差旅费明细单.doc

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差 旅 费 明 细 单 报销单位: 报销时间: 年 月 日姓名职务出差目的出差时间自20 年 月 日至自20 年 月 日票据张数月日路线天数车(船)费住宿补助误餐补助交通补贴电话费其他合计合计差旅费及费用核报说明:1、车票按时间发生的顺序整理好粘贴在粘贴单上,若遇车票上的金额靠左严重应倒过来粘贴,防止金额粘贴死不便计算;2、住宿费必须是正规的(宾馆、旅店、招待所)税务发票(发票填写名称:青岛玛利克生物农药有限公司),其它发票都不可替代;若住宿当日确实索取不到税务发票,首先要索取一张加盖公章的收据,然后在以后的住宿过程中补上发票,与收据粘在一起并在发票上简要写明原因。并按时间发生顺序整理好粘在粘贴单上。3、其它如:邮寄费、传真、手续费、等可按类别整理粘贴。4、最后按照车票、住宿、手机费、其他等粘在差旅费报销单的后面,要求左齐、上

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