盘点作业流程.pdf

上传人:白大夫 文档编号:5542725 上传时间:2020-06-04 格式:PDF 页数:19 大小:296.33KB
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1、精品文档 . 盘点作业流程 一、盘点流程 盘点作业流程规划的缜密与否,直接关系到盘点结果的真实性。 否 建立盘点制度及标准 进行组织落实 责任区域划分 盘点前的准备及培训 盘点作业 盘点结果 重盘 进行调整和结算追查责任、对策改进 重大差异 是 精品文档 . 二、作业流程管理 1.盘点制度由公司或总部统一制定; 包括:盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定; 2.组织落实; 包括:全部盘点的组织落实和部分盘点的组织落实、区域划分; 3.盘点作业要划分区域,落实到人; 4.盘点前准备:主要有人员组织、工具、通告、商品和环境整理、工作分 配与盘前培训、各种资料整理; 5.盘点作业:主要有

2、资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。 精品文档 . 第三节盘点的组织及制度确定 盘点制度的确定 盘点方法列表如下: 名称定义使用范围及时间间隔 实物与帐面 实物实际清点存货数量的方法商店实物盘点 帐面 以书面记录或电脑记录进出 帐的流动状况而得到期末存 货余额或估算成本 由电脑部和财务部进行 区域 全面盘点 特定时间,将店内所有存货 区域进行盘点 一年二、三次 区域盘点 对店内不同区域进行盘点, 一般以类分区 部分区域盘点、抽盘 时间段 营业中盘点时商店仍对外营业库存区盘点、单品盘点 营业后商店在关门后盘点销售区域盘点 周期 定期每次盘点间隔期一致的盘点全面盘点、 区域盘点 不定期盘

3、点间隔期不一致的盘点 大家电、精品等,或突发 事件、人事变动、经营异 常等 说明: 1.由于商业行业自身的特点,我们采用班组交叉的盘点方法进行盘点。 2.全面盘点一般指全店停业统一盘点,区域盘点多为营业中盘点。 3.如遇特殊情况,如门店的人事变动、意外事件发生(如水灾、火灾)、 经营异常等,必须另行组织盘点, 至于全盘或区域盘点, 则视情况而定。 差异处理 盘点可能出现重大差异。 所谓重大差异即指: 盘损率大幅超过同行业标准或 公司目标,以及毛利率远低于同行业标准或公司目标。 盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异。 精品文档 . 一般而言盘损的原因有下列几种: 错盘、漏盘; 计算错误; 偷

4、窃; 收货错误,或空收货,结果帐多物少; 报废商品未进行库存更正; 对一些清货商品,未计算降价损失; 生鲜品失重等处理不当; 商品变价未登记和任意变价。 若发生重大差异时,应立即采取下列措施: 重新确认盘点区域,看是否漏盘; 检查收货,有无异常进货,并且未录入电脑; 检查有无退货,并且未录入电脑; 检查库存更正及清货变价表; 检查是否有新来生鲜处理员工,技术不熟练; 重新计算。 同时按规定程序进行库存调整(第七章有专门论述) 商品盘损的多少,代表着管理人员的管理水平及责任感。只要结果在合理的 范围内,均视为正常。人为造成的盘点错误均应受到相应处罚。参照行 业标准及超市的低成本损耗及责任落实到人

5、的经营理念,超市目前规定 的盘点损耗标准为: 门店盘损率应控制在销售总金额的4-6。 在 6-8之间应视为低于标准水平, 必须由店长负责寻找原因, 提 出整改措施。 在 8以上为不正常, 须追寻有关经营人员及员工的责任,并给予处 罚。 开店初期的第一次盘点,允许有较高的损耗率。 盘点的组织 盘点作业人员组织,首先由营业部内部指定各班组交叉负责,其工作由电 脑部、财务部、采购部排人参加和监督盘点。盘点作业是商店人员投入最多的作 精品文档 . 业,所以要求全员参加盘点。由各店长负责并具体落实到各部门和人。 全面盘点组织构架图(如下图) : 电 脑 部 初 盘 复 盘 抽 盘 楼 面 各 部 门财

6、务 部 店 长 精品文档 . 盘点前的准备 自古兵家 “不打无准备之仗”,事前准备愈周密愈详细, 盘点工作进展就能 愈顺利,盘点结果就会愈准确。 盘点配置图 开业初的全店配置图可做盘点配置图之用。一般而言,盘点配置图上除包括 卖场的冷冻柜、 冷藏柜、货架、大陈列区之外, 还应包括后场的仓库区、 冷库等, 只要是商品储存、陈列之处均要标明。 精品文档 . 为便于掌握整体态势及规划, 盘点图必须将通道及陈列架标示编号,并将此 编号做出贴纸, 粘贴于陈列架左下角, 这样既可周详地分配责任区域,盘点者又 可明了自己的工作范围。同时,也可在此图上掌握全局,合理调配,互相援助。 人的安排 1.原则上,盘点

