、 做大做强,仅有一流的设备、一流的员工,没有一流的管理,是生产 不出一流的产品的。结合企业实际需要,学习、推广应用先进管理方 法,可以创新公司的管理格局,提高公司的管理水平,改善我们的管 理效率,增进运营效益。

36、选择和利用适宜的质量工具 (帮助建立和解决质量管理问题的思 路的工具,如:头脑风暴、亲和图等;涉及如何分析和处理过程或产 品中的数据波动的工具: 以统计技术为核心, 用于质量控制或质量改 进的各个阶段中,以帮助我们系统地识别、分析、诊断和改进产品或 过程) ,可以有效地解决各类质量问题。 7 细化落实质量责任考核 . -. 质量责任(包括质量目标、指标任务完成和质量责任履行)应纳 入集团公司绩效考核体系。 作为激励措施, 考核是激发各层面质量工 作热情,落实质量责任,改进质量管理,拉动质量工作,提高效率的 重要方法,是不可或缺的。 第五部分:质量管理体系复评准备 由于证书有效期止于2011年

37、8 月 19 日, 复评时间通常会安排在 7 月下旬。 鉴于公司质量管理体系运行实际情况,在此之前公司各板 块相关部门及直属公司应对此工作保持高度重视,以积极的态度, 顺 势而上,按照各自在质量管理体系规定的职责、权限和流程,对照标 准及手册要求,整合内外部资源,分析整改内审、管理评审、监督审 核中发现的问题与不足,规范一切,达到一切规范。 1 复评前准备工作要求 为了使公司的再认证审核更加顺畅和有效,特在审核前给予提 示,请梳理以下工作项目并备齐相关材料: 1.1 审核周期内至少做一次完整体系的内部审核及管理评审 有关的内审记录包括:内审计划、检查表、审核报告、不符合 项报告及整改、验证资料

38、; 有关的管理评审记录包括:管理评审计划、各部门输入材料、 管理评审报告等; 1.2 按照标准及体系文件要求,应做的各项工作要形成记录 . -. 大致包括: 目标的完成情况; 文件、记录控制情况: 包括发放、回收、修改、作废的记录等; 员工培训及评价记录:特别是关键岗位人员资格是否满足要 求; 设备的维护、保养记录,计量器具的有效校准、检定记录; 有效的作业文件、检验准则等; 合同及合同评审记录; 供方的选择、评价记录; 设计开发各个阶段的资料,包括策划、输入、输出、评审、验 证、确认、更改; 生产服务过程运行、 控制记录, 需确认过程的确认记录及监控 记录; 顾客满意的相关记录; 产品 /

39、服务的监视测量记录:通常包括进货检验、过程检验、 最终检验; 不合格品的处置及纠正、预防措施记录; 有关的数据分析记录; 上次审核不符合项的整改记录; 有效的主管部门抽查记录。 特别说明: 提示内容为各个板块通用的部分内容,仅供参考,请根据部 门、直属公司自身情况充分准备。 . -. 相关记录的名称、 标识编号、项目、内容及使用, 应满足文 件控制程序 质量记录控制程序的要求;应尽可能统一采用质 量记录中的规范格式。 各相关直属公司复评前应全面检查在用计量检测器具的检定 记录,检定证书有效期,健全生产及办公设备、计量检测器具台账, 完善监视和测量设备控制。 重点关注压力容器等特种设备安检及压力

40、 表检定等;普查关键岗位(特种作业人员)持证上岗及年检情况。 2 确认、落实各部门及岗位职责与权限 根据 ISO9001:2008 版质量管理体系要求5.5 “职责、权限 与沟通”条款,结合本公司组织机构设置情况,我们在公司质量手 册中对各部门及岗位的职责与权限内容进行了界定,为确保体系有 效规范运行,复评前,各部门及岗位应对照质量手册第5 页 05 职责分配表、第29 页 5.5 职责、权限与沟通条款进一步予以确认和 实施。 3 相关控制流程示例 3.1 合同评审审核流程 . -. 编制年度审核方案 审批年度审核方案 成立审核组 编制审核计划 首次会议 现场审核 审核记录不符合项报告 末次会

