专项审计岗位说明书.doc

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专项审计岗位说明书(员工)岗位编号:岗位名称专项审计所属部门运营保障部直接主管内部审计中心主任直接下属编写日期编写部门内部审计中心(运营保障部)工作目的:为实现企业发展目标,在企业战略发展规划、财务法规及集团财务制度的指导下,对集团及所属公司的经济活动的过程进行审计、监督。建立资金运行过程的事前、事中、事后监督机制,以期获得企业最大效益。工作职责为保障专项审计制度的正确实施,及时监督和规范有关工作。对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责对企业采购比价情况、投资项目、基建项目、领导或业务骨干离任进行动态监督和定期审计处理员工对经营行为的举报、投诉事项处理被审计对象对审计报告的复议请求负责监审工作的计划、实施和总结负责有关制度、规范的制订、修订负责有关审计档案和资料的保管、保密工作对重大问题及时调查和上报工作权限有权调用和查阅集团及所属公司的有关资料;有权向有关业务人员提出质询,并复制相关的证据材料;有权参加各部门有关经营管理的会议,了解各业务部门的工作情况,收集考核各业务部门经营绩效所需的数据材料;对严重违法乱纪的人员,有提出行政处分和经济制裁的建议权;有权纠正和制止一切不正当的开支,并限期整改,督促各业务部门按期改正工作和纠正错误,必要时可进行再审。任职者素质要求年龄28岁以上学历本科以上职称中级以上性别不限专业经济类工作经历五年以上资格认证相关技能其他

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