7、当日, 应停止任何休假, 特别是全面盘点至少应于两周前 安排妥当,包括加班、延长时间等,应由门店各部门写出组盘点 安排计划表(见下表),并呈报店长批准。 2.责任区落实到人,明确范围,采用“互换法”,即商品部的作业人员 盘点商品部的作业区,防止“自盘自”造成不实情况发生。 精品文档 . 3.各部门盘点的支援员工和监盘人员,由盘点小组填写 组盘点人员 安排计划表(见上表),并呈报店长批准。 告知 1. 通知顾客 若营业中盘点而影响顾客购物则通过广播形式告知顾客,以取得谅解。 “尊敬的顾客朋友,您好,我们的盘点给您购物造成了不便,请您谅解,顺 祝您购物愉快!” 若停业盘点则应提前三天, 以广播方式

8、及公告方式, 通知顾客, 避免顾客徒 劳往返,公告形式如下(见下页) : 2.通知厂商 盘点前,由采购员在订货时注明,或以电话告知,或发函通知,避免厂商于 盘点时段送货,并在收货处提前一个星期贴出通知。 精品文档 . 盘点前培训 1.盘点前两个星期内对全体员工进行盘点模拟培训,讲解注意事项, 务必 使失误降至最低; 2.模拟培训,按实际盘点步骤进行讲解, 具体由店长及部门经理安排实施, 并由盘点小组填写盘点培训计划表 (见下表),呈店长批准; 3.盘点人员进行逐一操作演习; 4.各部门主管须进行标准操作示范; 5.盘点工具; 盘点表(一式三联黑、兰、红) ,小张自粘贴纸,红蓝圆珠笔等。 精品文

9、档 . 工作分配 初点工作由指定员工实施,抽点、复点工作由部门主管或支援人员来执行。 商品整理,环境整理 实际盘点前两天对商品进行整理,使盘点工作更有序、 有效,及早清除不良 商品,其整理的重点是: 1.检查货架或冷冻、 冷藏价格卡是否与商品陈列位置一致,不一致时, 要 将其调整一致或更换新卡; 2.将商品陈列整齐, 以利于清点数量, 如陈列端头、陈列架、附壁陈列架、 随机陈列架、堆头等; 3.清除坏品、退货商品,该报废的报废,该退货的退到收货区,包装破损 商品要及时处理; 4.清除卖场及作业场死角, 检查维修检测区、 收货区、结帐区等是否有滞 留商品; 5.将各项设备、备用品、工具存放整齐;

10、 6.库存商品的整理要注意两点: 一是把小箱子放在大箱前; 二是避免商品 数量不足整箱的当作整箱计算; 7.盘点前最后整理: 8.一般在盘点前两小时,对商品进行最后整理,主要是陈列架上的商品。 顺序绝对不能改变,否则盘点时会对不上号。 资料单据整理 为避免出现虚假现象,有关盘点的资料要整理: 1.联营式自营商品的单据整理; 2.报废品单据汇总; 3.赠品单据汇总; 4.改包装单位的商品单据汇总; 5.收货资料的汇总。 精品文档 . 注意事项 1.盘点前各主管须核查前三日的退货情况,看是否录入电脑; 2.主管核对报废商品是否及时进行库存更正; 3.主管检查破包商品是否整理; 4.销售区域的盘点必

11、须在当天营业结束后进行; 5.电脑部必须在营业结束以后,开始盘点以作库存锁库; 6.收货部门在盘点当日19:00(可依实际情况而定) ,必须停止所有数据 资料的录入; 7.未录入的商品,必须贴上“未录入不需盘点”的标记。 精品文档 . 盘点的具体操作 一、盘点作业流程图 列印差异表 检查差异大的商品 有误 无误 库存差异 修改盘点录入数据 店长签核调整库存 盘点结束 确认盘点数据 重盘, 填写盘点表 填,交表 数据录入 手工核对初、复 盘表 系统锁定库存 初点,填写初盘 点表填,交表 填写或打印盘点表 复点,填写复盘 点表填,交表 无误 有误 抽盘,填写盘点 表填,交表 精品文档 . 二、盘点

12、的规定 1. 初点规定 先点仓库(库存区)、冷冻库、冷藏库,再点卖场; 盘点货架或冷冻柜、冷藏柜时,依序由左而右,由上而下;如图示: 每一货架或冷冻柜、冷藏柜均视为独立单位,使用单独的盘点表。若盘 点表不足,则继续使用下一张。初点盘点表为黑色; 两人一组,一人点,一人写; 盘点单上的数字填写要清楚,不可潦草让人混淆; 数字写错,要涂改彻底; 清点时,一定要按最小单位清点,不够一个单位的忽略不计,同时取出 归入待处理品堆放处; 盘点时,顺便查看商品的有效期,过期商品应随即取下归入待处理品堆 放处; 店长要掌握盘点进度,调度机动人员支援,巡视各部门盘点区域,发掘 死角及易漏盘区域; 对无法查知商品