41、议 编制审核报告 发放审核报告 不符合项纠正和预防措施 跟踪验证 QFL-CX-04 管理评审 图示: QFL-CX-12管理体系内部审核流程 3.2 内部审核流程 3.3 供方管理评价流程 合 同 登 记 抽 查 合 同 抽 查 评 审 记 录 抽 查 执 行 计 划 抽 查 履 约 情 况 抽 查 交 付 记 录 抽 查 资 金 回 笼 询 问 合 同 纠 纷 情 况 图示:合同评审审核流程 抽 查 合 同 更 改 . -. 9 初 选 供 应 商 初选供应商 1 生产部门 采购部门 销售部门 建立 /更新供 应商数据库 8 确定供应 商名单 6 评 审 供 应 商 审核 7 建 立 供

42、应 商 数 据 库 推荐供应商 1 推荐供应商 1 初步评价、 分析供应商 2 提出候选名 单 3 组织供应商 评价 5 分管副总 审批 7 参与评价 5 参与评价 5 财务部门 参与评价 5 3.4 采购合同签订流程 27 财务部门分管副总 选 择 供 应 商 请购部门 在数据库内 供应商询价 3 寻找供应商 2 推荐供应商 2 审核 7 部门授 权内 4 询价 比价 3 签订合同8 负责人 采购部门 采购业务员 确 定 供 应 商 签 订 合 同 采购目 录内 1 审批5 审批 7 归档 9 备案 9 是 否 否 是 总经理 副总授 权内 6 审核 7 审批 7 是 否 3.5 采购验收流

43、程 . -. 31 分管副总 验 收 仓库 到货登记 1 解 决 方 案 备 案 质量问 题 4 技术部门 提出解决方 案 5 入库登记 6 检验 2 检验报告 3 审批5 归档 8 否 生产部门采购部门 归档 3 财务部门 归档 3 审核 5 归档 8 归档 8 归档 8 退货 5退货处理5 是 否 是 账务处理 7 相关部门:技术部、请购部门 归档 3归档3 归档8 3.6 生产过程控制流程 3.6.1 产业板块产品实现流程 市场板块子公司接收顾客订单 评审确认订单 产业板块子公司根据订单制定生产计划 生 产 进 度 计 划 生 产 工 艺 质 量 计 划 特 殊 过 程 质 量 要 求

44、向 市 场 板 块 子 公 司 提 交 采 购 计 划 各 工 序 上 机 试 验 组织实施生产计划 按 进 要 求 试 验 料 质 市 场 划 要 . -. 3.6.2市场板块贸易实现流程 接收顾客订单 评审确认订单 根据订单制定采购计划 采 购 进 度 计 划 采 购 产 品 质 量 要 求 特 殊 过 程 质 量 要 求 验 证 和 接 收 准 则 采 购 合 同 及 文 件 组织实施采购 供 方 求 提 供 跟 踪 情 况 . -. 3.6.3 纺织工艺流程 原料 采购 进货 检验 入库配棉 工序 检验 抓包 工序 检验 工序 检验 工序 检验 工序 检验 准备 除杂混棉 精梳预并 清

45、棉 条卷 入库 梳棉 成品 检验 纺纱 梳棉 工序 检验 粗纱头并二并三并细纱 络筒摇纱成包 . -. 齐意公司(纺纱工厂)品控流程 . -. 银龙公司(织造工厂)品控流程 原料采购 入库 以满足工艺需求为标准,按原料特点、 产品工艺,采用感官、仪器检测 获取供方、公检、商检、自检报告,作 为配棉依据 配棉 按照品种、用途和产品工艺优选方案 合理配棉,过渡接批、先做先用 准 备 清 棉 梳 棉 抓包除杂混棉 工序质量控制指标:棉卷的回潮率、重量差异、重 量不匀率、含杂率,上包合格率回花使用合格率 预并 按成纱质量控制要求,进行各类物理 指标等相关项目的检验 条卷精梳 进货 检验 工序 检验 工

