小学关于加强学校内部审计工作的实施意见.docx

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1、第 1 页 小学关于加强学校内部审计工作的实施意见 特征码 sNdQptnFlLTdcOwhOduu 小学关于加强学校内部审计工作的实施意见 第一条:学校内部审计工作在主要行政负责人的直接领导下, 对本校财务支出及其它经济活动(万元以上),进行内部审计监督, 独立行使内部审计监督权。 第二条:学校成立审计工作小组,由工会主席任组长,有工会 委员以及财务人员任成员。审计工作小组向学校主要行政负责 人报告工作。 第三条:学校审计小组严把审计关,秉着对事业高度负责的态 度,坚持客观公正、实事求是,深入实际,调查研究,保证审 计质量,提高审计效率。 第四条:大型的建设工程项目、大型活动开支项目修缮工程

2、的 项目以及万元以上的开支项目,以及校委会安排审计的项目列 入审计。 第五条:审计包括:审批程序、数量、价格、资产结算以及资 产管理等方面。 第六条:学校对于各种基本建设工程项目、修缮工程项目应按 照有关程序进行招标,工程竣工决算均应进行审计,未进行审 第 2 页 计的工程决算,财务部门不得予以支付。 第七条:学校对于大型建设项目,可委托经考察认定的中介机 构以及学校审计人员参加,按照审计程序对该项目组织实施审 计。 第八条:学校建设部门要向审计部门提供有关资料、报表,并 对提供的资料真实、合法和完整性负责。审计部门对出具的审 计报告负责。 第九条:审计前由学校校委会下发审计通知,审计组按照要求 进行审计,审计后,编制审计报告,并在财务结算材料上签字。 XX 学院 XX 小学 20XX 年 5 月 27 日 附件:审计报告

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