13、编号或商品售价的商品,就立即取下,稍后追查归属; 盘点注意大分类和小分类,注明该分类商品所在的货架号码。 2.复点作业规定 在开店初期,由于员工对商品不很熟悉, 复盘通常按 100的商品进行盘点。 可以半年以后,复盘可以根据不同的商品分类,按30100进行盘点。 下表为复盘比例之参考: 生鲜类 100;酒水类 100%;包装食品类 40%50%;洗护类 100%;电器 类 100;家用百货 30%;服饰与鞋 30%。 精品文档 . 复点时要先检查盘点配置图与实际现场是否一致,有否遗漏区域; 巡视有无遗漏标示小粘纸的商品; 复点在初点进行一段时间后进行,用蓝色一联; 复点无误后将小粘纸拿下。 3

14、.抽点作业规定 抽盘可以根据不同的商品分类,及具体的盘点情况,按10左右进行盘点。 对整个区域的抽点视同复点; 抽点商品要选择卖场内的死角,或体积小、单价高、量多的商品; 抽点用红色盘点表,注明为抽点; 抽点是对初点和复点无差异商品的抽验。 4.差异处理 此处讲的差异是初点和复点不一样及抽点与初点、复点的结果不一样。(数 据差异的调整,见第七章库存调整) 初点和复点不一样, 应由主管或其指定的不同员工去第三次点,填写红 色单,注明第三次盘点。 若还有差异则由不同的人重复上述动作,并注 明是第几次盘点,直至正确、电脑没有差异报表出现为止; 抽点若发生与前述盘点有差异,按上述动作进行,直至正确;

15、若无差异则须主管签名,由录入组进行“确认”动作。 5.注意事项 每份盘点报表必须由部门经理以上人员签名; 主管在签核报表时,对其数量的总和应再核对一次,以确保无误; 主管必须检视每位员工负责的盘点区域是否确实完整地盘点; 在盘点前该盘点品项的销售区域应维持适当的安全库存量; 主管须负责对盘点过程中汇集的待处理品(如破损、 变质商品、 过保质 期商品、无商标商品等做出相应处理,及报损、重新包装等)。 6.打印实际盘点报表 经主管核查无误后,并由部门经理以上人员签字后,由盘点录入组打印实 际盘点报表。 精品文档 . 7.盘点表 精品文档 . 8.盘点区域分配表 精品文档 . 盘点结果的分析和处理

16、盘点作业结束后, 实际库存和电脑库存相核对,若有差异要追查原因, 堵疏 防漏。 一、追查差异原因(差异原因如第四章所述) 二、库存调整 1.库存更正流程图 此时产生的差异,经部门经理签核后, 以盘点实际库存量作为正确数据; 店长签字后,录入组方可作“确认”工作; 总公司营运部于各品项盘点后将视情况予以抽查; 报表保存至该品项下次盘点后,方可销毁; 帐务调整,由财务部完成; 盘点电脑系统流程,参照电脑部相关程序。 2.资料整理 店长要确认盘点单是否全部收回,同时要有签名; 复印留底,原件送财务部核算; 财务部在收到盘点资料后,2 日内提出盘点结果报告; 主管填写库存调正表 经本部门经理签字核实

17、交店长批准 由录入组调整 归档留底至下一期盘点 精品文档 . 各部门做盘点实施情况报告,以作为以后改善、参考之依据。 盘点报告 部门:日期: 执行情况问题改善对策 初盘 复盘 抽盘 主管: 三、游离商品的处理 1盘点通常会发生下列特殊情况 A. 有货号,无品名或错品名。其原因有: 货号错误 货号已淘汰,但商品仍在销售 套号(厂商滥用已有货号,套用新产品) B. 有品名,无货号。其原因有: 条码脱落,又无据可查 店内自购,还没有编号 2处理程序 A. 进行清查:在可能的情况下须确认货号(条码),同时输入库存记录 B. 清查后仍无法找出原籍的商品一方面要列清单送采购部确认,一方 精品文档 . 面将

18、其集中以便处理 C. 采购仍无法确认的商品,可以用下列方式处理: 退回厂商 如果无条码有商标的商品, 在品质仍完好的情况下由店长决定酌 情作清仓处理 报损 D. 属未经许可引进之商品,则追究责任 E. 注意:不可将不合格产品,过期或变质商品销售给顾客 其它 一、其他盘点 在进行商品盘点同时,要经常对备用品、设备、耗材进行盘点。 二、结论 通过以上的学习, 可知盘点的重要, 它不仅是我们在一段经营期内经营业绩 的反映,同时也代表着对我们自身“管理品质”与“品德操守”的考验。 有人把商店开门营业视为“攻城掠地”,盘点视为“清查战果”,由此可以 看出“攻守”的重要。盘点是展示我们平时努力工作的绩效的重要方法,是对我 们“战果”的清点。借此不仅可以领略我们的工作成绩,同时也会发现我们的不 足之处。 发现问题,解决问题;奖励优异,加强管理;不断完善,推进销售;通过盘 点发展完善是我们的根本目的。

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