46、序 检验 工序 检验 工序 检验 工序质量控制指标:条卷回潮率、条 卷、条卷短绒率、精梳棉条重量不匀 率、精梳棉条回潮率、精梳棉条条干 不匀率、精梳落棉率、精梳棉条棉结 杂质、精梳棉条短纤维率 工序质量控制指标:生条的回潮率、条干不匀率、重量 不匀率、棉结杂质粒数、含杂率、短绒率,以及棉网清 晰度等设备状态指标和落棉率 纺 纱 工序 检验 工序 检验 头并二并三并粗纱 工序质量控制指标: 并条及粗纱回潮率、 重量 不匀率、条干不匀率,粗纱捻度及伸长率 细纱 工序质量控制指标:重 量 偏 差条 干 值 竹节纱大粗节捻度 起球毛羽断头率疵 布率棉纱一等品率 成品 检验 摇纱络筒成包 入库 工序质量

47、控制指标:回潮率,张力适度,纱线排列均匀,重量及外观 成型整齐,无松纱、紧纱、绞头、纱疵、杂质、粗节、油污、磨损 棉纱线的品等分为优等、一等、二等、低于二等指标的为三等,单纱断裂强力变异系数(CV ) 、百米重量变 异系数(CV ) 、条干均匀度、 1g 内棉结粒数和1g 内棉结杂质总粒数评定,单纱一等品增加十万米纱疵考核。 梳棉 并纱 控制指标:重 量偏 差 条干 值竹节纱 大粗节捻度起球毛 羽 断头率色差强力 捻线 棉花: 含杂含水棉结量纤维强力 短绒率马克隆值包重等 木棉浆纤维:干强湿强线密度 超长率伸长率回潮率包重 等,确认优、一、二、三等 涤纶:断裂强度伸长率线密度 超长率回潮率包重

48、等 . -. 3.6.4 服装产品工艺流程 原料采购 进货 检验 以满足客户、印染厂加工及织造需求为标准, 按原料特点、 产品工艺, 采用感官、 仪器检测 获取供方、 商检、自检报告, 作为判断是否满 足织造需求的依据 准 备 进货质量控制指标: 支数、强力、捻度、 毛羽值、回潮率、条干及其cv%、色差、 棉结量、粗节、粗纱、长细纱、三丝等 纱线指标测试和试织评定。合格后收货。 入库 浆纱 首件 检验 工序 检验 穿结经 整经 品控要求: 全片经纱张力一致、恒定、经纱排 列均匀,经轴卷绕形状正常、 表面无凸凹不平现 象、密度适当且均匀、整经根数、长度、幅度、 纱线排列符合工艺设计规定,无色差、

49、错支 工序质量控制:按照纱线材质特点、织物 组织结构、品种用途等优选浆料配方、设计 上浆工艺,增加纱线强力,减少纱线伸长。 重 点控制耐磨性及毛羽贴伏率 工序质量控制指标:上浆率、 回潮率、增强率、减伸率、增 磨率、浆纱毛羽降低率、浸透 率、浆膜被覆率、浆膜完整率 工序 检验 络纬 蒸汽给湿定捻 工序 检验 试织打样 首件 检验 验布定 等 织 布 整 理 工序质量控制指标:回 潮率、重量及外观成型 整齐无松纱、紧纱、绞 头、油污、磨损 工序质量控制 指标:穿(结) 经 纱 不 乱 不 错、不漏、不 脱 织造 折布修织 成品 复验 叠布打包 成品检验 品控要求: 撕布头染色检验是否存在-错支、异纤、 两种以上成分经纱品种有无穿错(每个落布头均应 做) 、新上机第一落布必须做。 控制指标:浆液粘 度、耐磨次数、 浆 膜完整率、浆液渗 透率、浆膜被覆率 工序质量控制指标:下机一等品率, 疵布率,下机匹(米) 扯分,减少或避免布面粗经、油经,双经、断经或穿错, 纬缩, 双缺纬百脚, 毛边, 稀纬、 密路, 破洞, 波浪纹(横 经缩) 、边撑疵 工序质量控制指标: 漏验率、 拼件

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